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[ 索引號(hào) ] 11500242009146364T/2022-00106
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 酉陽(yáng)縣財(cái)政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-28
[ 發(fā)布日期 ] 2022-01-28

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣信訪辦公室2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

字號(hào):

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。

部門現(xiàn)行的職能職責(zé):信訪辦公室負(fù)責(zé)處理信訪事宜,具體包含:1、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng);2、承辦上級(jí)和本級(jí)人民政府交由處理的信訪事項(xiàng);3、協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng);4、督促檢查信訪事項(xiàng)的處理;5、研究、分析信訪情況,開(kāi)展調(diào)查研究,及時(shí)向本級(jí)人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議;6、對(duì)本級(jí)人民政府其他工作部門和下級(jí)人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo);7、負(fù)責(zé)把信訪件快速往下轉(zhuǎn)送,承擔(dān)文件速遞局功能。

(二)單位構(gòu)成。本單位為獨(dú)立核算的行政單位1個(gè),內(nèi)設(shè)1個(gè)辦公室。辦公室下屬科室包含綜合科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科、督查科、辦信辦案科、群眾工作指導(dǎo)科、信訪投訴受理中心(事業(yè)單位)。本單位有行政編制12人、事業(yè)編制5人,機(jī)關(guān)工勤2人;行政實(shí)有人數(shù)10人,事業(yè)實(shí)有人數(shù)5人,機(jī)關(guān)工勤2人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)503.21萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款503.21萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加53.6萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加53.6萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較上年增加(減少)0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)503.21萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出419.42萬(wàn)元,農(nóng)林水支出3.46萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出42.47萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出19.24萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元,住房保障支出18.62萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加53.6萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算減少8.41萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加62.02萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入503.21萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出503.21萬(wàn)元,比上年增加53.6萬(wàn)元,其中:基本支出386.15萬(wàn)元,比上年減少8.41元,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少;項(xiàng)目支出117.07萬(wàn)元,比上年增加62.02萬(wàn)元,主要原因是將維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)和疑難化解資金納入預(yù)算,主要用于重要活動(dòng)及會(huì)議期間的維穩(wěn)支出和化解疑難信訪案件支出。

酉陽(yáng)縣信訪辦公室2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.5萬(wàn)元,比上年減少2.5萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比上年增加(減少)0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,比上年減少1萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)儉,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元,比上年減少1.5萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)儉,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)73.01萬(wàn)元,比上年減少24.47萬(wàn)元,主要原因?yàn)閱挝辉诰幦藛T變動(dòng)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款503.21萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛,2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:??聯(lián)系方式:??(丁鵬,電話:023-75766880)

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