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[ 索引號 ] 115002420091496100/2023-00157
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 城鄉(xiāng)建設(城鄉(xiāng)管理)
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 酉陽縣住房城鄉(xiāng)建委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-08
[ 發(fā)布日期 ] 2023-09-08

酉陽土家族苗族自治縣建設工程施工安全管理站2022年度部門決算情況說明

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酉陽土家族苗族自治縣建設工程施工安全管理站

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

(一)職能職責

1.負責工程建設施工安全有關(guān)法律法規(guī)和方針政策的宣傳及相關(guān)培訓工作。

2.受縣住房和城鄉(xiāng)建設委員會委托,負責本縣城鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)房屋建筑與市政基礎設施工程(含人防工程)新建、擴建、改建的施工安全管理。

3.參與工程施工安全事故的調(diào)查處理。

4.受理和處理建設過程中有關(guān)工程施工安全投訴,以及對建設工程施工安全違規(guī)違法單位提出整改建議。

5.負責為建設工程施工安全、驗收和驗收備案管理提供技術(shù)服務。

6.完成縣住房城鄉(xiāng)建委交辦的其他事務性工作。

(二)機構(gòu)設置

酉陽土家族苗族自治縣建設工程施工安全管理站,為縣住房城鄉(xiāng)建委管理的公益一類事業(yè)單位,機構(gòu)規(guī)格為副科級,屬全額撥款的事業(yè)單位。我單位核定編制13人,實有在冊人數(shù)11人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計270.31萬元,支出總計270.31萬元。收支較上年決算數(shù)增加270.31萬元,增長100%,主要原因是本單位為今年新增預決算單位,無上年數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2022年度收入合計270.31萬元,較上年決算數(shù)增加270.31萬元,增長100%,主要原因是本單位為今年新增預決算單位,無上年數(shù)據(jù)。?其中:財政撥款收入270.31萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計270.31萬元,較上年決算增加270.31萬元,增長100%,主要原因是本單位為今年新增預決算單位,無上年數(shù)據(jù)。其中:基本支出270.31萬元,占100%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計270.31萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加270.31萬元,增長100%。主要原因是本單位為今年新增預決算單位,無上年數(shù)據(jù)。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入270.31萬元,較上年決算數(shù)增加270.31萬元,增長100%。主要原因是本單位為今年新增預決算單位,無上年數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)減少3.46萬元,下降1.3%。主要原因是單位人員減少 。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出270.31萬元,較上年決算數(shù)增加270.31萬元,增長100%。主要原因是本單位為今年新增預決算單位,無上年數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)減少3.46萬元,下降1.3%。主要原因是單位人員減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)社會保障與就業(yè)支出40.43萬元,占15%,較年初預算數(shù)增加0.22萬元,增長0.5%,主要原因是薪級工資增加,導致支出增加。

2)衛(wèi)生健康支出15.89萬元,占5.9%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%

3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出201.31萬元,占74.5%,較年初預算數(shù)減少3.69萬元,下降1.8%,主要原因是單位人員減少,支出減少。

4)住房保障支出12.68萬元,占4.7%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出270.31萬元。其中:人員經(jīng)費252.43萬元,較上年決算數(shù)增加252.43萬元,增長100%,主要原因是本單位為今年新增預決算單位,無上年數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放單位工作人員工資薪酬和繳納五險一金。公用經(jīng)費17.87萬元,較上年決算數(shù)增加17.87萬元,增長100%,主要原因是本單位為今年新增預決算單位,無上年數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費用途主要包括單位的日常運轉(zhuǎn)和工作人員差旅費的報銷。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預預算財政撥款支出。

三、三公經(jīng)費情況說明

(一)三公經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度三公經(jīng)費支出共計0.15萬元,較年初預算數(shù)減少0.85萬元,下降85%,主要原因是嚴格遵守八項規(guī)定,壓縮三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.15萬元,增長100%,主要原因是本單位為今年新增預決算單位,無上年數(shù)據(jù)。

(二)三公經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%

公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%

公務接待費0.15萬元,主要用于接待上級單位檢查。費用支出較年初預算數(shù)減少0.85萬元,下降85%,主要原因是嚴格遵守八項規(guī)定,壓縮三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.15萬元,增長100%,主要原因是本單位為今年新增預決算單位,無上年數(shù)據(jù)。

(三)三公經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待2批次39人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費37.31元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%

二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

我單位無項目支出,未開展預算績效評價。

(二)績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

2.?績效自評報告或案例。

本單位無績效自評報告或案例。

?3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本單位無未完成年度績效目標。

(三)重點績效評價結(jié)果。

?本單位無重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:唐宏林???聯(lián)系電話:023-75532356


附件:酉陽土家族苗族自治縣建設工程施工安全管理站2022年決算公開表.xls


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