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鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號 ] 11500242MB1543082X/2023-00025
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 應急管理
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 酉陽縣應急局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-03
[ 發(fā)布日期 ] 2023-03-03

酉陽土家族苗族自治縣應急管理綜合行政執(zhí)法支隊2023年單位預算情況說明

字號:

一、單位基本情況

(一)職能職責

1、承擔法律法規(guī)規(guī)定由縣級承擔的安全生產、防災減災、?

應急救援等應急管理行政執(zhí)法職責,以縣應急局的名義統(tǒng)一執(zhí)法。貫徹執(zhí)行應急管理綜合行政執(zhí)法管理制度、執(zhí)法標準規(guī)范。?

2、承擔有關危險化學品、煙花爆竹、礦山、工貿等行業(yè)?

領域安全生產監(jiān)管等方面的行政處罰、行政強制職能。?

3、承擔地質災害、水旱災害、森林草原火災等有關應急?

搶險和災害救助、防震減災等方面的行政處罰、行政強制職能。?

4、承擔全縣應急管理綜合行政執(zhí)法的組織協(xié)調和一般事?

故案件、跨區(qū)域案件的查處,組織開展有關專項執(zhí)法、交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法。?

5、監(jiān)督指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)應急管理綜合行政執(zhí)法工作。?

6、承擔應急管理綜合行政執(zhí)法有關信訪、投訴舉報受理?

日常工作。?

7、承擔與應急管理綜合行政執(zhí)法有關的應急工作。?

8、完成縣委、縣政府和縣應急局交辦的其他任務。?

(二)單位構成

縣應急管理綜合行政執(zhí)法支隊是應急管理局下屬二級單位,下設綜合科、行政執(zhí)法一大隊、行政執(zhí)法二大隊、行政執(zhí)法三大隊4個科室。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2023年年初預算數371.48萬元,其中:一般公共預算撥款371.48萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入 0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年增加91.88 萬元,主要是一般公共預算經費撥款增加91.88萬元。

(二)支出預算:2023年年初預算數371.48 萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算48.27 萬元,衛(wèi)生健康支出預算16.62 萬元,住房保障支出預算26.47萬元,災害防治及應急管理支出280.12萬元。支出預算較2022年增加91.88萬元,主要是基本支出預算增加91.88萬元,項目支出預算增加0萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入371.48萬元,一般公共預算財政撥款支出371.48萬元,比2022年增加91.88萬元。其中:基本支出371.48萬元,比2022年增加91.88萬元,主要原因是在職人員工資福利、社保及公積金正常調標等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2022年增加0萬元。

酉陽土家族苗族自治縣應急管理綜合行政執(zhí)法支隊2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算0萬元,比2022年增加4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年減少0萬元;公務接待費0萬元,比2022年減少4萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約、壓縮開支;公務用車運行維護費 0萬元,比2022年減少0萬元;公務用車購置費0萬元,比2022年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。一般公共預算撥款政府采購0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截至2022年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯系人:余虹? 聯系方式:023-75532095


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