部 門
鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號 ] 11500242009146786R/2022-00016
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政;財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 酉陽縣信訪辦
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-09-05
[ 發(fā)布日期 ] 2022-09-05

酉陽土家族苗族自治縣信訪辦公室2021年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責。

部門現(xiàn)行的職能職責:信訪辦公室負責處理信訪事宜,具體包含:1、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項;2、承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項;3、協(xié)調(diào)處理重要信訪事項;4、督促檢查信訪事項的處理;5、研究、分析信訪情況,開展調(diào)查研究,及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議;6、對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導;7、負責把信訪件快速往下轉(zhuǎn)送,承擔文件速遞局功能。

(二)單位構成。本單位為獨立核算的行政單位1個,內(nèi)設1個辦公室。辦公室下屬科室包含綜合科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科、督查科、辦信辦案科、群眾工作指導科、信訪接待受理中心(事業(yè)單位)。本單位有行政編制12人、事業(yè)編制5人;行政實有人數(shù)12人(含2名機關工勤)空編2人,事業(yè)實有人數(shù)5人,空編0人。

本部分包含本部門機構設置、單位構成等詳細信息,如有其他需要說明的情況,應單獨在此進行補充說明。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2021年年初預算數(shù)449.61萬元,其中:一般公共預算撥款449.61萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加146.85萬元,主要是新增在職職工6人,導致人員經(jīng)費增加;項目經(jīng)費撥款增加55.05萬元(其中補貼性項目3.45萬元,運轉(zhuǎn)性項目51.6萬元)。

(二)支出預算:2021年年初預算數(shù)449.61萬元,其中:一般公共服務支出354.56萬元,科學技術支出17.7萬元,社會保障和就業(yè)支出39.54萬元,衛(wèi)生健康支出17.61萬元,住房保障支出16.75萬元,農(nóng)林水支出3.45萬元。支出較去年增加136.85萬元,主要是基本支出增加91.8萬元,項目支出增加45.05萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入449.61萬元,一般公共預算財政撥款支出449.61萬元,比2020年增加136.85萬元。其中:基本支出394.56萬元,比2020年增加91.8萬元,主要原因是新增在職職工6人(5名事業(yè)人員、1名機關工勤)及人員工資調(diào)標,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出55.05萬元,比2020年增加45.05萬元,主要原因是將駐京維穩(wěn)工作、維穩(wěn)專網(wǎng)網(wǎng)絡資費、疑難信訪化解資金、扶貧駐村工作補助等項目納入年初預算,主要用于維穩(wěn)補助、疑難信訪化解、駐村補助等重點工作支出。

酉陽自治縣信訪辦公室2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預算8萬元,比2020年增加3萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年減少(或增加)0萬元;公務接待費3萬元,比2020年增加3萬元,主要原因是用于接待信訪穩(wěn)定工作督查接待;公務用車運行維護費5萬元,比2020年減少(或增加)0萬元;公務用車購置費0萬元,比2020年減少(或增加)0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費97.48萬元,比上年增加20.12萬元,主要原因為新增在職在編人員6人。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額7.6萬元:政府采購貨物預算7.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購7.6萬元:政府采購貨物預算7.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款55.05萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人: 丁鵬?? 聯(lián)系方式:023-75766880


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