一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
縣應(yīng)急局貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署,貫徹執(zhí)行市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于應(yīng)急管理工作的安排部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(二)貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定,組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,監(jiān)督實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程和地方標(biāo)準(zhǔn)。
(三)指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
(四)牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
(五)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)縣應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
(六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全縣各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺對接,銜接人武部、駐酉武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
(七)統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)縣委縣政府對縣綜合性救援隊伍業(yè)務(wù)建設(shè)、隊伍建設(shè)的指導(dǎo)和管理的協(xié)調(diào)組織,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
(八)負(fù)責(zé)消防工作,指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
(九)指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
(十)組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作,管理、分配中、市劃撥及縣級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
(十一)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)縣人民政府安全生產(chǎn)委員會日常工作。
(十二)按照分級、屬地原則,負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督和指導(dǎo)冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理工作,負(fù)責(zé)工貿(mào)行業(yè)行政執(zhí)法工作。依法監(jiān)督檢查非煤礦山生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(十三)負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督、事故調(diào)查處理、應(yīng)急救援管理、統(tǒng)計分析、宣傳教育培訓(xùn)等綜合性工作,承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法職責(zé)。
(十四)依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查和評估工作。
(十五)開展應(yīng)急管理方面的對外交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
(十六)制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)提出縣級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策,組織編制縣級救災(zāi)物資品種目錄和標(biāo)準(zhǔn),會同縣級有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度,負(fù)責(zé)縣級救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理,根據(jù)需要下達(dá)動用指令。
(十七)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
(十八)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十九)職能轉(zhuǎn)變。縣應(yīng)急局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè),構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的全縣應(yīng)急能力體系,推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合,堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一,努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變,從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變,從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險轉(zhuǎn)變,提高全縣應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,防范化解重特大安全風(fēng)險。二是堅持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災(zāi)群眾基本生活,加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練,增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實(shí)減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念,堅持生命至上、安全第一,完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅決遏制較大及以上安全事故。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
