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[ 索引號(hào) ] 11500242009146030A/2019-03873
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政
[ 體裁分類(lèi) ] “五類(lèi)”政策文件
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 酉陽(yáng)縣人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2019-08-31
[ 發(fā)布日期 ] 2019-09-02

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民政府辦公室2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

字號(hào):

重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民政府辦公室2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明(匯總)

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)。縣政府辦為協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理縣人民政府日常工作的機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件。督促檢查縣政府各工作部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對(duì)市政府和縣政府文件、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研。負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班和縣長(zhǎng)信箱、縣長(zhǎng)公開(kāi)電話(huà)辦理工作。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣政府系統(tǒng)的全縣性重大活動(dòng)。負(fù)責(zé)行政審批電子監(jiān)察工作;承擔(dān)縣政府公眾信息網(wǎng)站的建設(shè)、管理和維護(hù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開(kāi)和政府公報(bào)發(fā)行利用工作。加強(qiáng)全縣政府系統(tǒng)行政公文的規(guī)范管理,負(fù)責(zé)指導(dǎo)政府工作部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處辦公室業(yè)務(wù)工作。協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)辦理行政管理涉法工作事項(xiàng)。承擔(dān)縣政府法律顧問(wèn)的管理協(xié)調(diào)職責(zé)。協(xié)助和參與自治縣單行條例的起草、論證工作。負(fù)責(zé)規(guī)范性文件合法性審查、報(bào)備、清理、發(fā)布等工作。承辦縣政府管轄的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。承擔(dān)行政執(zhí)法監(jiān)督和指導(dǎo)職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣突發(fā)事件應(yīng)急管理工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣防災(zāi)、減災(zāi)、抗災(zāi)、救災(zāi)工作。協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)做好應(yīng)急處置工作,承擔(dān)較大、重大、特別重大突發(fā)事件應(yīng)急處置組織協(xié)調(diào),指導(dǎo)全縣應(yīng)急處置工作。辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。承擔(dān)縣行政服務(wù)中心管理辦公室、縣公共資源管理委員會(huì)職能職責(zé)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。縣政府辦為獨(dú)立核算的行政單位,設(shè)綜合科、秘書(shū)科、督查科、信息調(diào)研科、行政科、政府信息(政務(wù)信息)公開(kāi)科、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)績(jī)考核科、人事人才科、行政復(fù)議科、行政執(zhí)法監(jiān)督科、法規(guī)科11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定行政編制32個(gè)(含縣政府單列編制8個(gè)),行政編制減少2個(gè)(紀(jì)檢調(diào)劑),行政工勤9個(gè)。縣應(yīng)急辦(掛酉陽(yáng)土家族苗族自治縣救災(zāi)辦公室、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣政府總值班室、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民政府國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)綜合辦公室牌子),設(shè)在縣政府辦公室,設(shè)政務(wù)值班室、應(yīng)急處置科、救災(zāi)科3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定行政編制8個(gè),行政工勤1個(gè)。

縣政府辦下屬縣政府政策研究室、縣電子政務(wù)管理中心、縣行政服務(wù)中心管理辦公室、縣公共資源管理委員會(huì)4個(gè)公益一類(lèi)事業(yè)單位,核定事業(yè)編制48個(gè)。

(三)單位構(gòu)成。納入本部門(mén)2018年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括:縣人民政府辦公室本級(jí)、縣行政服務(wù)中心管理辦公室、縣公共資源管理委員會(huì)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計(jì)1,648.20萬(wàn)元,支出總計(jì)1,648.20萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少675.88萬(wàn)元、下降29.08%,主要原因一是2018年部分公務(wù)員平時(shí)考核資金和事業(yè)人員超高績(jī)效未予兌現(xiàn);二是減少了部分階段性行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目;三是因財(cái)力不足,部分經(jīng)費(fèi)已實(shí)現(xiàn)支付,未列支。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入合計(jì)1,648.20萬(wàn)元,較上年決算減少583.43萬(wàn)元,下降26.14%,主要原因主要原因一是2018年部分公務(wù)員平時(shí)考核資金和事業(yè)人員超高績(jī)效未予兌現(xiàn);二是減少了部分階段性行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目;三是因財(cái)力不足,部分經(jīng)費(fèi)已實(shí)現(xiàn)支付,未列支。其中:財(cái)政撥款收入1,648.20萬(wàn)元,占100.00%。

