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[ 索引號(hào) ] 11500242009146030A/2017-01110
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 酉陽(yáng)縣人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2017-09-05
[ 發(fā)布日期 ] 2017-09-05

酉陽(yáng)縣商務(wù)局2016年部門決算情況說(shuō)明

字號(hào):

 

 

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

縣商務(wù)局承擔(dān)以下主要職責(zé),貫徹執(zhí)行中、市有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,提出商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議,起草和實(shí)施商貿(mào)流通業(yè)地方性規(guī)章。負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展,擬訂開拓市場(chǎng)、促進(jìn)消費(fèi)的政策措施,提出培育和促進(jìn)商貿(mào)流通企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。承擔(dān)組織實(shí)施重要商品市場(chǎng)調(diào)控和流通管理的責(zé)任,建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)、糧油市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況,負(fù)責(zé)重要商品的儲(chǔ)備管理工作;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展工作,指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃,承擔(dān)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作,推進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)體系建設(shè);承擔(dān)牽頭組織協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的責(zé)任。擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策措施,推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè),建立市場(chǎng)誠(chéng)信管理公共服務(wù)平臺(tái);承擔(dān)商貿(mào)流通業(yè)監(jiān)督管理的責(zé)任。按有關(guān)規(guī)定對(duì)汽車流通、舊貨流通、拍賣、典當(dāng)、租賃、木材節(jié)約、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)石油成品油、液化石油氣、散裝水泥、酒類等重要商品經(jīng)營(yíng)的管理;指導(dǎo)、監(jiān)督商貿(mào)流通各類促銷活動(dòng)。負(fù)責(zé)全縣國(guó)有商貿(mào)企業(yè)改革工作;擬訂全縣糧食總量平衡和糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃,提出糧食流通發(fā)展戰(zhàn)略的建議,負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理和糧食流通設(shè)施的建設(shè)管理,負(fù)責(zé)縣級(jí)儲(chǔ)備糧油管理和糧食收購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入工作,承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)和應(yīng)急調(diào)控、糧食庫(kù)存檢查、政策性糧油供應(yīng)管理的責(zé)任;負(fù)責(zé)管理按規(guī)定剝離的糧食企業(yè)政策性財(cái)務(wù)掛賬。負(fù)責(zé)商貿(mào)流通重點(diǎn)行業(yè)、糧食流通管理和重點(diǎn)商品的行政執(zhí)法監(jiān)管和受理商務(wù)舉報(bào)投訴,負(fù)責(zé)糧食流通市場(chǎng)的監(jiān)督執(zhí)法工作,參與打擊商業(yè)欺詐等工作,維護(hù)公平交易,負(fù)責(zé)推動(dòng)商貿(mào)流通科技信息化建設(shè),實(shí)施糧油信息化工程,會(huì)同有關(guān)部門管理商貿(mào)流通各類業(yè)務(wù)資金、專項(xiàng)基金,組織指導(dǎo)商貿(mào)流通業(yè)、糧食倉(cāng)儲(chǔ)保管檢化驗(yàn)職工技能培訓(xùn)和有關(guān)特有工種職業(yè)技能鑒定、行業(yè)科技創(chuàng)新工作,貫徹執(zhí)行國(guó)家和重慶市對(duì)外貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的方針、政策和法律法規(guī),加強(qiáng)與發(fā)達(dá)地區(qū)友好區(qū)縣聯(lián)系,建立經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流機(jī)制,促進(jìn)區(qū)域內(nèi)相互投資和貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)聯(lián)合與協(xié)調(diào)發(fā)展。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣商務(wù)局組建于2010年,系縣政府工作部門,內(nèi)設(shè)辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)科、行業(yè)管理科、糧食和酒類管理科、外經(jīng)外貿(mào)科等六個(gè)科室,下轄商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)(掛重慶市糧油質(zhì)量酉陽(yáng)檢測(cè)站)。

縣商務(wù)局行政編制10名,工勤編制2名,事業(yè)編制11名。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

 本部門2016年度收入總計(jì)3058.32萬(wàn)元,支出總計(jì)3058.32萬(wàn)元。與2015年決算數(shù)相比,收入減少900.63萬(wàn)元、下降22.75%,主要原因是其原因是2016年電子商務(wù)補(bǔ)貼項(xiàng)目資金預(yù)算減少。支出減少900.63萬(wàn)元,下降22.75%,主要原因是2016年電子商務(wù)補(bǔ)貼項(xiàng)目資金預(yù)算減少。