酉陽土家族苗族自治縣應(yīng)急管理局是縣政府組成部門,內(nèi)設(shè)辦公室、應(yīng)急管理綜合科、自然災(zāi)害監(jiān)督科、安全生產(chǎn)綜合科、救災(zāi)和物資保障科、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、礦山安全監(jiān)督管理科、工貿(mào)安全監(jiān)督管理科、政策法規(guī)科、救援一科、救援二科共11個行政科室,下設(shè)酉陽土家族苗族自治縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法支隊、酉陽土家族苗族自治縣應(yīng)急救援指揮中心、酉陽土家族苗族自治縣應(yīng)急管理宣傳教育中心。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2020年部門決算的單位包括應(yīng)急管理局一個單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計4,296.04萬元,支出總計4,296.04萬元。收支較上年決算數(shù)增加3,128.52萬元、 增長 268%,主要原因一是酉陽縣桃花源度假區(qū)管委會調(diào)入26人,收入增加;二是2020年自然災(zāi)害防治資金新增指標(biāo)1163萬元及2020年中央自然災(zāi)害救助補(bǔ)助和汛前自然災(zāi)害補(bǔ)助資金1331萬元及森林消防應(yīng)急救援資金增加700萬元;三是酉陽特殊的地理形勢,每年自然災(zāi)害頻發(fā)、縣三大指揮部等設(shè)在我局,導(dǎo)致我單位職能職責(zé)增加,日常經(jīng)費(fèi)支出增多,項目支出也較去年上升。
2.收入情況。2020年度收入合計4,169.54萬元,較上年決算數(shù)增加3,007.78萬元,增長258.9%,主要原因一是酉陽縣桃花源度假區(qū)管委會調(diào)入26人,收入增加;二是2020年自然災(zāi)害防治資金指標(biāo)新增1063萬元及2020年中央自然災(zāi)害救助補(bǔ)助和汛前自然災(zāi)害補(bǔ)助資金1331萬元及森林消防應(yīng)急救援資金增加700萬元。其中:財政撥款收入4,169.54萬元,占100%;事業(yè)收入0.00萬元,占%;經(jīng)營收入0.00萬元,占%;其他收入0.00萬元,占%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126.51萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計1,202.04萬元,較上年決算數(shù)增加670.65萬元,增長126.2%,主要原因一是酉陽縣桃花源度假區(qū)管委會調(diào)入26人,支出增加;二是2020年自然災(zāi)害防治資金增加。其中:基本支出 893.63萬元,占74.3%;項目支出308.41萬元,占25.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,094.00萬元,較上年決算數(shù)增加2,457.87萬元,增長386.4%,主要原因是專項資金增加,其中森林消防應(yīng)急救援資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余700萬元、自然災(zāi)害防治資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1063萬元、自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1331萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計4,296.04萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加3,128.52萬 元,增長268%。主要原因一是酉陽縣桃花源度假區(qū)管委會調(diào)入26人,導(dǎo)致財政撥款收入增加;二是2020年自然災(zāi)害防治資金指標(biāo)新增1063萬元及2020年中央自然災(zāi)害救助補(bǔ)助和汛前自然災(zāi)害補(bǔ)助資金1331萬元及森林消防應(yīng)急救援資金增加700萬元。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4,109.54萬元,較上年決算數(shù)增加2,947.78萬元,增長253.7%。主要原因一是酉陽縣桃花源度假區(qū)管委會調(diào)入26人,收入增加;二是2020年自然災(zāi)害防治資金新增指標(biāo)1163萬元及2020年中央自然災(zāi)害救助補(bǔ)助和汛前自然災(zāi)害補(bǔ)助資金1331萬元,森林消防應(yīng)急救援資金增加700萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加2,418.30萬元,增長143%。主要原因2020年自然災(zāi)害防治資金增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126.50萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,142.04萬元,較上年決算數(shù)增加610.65萬元,增長114.9%。主要原因是一因機(jī)構(gòu)改革,酉陽縣桃花源度假區(qū)管委會調(diào)入26人,人員及日常經(jīng)費(fèi)支出增加;二是項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少1,185.33萬元,下降50.9%。主要原因是日常經(jīng)費(fèi)支出減少及項目支出較年初預(yù)算數(shù)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,094.00萬元,較上年決算數(shù)增加2,457.87萬元,增長386.4%,2020年自然災(zāi)害防治資金新增1163萬元及2020年中央自然災(zāi)害救助補(bǔ)助和汛前自然災(zāi)害補(bǔ)助資金1331萬元,森林消防應(yīng)急救援資金增加700萬元。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出126.29萬元,占11.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加24.73萬元,增長24.3%,主要原因是酉陽縣桃花源度假區(qū)管委會調(diào)入26人,人員及日常經(jīng)費(fèi)支出增加。
(2)衛(wèi)生健康支出60.22萬元,占5.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.86萬元,增長35.8%,主要原因是酉陽縣桃花源度假區(qū)管委會調(diào)入26人,衛(wèi)生健康支出增加。
(3)農(nóng)林水支出21.91萬元,占1.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少194.07萬元,下降89.9%,主要原因是農(nóng)林水項目支出減少。
(4)住房保障支出57.03萬元,占5%,較年初預(yù)算數(shù)增加13.87萬元,增長32.1%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,人員增加導(dǎo)致支出增加。
