一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn);貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障地方性法規(guī)和規(guī)章,擬訂本縣的相關(guān)規(guī)劃、政策措施、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
2.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障基金管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防范機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,落實(shí)市級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施重慶市長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
4.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等地方醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。
5.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制和監(jiān)督管理機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
6.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策;指導(dǎo)本縣藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。
7.貫徹執(zhí)行重慶市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,實(shí)施醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。縣醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
11.與有關(guān)部門(mén)的職責(zé)分工。縣醫(yī)療保障局要建立與縣發(fā)展改革委、縣衛(wèi)生健康委、縣市場(chǎng)監(jiān)管局、縣稅務(wù)局等部門(mén)的溝通協(xié)商機(jī)制,加強(qiáng)制度、政策銜接,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.綜合科。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn),承擔(dān)安全、保密、信訪、機(jī)要、信息、檔案、宣傳、政務(wù)公開(kāi)、后勤保障等工作。承擔(dān)醫(yī)療保障基金年度預(yù)決算草案編制、審核。建立健全財(cái)務(wù)管理和內(nèi)控制度。承擔(dān)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位黨群工作,承擔(dān)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位人事管理、機(jī)構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)、退休人員管理等工作。
2.業(yè)務(wù)管理科。負(fù)責(zé)落實(shí)醫(yī)療保障參保籌資和待遇政策。建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)和其他各項(xiàng)補(bǔ)充保險(xiǎn)的管理工作,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系。承擔(dān)醫(yī)療保障扶貧工作。建立完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織實(shí)施重慶市長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)籌資和待遇政策。負(fù)責(zé)落實(shí)重慶市地方醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動(dòng)態(tài)監(jiān)管調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施重慶市醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判地方規(guī)則。負(fù)責(zé)落實(shí)重慶市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理和結(jié)算政策。組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)。
3.基金監(jiān)管和法規(guī)科。擬訂并組織實(shí)施全縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。推進(jìn)醫(yī)療保障信息化建設(shè),承擔(dān)醫(yī)療保障統(tǒng)計(jì)工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核和備案工作。承擔(dān)本單位行政執(zhí)法監(jiān)督工作。承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等法律事務(wù)。負(fù)責(zé)落實(shí)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法。建立健全醫(yī)療保障內(nèi)部監(jiān)督管理制度。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)。依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
4.醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)科。負(fù)責(zé)落實(shí)重慶市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)、配送及結(jié)算管理政策。指導(dǎo)招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,794.79萬(wàn)元,支出總計(jì)3,794.79萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加3,794.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)《關(guān)于酉陽(yáng)土家族苗族自治縣醫(yī)療保障職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(酉陽(yáng)委辦發(fā)〔2019〕13號(hào))文件,我單位為酉陽(yáng)縣醫(yī)療保障局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算,編報(bào)決算。因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,794.79萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3794.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為酉陽(yáng)縣醫(yī)療保障局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算,編報(bào)決算。因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。其中:財(cái)政撥款收入3,794.79萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,794.79萬(wàn)元,較上年決算增加3794.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為酉陽(yáng)縣醫(yī)療保障局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算,編報(bào)決算。因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。其中:基本支出188.78萬(wàn)元,占5%;項(xiàng)目支出3,606.01萬(wàn)元,占95%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,794.79萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3794.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是我單位為酉陽(yáng)縣醫(yī)療保障局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算,編報(bào)決算。因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,541.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3541.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是我單位為酉陽(yáng)縣醫(yī)療保障局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算,編報(bào)決算。因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少3,877.28萬(wàn)元,下降52.3%。主要原因是一是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)財(cái)政配套資金年初預(yù)算在本單位,因功能科目原因年終由財(cái)政統(tǒng)一列支;二是財(cái)政全年減少對(duì)醫(yī)療救助資金的撥付;三是財(cái)政對(duì)部分指標(biāo)收回。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,541.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3541.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是我單位為酉陽(yáng)縣醫(yī)療保障局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算,編報(bào)決算。因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少3,877.28萬(wàn)元,下降52.3%。主要原因是一是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)財(cái)政配套資金年初預(yù)算在本單位,因功能科目原因年終由財(cái)政統(tǒng)一列支;二是財(cái)政全年減少對(duì)醫(yī)療救助資金的撥付;三是財(cái)政對(duì)部分指標(biāo)收回。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出23.56萬(wàn)元,占0.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.1%,主要原因是本年度單位新調(diào)入在職在編人員1人。
(2)衛(wèi)生健康支出3,503.12萬(wàn)元,占98.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少3,883.27萬(wàn)元,下降52.6%,主要原因是一是城鄉(xiāng)居民縣級(jí)財(cái)政配套資金補(bǔ)助收入年初預(yù)算在本單位,年終因功能科目不能在本單位核算,應(yīng)由財(cái)政局統(tǒng)一決算;二是財(cái)政全年減少對(duì)醫(yī)療救助資金的撥付。
(3)農(nóng)林水支出6.38萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是。
(4)住房保障支出8.50萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出188.78萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)151.94萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)151.94萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加151.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,公用經(jīng)費(fèi)36.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加36.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為酉陽(yáng)縣醫(yī)療保障局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算,編報(bào)決算。因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他工資福利支出、住房公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入253.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加253.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加了醫(yī)療救助資金。本年支出253.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加253.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加了醫(yī)療救助資金。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)21.94萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加13.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)158.12%,主要原因是按照酉陽(yáng)機(jī)服文〔2022〕51號(hào)文件本年度購(gòu)置車(chē)輛。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元,主要用于本年度購(gòu)置車(chē)一輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是按照酉陽(yáng)機(jī)服文〔2022〕51號(hào)文件本年度購(gòu)置車(chē)一輛。較上年支出數(shù)增加17.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是按照酉陽(yáng)機(jī)服文〔2022〕51號(hào)文件本年度購(gòu)置車(chē)一輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬(wàn)元,主要用于單位機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、兩定醫(yī)療機(jī)構(gòu)定期檢查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬(wàn)元,下降9.7%,主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加3.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是按照酉陽(yáng)機(jī)服文〔2022〕51號(hào)文件本年度購(gòu)置車(chē)一輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元,主要用于接待市局到我單位調(diào)研考察,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.20萬(wàn)元,下降84%,主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.05萬(wàn)元,下降5.88%,,主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次128人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)62.27元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.16萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.10萬(wàn)元,較上年增加0.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.54萬(wàn)元,較上年增加3.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為酉陽(yáng)縣醫(yī)療保障局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算,編報(bào)決算。因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.83萬(wàn)元,較上年增加36.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要用于開(kāi)支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。主要原因我單位為酉陽(yáng)縣醫(yī)療保障局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算,編報(bào)決算。因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)12項(xiàng),涉及資金3606.01萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。(見(jiàn)附件2)
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
本單位所有項(xiàng)目均通過(guò)自評(píng),無(wú)項(xiàng)目委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
單位均通過(guò)自評(píng),無(wú)經(jīng)費(fèi)預(yù)算委托第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),在以后的工作中,需要制定嚴(yán)格的數(shù)據(jù)收集程序,確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)完整,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果正確。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)縣財(cái)政作績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:王月英,023-75555702