本部門2016年度收入合計(jì)2765.58萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2765.58萬(wàn)元,占100.00%。

本部門2016年度支出合計(jì)1696.02萬(wàn)元,其中:基本支出682.56萬(wàn)元,占40.24%;項(xiàng)目支出1013.46萬(wàn)元,占59.76%。本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1362.3萬(wàn)元,較上年增加1069.56萬(wàn)元,主要原因是其他涉外發(fā)展服務(wù)支出項(xiàng)目資金未在2016年實(shí)現(xiàn)支付。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

 本部門2016年度財(cái)政撥款收入2765.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少932.75萬(wàn)元,下降25.22%。主要原因是2016年電子商務(wù)補(bǔ)貼項(xiàng)目資金預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1883.42萬(wàn)元,增加213.50%。主要原因年中其他涉外發(fā)展服務(wù)支出項(xiàng)目預(yù)算增加。

本部門2016年度財(cái)政撥款支出1696.02萬(wàn)元,較上年決算減少1965.18萬(wàn)元,下降53.68%。主要原因是電商項(xiàng)目資金上年納入財(cái)政撥款支出決算,而2016年按財(cái)政要求納入往來(lái)款結(jié)算。較年初預(yù)算數(shù)增加521.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.37%。主要原因一是2016年在職人員及離退休人員工資與艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼的調(diào)增;二是結(jié)轉(zhuǎn)2015年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范縣建設(shè)資金與2015年重慶市中小企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)開拓資金增加,2016年冷鏈物流發(fā)展資金增加。

本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出667.79萬(wàn)元,占39.37%,較年初預(yù)算數(shù)增加304.01萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因一是在職人員及離退休人員工資與艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼的調(diào)增,二是增加電商辦成立經(jīng)費(fèi)開支。社會(huì)保障和就業(yè)支出303.42萬(wàn)元,占17.89%,較年初預(yù)算數(shù)增加60.74萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是退休人員增加和退休工資調(diào)增。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38.30萬(wàn)元,占2.26%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.67萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),主要原因是在職人員減少導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用減少。城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.80萬(wàn)元,占0.28%,較年初預(yù)算數(shù)減少195.20萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),主要原因是財(cái)政部門按照相關(guān)要求追減該支出預(yù)算。農(nóng)林水支出130.00萬(wàn),占7.67%,較年初預(yù)算數(shù)增加130.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是財(cái)政部門按照工作職能要求調(diào)整追加該支出預(yù)算。商業(yè)服務(wù)等支出437.94萬(wàn)元,占25.82%,較年初預(yù)算數(shù)增加147.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是財(cái)政部門根據(jù)商務(wù)工作要求調(diào)整追加項(xiàng)目資金預(yù)算。住房保障支出37.41萬(wàn)元,占2.21%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。糧油物質(zhì)儲(chǔ)備支出76.37萬(wàn)元,占4.50%,較年初預(yù)算數(shù)增加76.37萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是財(cái)政部門年中追加安排糧油物質(zhì)儲(chǔ)備專項(xiàng)資金76.37萬(wàn)元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出682.56萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)652.15萬(wàn)元,較上年增加118.64萬(wàn)元,主要原因是2016年在職人員及離退休人員工資與艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼的調(diào)增。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資,其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)和住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)30.41萬(wàn)元,較上年減少33.47萬(wàn)元,主要原因是主要原因?yàn)樨?cái)政部門少預(yù)算公務(wù)經(jīng)費(fèi),同時(shí)厲行節(jié)約嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)與勞務(wù)費(fèi)等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2016年度本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)28.18萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.52萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少2.71萬(wàn)元,減少的主要原因,一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和上年決算均有所下降;二是我部門今年實(shí)施公車改革,減少公務(wù)用車1輛,同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降;四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2016年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.84萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、商務(wù)流通與執(zhí)法業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.86萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少1.80萬(wàn)元,主要原因是我部門實(shí)施公車改革后,減少公務(wù)用車1輛,同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。。

公務(wù)接待費(fèi)17.34萬(wàn)元,主要用于接待國(guó)家和市級(jí)業(yè)務(wù)主管部門到調(diào)研與檢查指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)工作,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.66萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少0.91萬(wàn)元,減少的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行相關(guān)公務(wù)接待。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2016年本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待226批次,1820人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2016年本部門人均接待費(fèi)95.26元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)10.84萬(wàn)元。

