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鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號 ] 115002420091462847/2021-00119
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 酉陽縣民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2018-02-13
[ 發(fā)布日期 ] 2018-02-13

酉陽自治縣民政局2018年部門預算情況說明

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一、單位基本情況
  (一)職能職責。主要職能是:貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)和方針政策,擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施和監(jiān)督檢查;負責自然災害生活救助工作;負責核查、上報災情;管理分配縣級救災款物并監(jiān)督使用;負責執(zhí)行社會救助規(guī)劃和政策,健全城鄉(xiāng)社會救助體系;負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作;負責城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)建設,指導社區(qū)服務體系建設;承擔基層政權建設的相關工作,指導村(居)民委員會建設和城鄉(xiāng)社區(qū)建設工作;負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設立、撤銷調整、更名和界線變更的審核報批;主管地名工作;負責全縣行政區(qū)劃界限管理工作;擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施;負責城市“三無”對象和農村“五保”老人的供養(yǎng)和管理工作;負責社會福利機構的建設和管理;組織擬訂慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,推進慈善事業(yè)發(fā)展;組織、指導社會捐助工作;負責福利彩票發(fā)行管理,監(jiān)督全縣福利資金的管理使用;承擔依法對全縣性社會團體、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察的責任;貫徹執(zhí)行婚姻登記管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策,指導婚姻、殯葬和兒童收養(yǎng)服務機構管理工作;負責推進婚俗和殯葬改革;承辦縣政府交辦的其他事項;負責優(yōu)撫對象的撫恤和優(yōu)待工作;負責退役士兵、復員干部、軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置;組織、指導擁軍優(yōu)屬工作。
  (二)單位構成。酉陽土家族苗族自治縣民政局為縣政府組成部門???1、內設6個職能科室;2、下轄9個直屬事業(yè)單位;3、單位人員編制共77人(行政編制16人,事業(yè)編制40人,參公編制21人),實有在崗職工72人(行政18人,參公14人,事業(yè)40人)。
  二、部門預算情況說明
  2018年一般公共預算財政撥款收入50285.18萬元,一般公共預算財政撥款支出50285.18萬元,比2017年增加19747.07萬元。其中:基本支出1735.82萬元,比2017年增加340.52萬元,主要原因是工資福利支出增加,主要用于保障機關事業(yè)單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離退休人員離退休費及生活補助,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出48549.36萬元,比2017年增加19406.55萬元,主要原因是項目性人員支出增加,主要用于殘疾人三項補貼、低保調標、自然災害生活救助、臨時困難救助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、優(yōu)撫對象醫(yī)療救助等重點工作。
  2018年政府性基金預算收入1106萬元,政府性基金預算支出1106萬元,比2017年增加1106萬元,主要原因是增加彩票公益金預算,主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出。
  三、“三公”經費情況說明
  2018年“三公”經費預算66.6萬元,比2017年或增加6.3萬元。其中:公務接待費36.6萬元,比2017年減少4.8萬元;公務用車運行維護費30萬元,比2017年增加11.1萬元,主要原因是殯葬事務管理中心新增殯儀車。
  四、其他重要事項的情況說明
  1、部門運行經費(即公用經費)。2018年機關運行經費財政撥款預算233.04萬元,比2017年預算增加106.24萬元,增長84%。主要用于:辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
  2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額369萬元,其中:政府采購貨物預算113萬元、政府采購服務預算256萬元。
  3、績效目標設置情況。2018年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款8549.36萬元。
  五、專業(yè)性名詞解釋
  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
  (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
  (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
  (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
  (五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  附表:1、部門收支總體情況表
  2、部門收入總體情況表
  3、部門支出總體情況表
  4、財政撥款收支總體情況表
  5、一般公共預算支出情況表
  6、一般公共預算基本支出情況表
  7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
  8、政府性基金預算支出情況表


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