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鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號 ] 11500242009146364T/2021-00637
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 酉陽縣財政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-09-14
[ 發(fā)布日期 ] 2021-09-14

重慶市酉陽土家族苗族自治縣醫(yī)療保障局2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn);貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障地方性法規(guī)和規(guī)章,擬訂本縣的相關(guān)規(guī)劃、政策措施、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

2.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障基金管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防范機制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,落實市級動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。組織實施重慶市長期護(hù)理保險制度改革方案。

4.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等地方醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動態(tài)調(diào)整機制。

5.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制和監(jiān)督管理機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策;指導(dǎo)本縣藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。

7.貫徹執(zhí)行重慶市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策,實施醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

9.職能轉(zhuǎn)變。縣醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥三醫(yī)聯(lián)動改革,更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。

10.與有關(guān)部門的職責(zé)分工。縣醫(yī)療保障局要建立與縣發(fā)展改革委、縣衛(wèi)生健康委、縣市場監(jiān)管局、縣稅務(wù)局等部門的溝通協(xié)商機制,加強制度、政策銜接,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

(二)機構(gòu)設(shè)置

1.綜合科。負(fù)責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn),承擔(dān)安全、保密、信訪、機要、信息、檔案、宣傳、政務(wù)公開、后勤保障等工作。承擔(dān)醫(yī)療保障基金年度預(yù)決算草案編制、審核。建立健全財務(wù)管理和內(nèi)控制度。承擔(dān)機關(guān)和所屬事業(yè)單位預(yù)決算、財務(wù)核算、政府采購、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計工作。負(fù)責(zé)機關(guān)和所屬事業(yè)單位黨群工作,承擔(dān)機關(guān)和所屬事業(yè)單位人事管理、機構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、隊伍建設(shè)、退休人員管理等工作。

2.業(yè)務(wù)管理科。負(fù)責(zé)落實醫(yī)療保障參保籌資和待遇政策。建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民大病保險和其他各項補充保險的管理工作,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系。承擔(dān)醫(yī)療保障扶貧工作。建立完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織實施重慶市長期護(hù)理保險籌資和待遇政策。負(fù)責(zé)落實重慶市地方醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動態(tài)監(jiān)管調(diào)整機制。組織實施重慶市醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判地方規(guī)則。負(fù)責(zé)落實重慶市定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理和結(jié)算政策。組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。組織實施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟性評價。

3.基金監(jiān)管和法規(guī)科。擬訂并組織實施全縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。推進(jìn)醫(yī)療保障信息化建設(shè),承擔(dān)醫(yī)療保障統(tǒng)計工作。承擔(dān)機關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核和備案工作。承擔(dān)本單位行政執(zhí)法監(jiān)督工作。承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等法律事務(wù)。負(fù)責(zé)落實醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法。建立健全醫(yī)療保障內(nèi)部監(jiān)督管理制度。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)。依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

4.醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購科。負(fù)責(zé)落實重慶市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。組織實施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購、配送及結(jié)算管理政策。指導(dǎo)招標(biāo)采購平臺建設(shè)。

5.醫(yī)療保障事務(wù)中心。為醫(yī)療保障局管理的公益一類事業(yè)單位,機構(gòu)規(guī)格為正科級,負(fù)責(zé)貫徹落實黨和國家關(guān)于醫(yī)療保障工作的法律、法規(guī)、方針政策、決策部署以及市、縣工作要求,負(fù)責(zé)醫(yī)療保險、生育保險運行相關(guān)的具體事務(wù),指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)醫(yī)療保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)工作。

6.醫(yī)藥招標(biāo)采購事務(wù)中心。為醫(yī)療保障局管理的公益一類事業(yè)單位,機構(gòu)規(guī)格為副科級,負(fù)責(zé)承擔(dān)全縣公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在重慶市藥交所的會員注冊工作。參與醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)藥物配送會員推薦遴選、選擇藥品及廠家、簽訂采購配送合同及其監(jiān)督履行工作。協(xié)助藥物采購資金歸集和支付的日常工作。

7.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助管理中心。為醫(yī)療保障局下屬公益一類事業(yè)單位,機構(gòu)規(guī)格為股級,承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)低保對象、城市三無人員、農(nóng)村五保對象、城鄉(xiāng)孤兒、重點優(yōu)撫對象、城鄉(xiāng)重度殘疾人員、家庭經(jīng)濟困難的在校大學(xué)生的醫(yī)療救助工作。

其中:1.醫(yī)療保障局機關(guān)行政編制9名。設(shè)局長1名,副局長2名;內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。實際在崗在編5人。

2.醫(yī)療保障事務(wù)中心參公編制20名。設(shè)主任1名、副主任2名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。2020年實際在崗在編0人。

3.醫(yī)藥招標(biāo)采購事務(wù)中心事業(yè)編制5名。設(shè)主任1名。實際在崗在編3人。

4.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助管理中心全額撥款事業(yè)編制9名,其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)(主任)1名。實際在崗在編2人。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,我單位是獨立核算的一級預(yù)算單位,無下屬二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況2020年度收入總計2,368.48萬元,支出總計2368.48萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,368.48萬元、??增長100 %,主要原因是新成立單位無上年數(shù)。