 四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.41萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)與勞務(wù)費(fèi)等,其中辦公費(fèi)14.27萬(wàn)元,印刷費(fèi)1.78萬(wàn)元,水費(fèi)2.22萬(wàn)元,電費(fèi)4.87萬(wàn),差旅費(fèi)3.78萬(wàn),維修(護(hù))費(fèi)1.09萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)1.11萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年減少33.47萬(wàn)元,降低52.40%,主要原因一是差旅費(fèi)減少,二是按照厲行節(jié)約要求嚴(yán)格控制辦公費(fèi)與三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

(四)2016年度預(yù)算履職的主要成效

1.促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)。開展了農(nóng)超對(duì)接、農(nóng)批對(duì)接和農(nóng)網(wǎng)對(duì)接。大力開展展會(huì)促銷,全年組織參加渝洽會(huì)、渝交會(huì)等市內(nèi)外展會(huì)20余次。成功舉辦第六屆中國(guó)•酉陽(yáng)桃花源美食節(jié)暨羊肉品嘗周。大力推進(jìn)對(duì)外貿(mào)易,1-12月完成進(jìn)出口總額2.48億美元。

2.推進(jìn)了電商示范。“一館兩園三中心”建成投用,完成35個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)電商服務(wù)中心和202個(gè)村級(jí)服務(wù)站建設(shè),實(shí)現(xiàn)貧困村全覆蓋,“縣、鄉(xiāng)、村”三級(jí)農(nóng)村電商服務(wù)體系初步建立。30余批次電商培訓(xùn)持續(xù)開展,參訓(xùn)人數(shù)突破萬(wàn)人大關(guān),覆蓋貧困人口1200人。發(fā)展網(wǎng)商800余人,帶動(dòng)5000余人就業(yè)。

3.升級(jí)了流通載體。完成《十三五商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。縣城核心商圈集聚效應(yīng)初步顯現(xiàn),城北宜游、城中宜購(gòu)、城南宜業(yè)的商貿(mào)業(yè)態(tài)布局有了雛形。麻旺、龍?zhí)秲涉?zhèn)建成重慶市商貿(mào)強(qiáng)鎮(zhèn),李溪、大溪等市級(jí)邊貿(mào)集鎮(zhèn)加快培育。農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)積極籌建,板溪綜合物流市場(chǎng)動(dòng)工建設(shè),公共配送中心已經(jīng)投用。中石化6萬(wàn)噸成品油庫(kù)鐵路專線建設(shè)即將進(jìn)入招投標(biāo)。18家快遞企業(yè)成功整合,實(shí)現(xiàn)縣城快遞定人定時(shí)定點(diǎn),農(nóng)村快遞一天一車一線。

4.促進(jìn)了商旅融合。農(nóng)家樂(lè)示范鎮(zhèn)(村)和農(nóng)家樂(lè)集聚區(qū)加快提檔升級(jí),全年新增星級(jí)農(nóng)家樂(lè)25家。酉州古城通過(guò)商務(wù)部中華美食街評(píng)審,桃源水街建成市級(jí)夜市街區(qū)。

5.推進(jìn)了商貿(mào)惠民。向上爭(zhēng)資1556萬(wàn)元,是目標(biāo)任務(wù)的2.7倍。引進(jìn)內(nèi)資6400萬(wàn)元。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量溯源體系初步建成。鐘靈山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)整頓規(guī)范并躋身全市農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)20強(qiáng),南城菜市場(chǎng)建成投用,東風(fēng)壩農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)克服多方困難順利開建。3500噸儲(chǔ)備糧任務(wù)全面完成。成功發(fā)放8014套彩鋼倉(cāng),累計(jì)1.5萬(wàn)農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)科學(xué)儲(chǔ)糧。培育限上、規(guī)上企業(yè)43家,超額完成年初任務(wù)。積極配合開展加油站“打非治危”專項(xiàng)整治,查封關(guān)停違規(guī)加油站10座。應(yīng)急保供更加有力,確保今年洪災(zāi)期間糧油物資及時(shí)組織到位。

 

五、專業(yè)名詞解釋。

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:......(由部門提供能使用的郵箱或者辦公電話均可)。

 915_2016年財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls
915_2016年收入決算表.xls
915_2016年收入支出決算總表.xls
915_2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表.xls
915_2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls
915_2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls
915_2016年支出決算表.xls

 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣商務(wù)局(政府性基金表).xls

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