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[ 索引號(hào) ] 11500242MB1543082X/2020-00009
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 酉陽縣應(yīng)急局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2019-12-31
[ 發(fā)布日期 ] 2020-09-02

重慶市酉陽土家族苗族自治縣應(yīng)急管理局2019年度部門決算情況說明

字號(hào):

???? 一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任,依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣級(jí)有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作,承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任承擔(dān)全縣非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任,依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度;負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查;負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作,綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作,監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)價(jià)工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我局為縣政府組成部門,內(nèi)設(shè)辦公室、安全監(jiān)督管理一科、安全監(jiān)督管理二科、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理科、綜合監(jiān)督管理科、工商貿(mào)安全監(jiān)督科,下設(shè)酉陽土家族苗族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、酉陽土家族苗族自治縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心、酉陽土家族苗族自治縣安全生產(chǎn)信息調(diào)度中心(12350舉報(bào)投訴中心)。本部門全額撥款編制45人,實(shí)有全額撥款編制45人,退休2人。

(三)機(jī)構(gòu)改革情況。

按照市委、市政府關(guān)于印發(fā)《重慶市機(jī)構(gòu)改革方案的通知》要求,將縣應(yīng)急管理局的職責(zé),以及縣政府應(yīng)急管理辦公室職責(zé),縣公安局消防監(jiān)督職責(zé),縣民政局的災(zāi)害救助和應(yīng)急物資儲(chǔ)備職責(zé),縣國(guó)土資源和房屋管理局的地震和地質(zhì)災(zāi)害防治職責(zé),縣水務(wù)局的水旱災(zāi)害和抗洪搶險(xiǎn)職責(zé),縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)的草原火災(zāi)撲救職責(zé),縣林業(yè)局的森林火災(zāi)撲救以及防汛抗旱、減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防火等指揮部的職責(zé)整合,組建縣應(yīng)急管理局。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

本部門2019年度收入總計(jì)1167.52萬元,支出總計(jì)1167.52萬元。收支較上年決算數(shù)減少977.55萬元、下降45.58%,主要原因是日常公用支出標(biāo)準(zhǔn)改變等,主要用于保障在職人員工資福利,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款收入1161.76萬元,較上年決算數(shù)減少959.81萬元,下降45.24%。主要原因是日常公用支出標(biāo)準(zhǔn)改變等,主要用于保障在職人員工資福利,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出497.66萬元。主要原因是因工作需要,增加了人員。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)39.78萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少53.02萬元,下降57.13%,較上年支出數(shù)減少4.1萬元,下降9.34%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門無因公出國(guó)(境)費(fèi)用,發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.66萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、安全監(jiān)管業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.14萬元,下降7.43%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.33萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

??(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,一般公務(wù)用車5輛。

??(三)政府采購支出情況說明。2019年度我單位未進(jìn)行政府采購,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-75532095??黃穎

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