(5)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出876.60萬元,占76.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加876.60萬元,增長100%,主要原因是人員及項目支出增加。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出893.63萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)749.46萬元,較上年決算數(shù)增加348.13萬元,增長86.7%,主要原因是酉陽縣桃花源度假區(qū)管委會調(diào)入26人,人員及日常經(jīng)費(fèi)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)144.17萬元,較上年決算數(shù)增加47.84萬元,增長49.7%,主要原因是酉陽縣桃花源度假區(qū)管委會調(diào)入26人,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出增加、加之因酉陽特殊的地理形勢,每年自然災(zāi)害頻發(fā)、縣三大指揮部等設(shè)在我局,導(dǎo)致我單位職能職責(zé)增加,日常經(jīng)費(fèi)支出增多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入60.00萬元,較上年決算數(shù)增加60.00萬元,增長100%,主要原因是用于購買自然災(zāi)害公眾責(zé)任險。本年支出60.00萬元,較上年決算數(shù)增加60.00萬元,增長100%。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計40.92萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加1.31萬元,增長3.3%,較上年支出數(shù)增加1.14萬元,增長2.9%,主要原因是酉陽縣桃花源度假區(qū)管委會調(diào)入26人,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出增加、加之因酉陽特殊的地理形勢,每年自然災(zāi)害頻發(fā)、縣三大指揮部等設(shè)在我局,導(dǎo)致我單位職能職責(zé)增加,日常經(jīng)費(fèi)支出增多。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.02萬元,主要用于應(yīng)急救援公務(wù)車輛日常運(yùn)行及維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.65萬元,增長6.3%。較上年支出數(shù)增加1.36萬元,增長5.1%,主要原因是如下:1、單位現(xiàn)有公務(wù)用車五輛,其中渝AB0S26、渝AS3V65、渝AC2N66三輛車均購置于2009年,其余兩臺車分別購置于2011年及2019年,除2019年新購的車輛,其余四臺車行駛里程各30萬公里左右,車輛嚴(yán)重老化,因暫時無法購置新的公務(wù)用車,故維修費(fèi)用高;2、因酉陽特殊的地理形勢,每年自然災(zāi)害頻發(fā),加之縣三大指揮部辦公室、縣應(yīng)急總指揮部辦公室、縣減災(zāi)委辦公室、縣安委會辦公室以及礦山危化兩個專項辦公室(8個政府議事機(jī)構(gòu))均設(shè)在我局,導(dǎo)致我單位職能職責(zé)增加,處置緊急事務(wù)較多,且需要不定期、不定時(經(jīng)常)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各企業(yè)檢查工作,用車頻率高,車輛燃油費(fèi)用高。
公務(wù)接待費(fèi)12.90萬元,主要用于接待礦山科、危化科及工貿(mào)科聘請的專家和技術(shù)人員等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬元,下降2.6%。較上年支出數(shù)減少0.22萬元,下降1.7%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為5輛;國內(nèi)公務(wù)接待120批次1,613人,其中:國內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)79.98元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)5.60萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.17萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加47.84萬元,增長49.7%,主要原因是酉陽縣桃花源度假區(qū)管委會調(diào)入26人,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出增加;酉陽特殊的地理形勢,每年自然災(zāi)害頻發(fā),縣三大指揮部等設(shè)在我局,我單位職能職責(zé)增加,導(dǎo)致日常經(jīng)費(fèi)支出增多。
本年度會議費(fèi)支出1.61萬元,較上年決算數(shù)增加1.11萬元,增長222%,主要原因是三大指揮部辦公室、縣應(yīng)急總指揮部辦公室、縣減災(zāi)委辦公室、縣安委會辦公室以及礦山危化兩個專項辦公室(8個政府議事機(jī)構(gòu))均設(shè)在我局,導(dǎo)致我單位職能職責(zé)增加,經(jīng)常召開由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門分管領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人員參加的各類會議,所以導(dǎo)致會議費(fèi)支出增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 4.81萬元,較上年決算數(shù)增加3.16萬元,增長191.5%,主要原因是我局不定期組織本單位人員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)安辦人員參加市上舉辦的安全生產(chǎn)監(jiān)督培訓(xùn),導(dǎo)致支出較上年決算數(shù)增加。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額231.08萬元,其中:政府采購貨物支出231.08萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額231.08萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 231.08萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購應(yīng)急救援設(shè)施設(shè)備及應(yīng)急救災(zāi)物資采購,如棉大衣、帳篷等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對部門6個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評6項,涉及資金308.41萬元;無委托第三方形式開展績效自評項目。
(二)績效自評結(jié)果
詳見附件2
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-75532095。