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鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號 ] 11500242MB172764X2/2024-00010
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 酉陽縣醫(yī)保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-29
[ 發(fā)布日期 ] 2024-02-29

酉陽土家族苗族自治縣醫(yī)療保障局2024年單位預算情況說明(本級)

字號:

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準;貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障地方性法規(guī)和規(guī)章,擬訂本縣的相關規(guī)劃、政策措施、標準并組織實施。

2.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障基金管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防范機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,落實市級動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織實施重慶市長期護理保險制度改革方案。

4.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等地方醫(yī)保目錄和支付標準,建立動態(tài)調整機制。

5.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥價格合理確定和動態(tài)調整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制和監(jiān)督管理機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策;指導本縣藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。

7.貫徹執(zhí)行重慶市定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

8.負責轄區(qū)內醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設,貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結算政策,實施醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

10.職能轉變。縣醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

11.與有關部門的職責分工。縣醫(yī)療保障局要建立與縣發(fā)展改革委、縣衛(wèi)生健康委、縣市場監(jiān)管局、縣稅務局等部門的溝通協(xié)商機制,加強制度、政策銜接,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

(二)單位構成

1.綜合科。負責機關日常運轉,承擔安全、保密、信訪、機要、信息、檔案、宣傳、政務公開、后勤保障等工作。承擔醫(yī)療保障基金年度預決算草案編制、審核。建立健全財務管理和內控制度。承擔機關和所屬事業(yè)單位預決算、財務核算、政府采購、資產(chǎn)管理、內部審計工作。負責機關和所屬事業(yè)單位黨群工作,承擔機關和所屬事業(yè)單位人事管理、機構編制、教育培訓、隊伍建設、退休人員管理等工作。

2.業(yè)務管理科。負責落實醫(yī)療保障參保籌資和待遇政策。建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。承擔城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民大病保險和其他各項補充保險的管理工作,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系。承擔醫(yī)療保障扶貧工作。建立完善醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。組織實施重慶市長期護理保險籌資和待遇政策。負責落實重慶市地方醫(yī)保目錄和支付標準,建立動態(tài)監(jiān)管調整機制。組織實施重慶市醫(yī)保目錄準入談判地方規(guī)則。負責落實重慶市定點醫(yī)療機構醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理和結算政策。組織推進醫(yī)保支付方式改革。組織實施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術的經(jīng)濟性評價。

3.基金監(jiān)管和法規(guī)科。擬訂并組織實施全縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。推進醫(yī)療保障信息化建設,承擔醫(yī)療保障統(tǒng)計工作。承擔機關有關規(guī)范性文件的合法性審核和備案工作。承擔本單位行政執(zhí)法監(jiān)督工作。承擔行政復議、行政應訴等法律事務。負責落實醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法。建立健全醫(yī)療保障內部監(jiān)督管理制度。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務。依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

4.醫(yī)藥價格和招標采購科。負責落實重慶市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療項目、醫(yī)療服務設施收費等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。組織實施藥品、醫(yī)用耗材的招標采購、配送及結算管理政策。指導招標采購平臺建設。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)8007.52萬元,其中:一般公共預算撥款8007.52萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少350.59萬元,主要是一般公共預算撥款減少350.59萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)8007.25萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算26.03萬元,衛(wèi)生健康支出預算7960.82萬元,農(nóng)林水支出6.38萬元,住房保障支出預算14.26萬元。支出預算較2023年減少350.59萬元,主要是基本支出預算增加37.41 萬元,項目支出預算減少388萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入8007.52萬元,一般公共預算財政撥款支出8007.52萬元,比2023年減少350.59萬元。其中:基本支出203.85萬元,比2023年增加37.41萬元,主要原因是預算人員、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和住房公積金計提基數(shù)增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出7803.67萬元,比2023年減少388萬元,主要原因是市局對醫(yī)療救助資金撥付方式發(fā)生變化,項目支出主要用于全縣困難群眾醫(yī)療救助資金、單雙解和困難企業(yè)人員醫(yī)療參保補助資金、醫(yī)療保障能力提升補助、公務員醫(yī)療補助和離休干部醫(yī)療費等。

酉陽土家族苗族自治縣醫(yī)療保障局(本級)2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算2.5萬元,比2023年減少1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年增加0萬元;公務接待費0萬元,比2023年增加0萬元;公務用車運行維護費2.5萬元,比2023年減少1萬元,主要原因是主要是由于持續(xù)深化黨政機關過緊日子要求,按照統(tǒng)一工作部署,壓降公用經(jīng)費標準,堅持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導致;公務用車購置費0萬元,比2023年增加0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費32.6萬元,比上年增加1.53萬元,主要原因為預算人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算? 萬元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款7803.67萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯(lián)系人:王月英? 聯(lián)系方式: 023-75555702

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