一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定由縣級(jí)承擔(dān)的安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、?
應(yīng)急救援等應(yīng)急管理行政執(zhí)法職責(zé),以縣應(yīng)急局的名義統(tǒng)一執(zhí)法。貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法管理制度、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。?
2.承擔(dān)有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、礦山、工貿(mào)等行業(yè)?
領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管等方面的行政處罰、行政強(qiáng)制職能。?
3.承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害、水旱災(zāi)害、森林草原火災(zāi)等有關(guān)應(yīng)急?
搶險(xiǎn)和災(zāi)害救助、防震減災(zāi)等方面的行政處罰、行政強(qiáng)制職能。?
4.承擔(dān)全縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)和一般事?
故案件、跨區(qū)域案件的查處,組織開(kāi)展有關(guān)專項(xiàng)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法。?
5.監(jiān)督指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法工作。?
6.承擔(dān)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報(bào)受理?
日常工作。?
7.承擔(dān)與應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。?
8.完成縣委、縣政府和縣應(yīng)急局交辦的其他任務(wù)。?
9.有關(guān)職責(zé)分工。?
(1)合理劃分縣應(yīng)急局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和執(zhí)法隊(duì)伍的權(quán)限。縣應(yīng)急局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要承擔(dān)有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、礦山、工貿(mào)等行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管,以及地質(zhì)災(zāi)害、水旱災(zāi)害、森林草原火災(zāi)等有關(guān)應(yīng)急搶險(xiǎn)和災(zāi)害救助、防震減災(zāi)等方面行政管理、行政檢查職能。縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)承擔(dān)相應(yīng)的行政處罰與行政強(qiáng)制職能。縣應(yīng)急局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)?wèi)?yīng)建立協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,聯(lián)合實(shí)施行政檢查,減少檢查頻次,提高監(jiān)管執(zhí)法效能。?
(2)合理劃分縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的執(zhí)法權(quán)限。建立健全縣級(jí)專業(yè)執(zhí)法與鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合執(zhí)法檢查的協(xié)調(diào)配合機(jī)制。縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)應(yīng)急管理執(zhí)法工作,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。具體以執(zhí)法事項(xiàng)清單的方式明確。?
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)事業(yè)編制16名,設(shè)支隊(duì)長(zhǎng)1名,政委1名,副支隊(duì)長(zhǎng)2名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。內(nèi)設(shè)綜合科、行政執(zhí)法一大隊(duì)、行政執(zhí)法二大隊(duì)、行政執(zhí)法三大隊(duì)。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)290.97萬(wàn)元,支出總計(jì)290.97萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加290.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是我單位為酉陽(yáng)縣應(yīng)急局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)290.97萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加290.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因?yàn)槲覇挝?022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。其中:財(cái)政撥款收入290.97萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)290.97萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加290.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因?yàn)槲覇挝?022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。其中:基本支出290.97萬(wàn)元,占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)290.97萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加290.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因?yàn)槲覇挝?022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。?
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入290.97萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加290.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因?yàn)槲覇挝?022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加11.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.1%。主要原因是社保繳費(fèi)等基數(shù)增加。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出290.97萬(wàn)元。較上年決算數(shù)增加290.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因?yàn)槲覇挝?022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加11.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.1%。主要原因是社保繳費(fèi)等基數(shù)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出26.77萬(wàn)元,占9.2%。與年初預(yù)算數(shù)一致。
(2)衛(wèi)生健康支出13.52萬(wàn)元,占4.6%。與年初預(yù)算數(shù)一致。
(3)住房保障支出12.95萬(wàn)元,占4.5%。與年初預(yù)算數(shù)一致。
(4)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出237.73萬(wàn)元,占81.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加11.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)5%,主要原因是社保等繳費(fèi)支出增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出290.97萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)252.89萬(wàn)元。較上年決算數(shù)增加252.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因?yàn)槲覇挝?022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)38.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加38.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為酉陽(yáng)縣應(yīng)急局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.09萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.91萬(wàn)元,下降72.8%,主要原因是按照縣上要求,節(jié)約支出。較上年支出數(shù)增加1.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因?yàn)槲覇挝?022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出與年初預(yù)算保持一致,與上年決算數(shù)一致。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出與年初預(yù)算保持一致,與上年決算數(shù)一致。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出與年初預(yù)算保持一致,與上年決算數(shù)一致。
公務(wù)接待費(fèi)1.09萬(wàn)元,主要用于接待市級(jí)及相鄰區(qū)縣執(zhí)法業(yè)務(wù)的檢查及交流。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.91萬(wàn)元,下降72.8%,主要原因是按照縣上要求,節(jié)約支出。較上年支出數(shù)增加1.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次123人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)88.63元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.61萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.08萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加38.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
我單位無(wú)項(xiàng)目支出,未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
無(wú)
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無(wú)
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
無(wú)
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
余虹? 023-75532095