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[ 索引號(hào) ] 11500242009146364T/2023-00291
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 酉陽(yáng)縣信訪辦
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-08
[ 發(fā)布日期 ] 2023-09-08

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣信訪投訴受理中心2022年度部門決算情況說(shuō)明

字號(hào):

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.受理和辦理網(wǎng)上信訪事項(xiàng)。主要包括受理群眾網(wǎng)上信訪投訴,承辦國(guó)家、市投訴受理辦公室交轉(zhuǎn)的網(wǎng)上投訴事項(xiàng),向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、相關(guān)單位交辦、轉(zhuǎn)送網(wǎng)上信訪事項(xiàng),跟蹤重點(diǎn)網(wǎng)上信訪事項(xiàng)的辦理,為開(kāi)展網(wǎng)上信訪工作提供指導(dǎo)服務(wù),負(fù)責(zé)群眾滿意度評(píng)價(jià)工作。

2.承擔(dān)信訪信息化服務(wù)工作。主要包括承擔(dān)全縣信訪信息系統(tǒng)的建設(shè)、管理和維護(hù)工作,信訪信息的收集、分析、報(bào)送和信息資料管理工作。

3.負(fù)責(zé)群眾到縣上訪的接訪和處置工作,協(xié)調(diào)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和縣級(jí)各部門在接訪工作中遇到的疑難問(wèn)題,督辦重要來(lái)訪事項(xiàng),清理、排查和處理上訪老戶工作;收集、報(bào)送群眾到市、縣上訪的信息,參與矛盾糾紛排查調(diào)處工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

信訪投訴受理中心為酉陽(yáng)縣信訪辦管理的公益一類財(cái)政全額撥款副科級(jí)法人事業(yè)單位,屬二級(jí)預(yù)算單位。核定編制人數(shù)5人,實(shí)有人數(shù)5人,其中,管理人員3人、專業(yè)技術(shù)人員2人,納入預(yù)算人數(shù)5人。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)88.02萬(wàn)元,支出總計(jì)88.02萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加88.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣信訪投訴受理中心的通知》(酉陽(yáng)編委發(fā)〔2017〕31號(hào))文件,我單位為信訪辦的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)88.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加88.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,其中:財(cái)政撥款收入88.02萬(wàn)元,占100%。主要原因是我單位為信訪辦的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)88.02萬(wàn)元,較上年決算增加88.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,其中:基本支出88.02萬(wàn)元,占100%。主要原因是我單位為信訪辦的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)88.02萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加88.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是我單位為信訪辦的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入88.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加88.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是我單位為信訪辦的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)減少1.32萬(wàn)元,下降1.5%,主要原因是據(jù)實(shí)按照一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入計(jì)算。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出88.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加88.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是我單位為信訪辦的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)減少1.32萬(wàn)元,下降1.5%。主要原因是厲行節(jié)約。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出72.10萬(wàn)元,占81.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬(wàn)元,下降0.2%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮開(kāi)支。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出7.58萬(wàn)元,占8.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.92萬(wàn)元,下降10.8%,主要原因是據(jù)實(shí)按照五險(xiǎn)繳納標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行繳納。

(3)衛(wèi)生健康支出4.23萬(wàn)元,占4.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.25萬(wàn)元,下降5.6%,主要原因是據(jù)實(shí)按照五險(xiǎn)繳納標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行繳納。

(4)住房保障支出4.11萬(wàn)元,占4.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。與年初預(yù)算數(shù)持平。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出88.02萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)78.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加78.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,公用經(jīng)費(fèi)9.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為信訪辦的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工基本工資、津補(bǔ)貼、平時(shí)考核、目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)、公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為信訪辦的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)未發(fā)生支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

本單位無(wú)項(xiàng)目支出,無(wú)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。無(wú)

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無(wú)

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六) “三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

陳慧英 ?023-75766880。

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