2.收入情況。2020年度收入合計2,368.48萬元,較上年決算數(shù)增加2,368.48萬元,增長100%,主要原因??是新成立單位無上年數(shù)。其中:財政撥款收入2,368.48萬元,占100%

3.支出情況。2020年度支出合計2,215.48萬元,較上年決算數(shù)增加2,215.48萬元,增長100%,主要原因是新成立單位無上年數(shù)。其中:基本支出 101.07萬元,占4.6%;項目支出2,114.41萬元,占95.4%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余153.00萬元,較上年決算數(shù)增加153.00萬元,增長100%,主要原因是新成立單位無上年數(shù)。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2,368.48萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加2,368.48??元,增長100%。主要原因是新成立單位無上年數(shù)。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,215.48萬元,較上年決算數(shù)增加2,215.48萬元,增長100%。主要原因是新成立單位無上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少40,958.01萬元,下降94.9%。主要原因是一是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險中市縣三級財政補助資金年初本部門預(yù)算,年終納入財政核算;二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金因我縣財力不足,年初預(yù)算與預(yù)期財力有差異,財政壓縮項目支出;三是因我縣財力不足,年初預(yù)算與預(yù)期財力有差異,財政壓縮部分支出。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,215.48萬元,較上年決算數(shù)增加2,215.48萬元,增長100%。主要原因是新成立單位無上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少40,958.01??元,下降94.9%。主要原因是一是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險中市縣三級財政補助資金年初本部門預(yù)算,年終納入財政核算;二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金因我縣財力不足,年初預(yù)算與預(yù)期財力有差異,財政壓縮項目支出;三是因我縣財力不足,年初預(yù)算與預(yù)期財力有差異,財政壓縮部分支出。??

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是新成立單位無上年數(shù)。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)社會保障與就業(yè)支出76.41萬元,占3.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少1,109.38??元,下降93.6%,主要原因是離休干部醫(yī)療費和公務(wù)員醫(yī)療補助因我縣財力不足,年初預(yù)算與預(yù)期財力有差異,財政壓縮項目支出。

2)衛(wèi)生健康支出2,126.22萬元,占96%,較年初預(yù)算數(shù)減少39,848.11??元,下降94.9%,主要原因一是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險中市縣三級財政補助資金年初本部門預(yù)算,年終納入財政核算;二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金因我縣財力不足,年初預(yù)算與預(yù)期財力有差異,財政壓縮項目支出。

3)農(nóng)林水支出5.99萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.39??元,下降6.1%,主要原因財政指標(biāo)調(diào)整。

4)住房保障支出6.86萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.13??元,下降1.9%,主要原因財政指標(biāo)調(diào)整。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出101.07萬元。其中:人員經(jīng)費92.14萬元,較上年決算數(shù)增加92.14??元,增長100%,主要原因是新成立單位無上年數(shù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費等。公用經(jīng)費8.93萬元,較上年決算數(shù)增加8.93萬元,增長100%,主要原因是本單位為新成立單位無上年數(shù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費2.22萬元、郵電費4.51萬元、差旅費0.2萬元、勞務(wù)費1.99萬元。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余153.00萬元。本年收入153.00萬元,較上年決算數(shù)增加153.00萬元,增長100%,主要原因是本單位為新成立單位無上年數(shù)。本部門2020年無政府性基金支出,主要原因是醫(yī)療救助資金202012月收到,應(yīng)于2021年支出。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度三公經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少10.00萬元,下降100%主要原因是單位新成立,部分人員尚未到位,崗位設(shè)置和科室未完善,大部分人員還在社會保險局,所以大部分經(jīng)費還在社會保險局實現(xiàn)支付。較上年支出數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是本單位為新成立單位,上年數(shù)為0

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初數(shù)增加0萬元,增長0%。較上年支出減少0萬元,下降0%。本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費用。

公務(wù)車購置費0萬元,費用支出較年初數(shù)增加0萬元,增長0%。較上年支出減少0萬元,下降0%。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬元,下降100%,主要原因是一是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定;二是單位新成立,有編制暫無公務(wù)車輛。較上年支出減少0萬元,下降0%。主要原因是本單位為新成立單位,上年數(shù)為0

公務(wù)接待費0.00萬元,2020年未發(fā)生公務(wù)接待費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬元,下降100%,主要原因一是單位新成立,部分人員善未到位,崗位設(shè)置和科室未完善,大部分人員還在社會保險局,所以大部分經(jīng)費還在社會保險局實現(xiàn)支付;二是繼續(xù)認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費;二是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),堅持食堂公務(wù)餐接待。較上年支出減少0萬元,下降0%。主要原因是本單位為新成立單位,上年數(shù)為0

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出8.93萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費開支:2.22萬元、郵電費:4.51萬元、差旅費:0.2萬元、勞務(wù)費:1.99萬元。??機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加8.93萬元,增長100%,主要原因是本單位為新成立單位無上年數(shù)。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20201231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對4個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評4項,涉及資金2114.41萬元,從評價情況來看,整體效果良好。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效自評表(詳見附件2

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險配套資金財政共撥入專戶1524.13萬元,涉及人數(shù)692786人,人均按22元配套,本單位核算金額68.13萬元,另有1456萬元財政核算。

2.績效自評報告或案例(無)

本部門無委托第三方開展績效自評

(三)重點績效評價結(jié)果(無)

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-75555702

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