3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計(jì)1,633.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少691.00萬(wàn)元,下降29.73%,主要原因一是2018年部分公務(wù)員平時(shí)考核資金和事業(yè)人員超高績(jī)效未予實(shí)現(xiàn)支出;二是減少了部分階段性行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出;三是因財(cái)力不足,部分經(jīng)費(fèi)已實(shí)現(xiàn)支付,未列支。其中:基本支出1,515.13萬(wàn)元,占92.78%;項(xiàng)目支出117.95萬(wàn)元,占7.22%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加15.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要是結(jié)轉(zhuǎn)2018年12月按國(guó)辦發(fā)〔2018〕112號(hào)文件增資部分。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入1,648.20萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少583.43萬(wàn)元,下降26.14%。主要原因是減少了部分階段性行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)減少254.80萬(wàn)元,下降13.39%。主要原因一是2018年部分公務(wù)員平時(shí)考核資金和事業(yè)人員超高績(jī)效未予兌現(xiàn);二是因財(cái)力不足,部分經(jīng)費(fèi)已實(shí)現(xiàn)支付,未列支。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出1,633.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少691.00萬(wàn)元,下降29.73%。主要原因是減少了部分階段性行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)減少269.92萬(wàn)元,下降14.18%。主要原因是2018年部分公務(wù)員平時(shí)考核資金和事業(yè)人員超高績(jī)效未予兌現(xiàn);二是因財(cái)力不足,部分經(jīng)費(fèi)已實(shí)現(xiàn)支付,未列支。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加15.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要是結(jié)轉(zhuǎn)2018年12月按國(guó)辦發(fā)〔2018〕112號(hào)文件增資部分。

4.比較情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1,197.84萬(wàn)元,占73.35%,較年初預(yù)算數(shù)減少168.37萬(wàn)元,下降12.32%,主要原因一是2018年部分公務(wù)員平時(shí)考核資金和事業(yè)人員超高績(jī)效未予兌現(xiàn);二是因財(cái)力不足,部分經(jīng)費(fèi)已實(shí)現(xiàn)支付,未列支。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出193.57萬(wàn)元,占11.85%,較年初預(yù)算數(shù)減少27.38萬(wàn)元,下降12.39%,主要原因是財(cái)力不足,已實(shí)現(xiàn)支付,未列支。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出57.84萬(wàn)元,占3.54%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.62萬(wàn)元,下降7.40%,主要原因是財(cái)力不足,已實(shí)現(xiàn)支付,未列支。

(4)資源勘探信息等支出108.42萬(wàn)元,占6.64%,較年初預(yù)算數(shù)減少69.56萬(wàn)元,下降39.08%,主要原因是減少了部分階段性行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目

(5)住房保障支出75.41萬(wàn)元,占4.62%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,515.13萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,095.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少303.88萬(wàn)元,下降21.71%,主要原因是2018年部分公務(wù)員平時(shí)考核資金和事業(yè)人員超高績(jī)效未予兌現(xiàn)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)419.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加213.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)104.24%,主要原因一是2018年增加了公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),二是常年性保運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目列為公用支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)55.44萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少38.44萬(wàn)元,下降40.95%。較上年支出數(shù)減少30.77萬(wàn)元,下降35.69%,主要原因是一是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是今年減少公務(wù)用車(chē)1輛,同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車(chē)私用,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.90萬(wàn)元,主要是根據(jù)重慶市委組織部、城市管理委員會(huì)文件通知(渝委組【2018】96號(hào)),縣政府分管市政管理副縣長(zhǎng)9月因公赴新加坡參加培訓(xùn)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加1.90萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加1.90萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.85萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)扶貧、調(diào)研等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元,下降10.82%,主要原因是進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本下降。較上年支出數(shù)減少20.00萬(wàn)元,下降32.34%,主要原因一是落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本下降;二是公管辦和行管辦無(wú)公務(wù)車(chē),公務(wù)租車(chē)在其他交通費(fèi)用中核算。

公務(wù)接待費(fèi)11.69萬(wàn)元,主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市政府辦、公管辦、行管辦到我縣學(xué)習(xí)調(diào)研。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少35.26萬(wàn)元,下降75.10%。較上年支出數(shù)減少12.66萬(wàn)元,下降51.99%,主要原因是進(jìn)一步強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)1人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為7輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待206批次2,078人。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)56.24元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)5.98萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出357.20萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加220.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)161.15%,主要原因是一是增加了公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),二是一些常年性保運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目列為公用支出。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛7輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)5輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額79.49萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出79.49萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)縣政府辦復(fù)印機(jī)一臺(tái)、行管辦辦公設(shè)備一批。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

無(wú)

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式: 023-75552495

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