部 門
鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號 ] 11500242009146030A/2018-03774
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] “五類”政策文件
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 酉陽縣人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2018-09-18
[ 發(fā)布日期 ] 2018-09-24

酉陽土家族苗族自治縣信訪辦公室2017年部門決算情況說明

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  一、部門基本情況
  (一)職能職責(zé)。信訪辦公室負責(zé)處理信訪事宜,具體包含:1、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項;2、承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項;3、協(xié)調(diào)處理重要信訪事項;4、督促檢查信訪事項的處理;5、研究、分析信訪情況,開展調(diào)查研究,及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議;6、對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構(gòu)的信訪工作進行指導(dǎo);7、負責(zé)把信訪件快速往下轉(zhuǎn)送,承擔(dān)文件速遞局功能。
  (二)機構(gòu)設(shè)置。本單位為獨立核算的行政單位1個,內(nèi)設(shè)1個辦公室。辦公室下屬科室包含綜合科、接訪科、督查科、復(fù)查復(fù)核科、辦信科、群工科。本單位有人員編制12人,其中行政人員11人、工勤1人、與上年比較減少1人。
  二、部門決算情況說明
  (一)收入支出決算總體情況說明
   本部門2017年度收入總計404.52萬元,支出總計404.52萬元。與2016年決算數(shù)相比,收入支出減少76.93萬元、下降19%,主要原因是壓縮一般性開支,公用經(jīng)費減少24.16%,項目經(jīng)費減少30.37%。
  本部門2017年度收入合計404.52萬元,其中:財政撥款收入404.52萬元,占100%,無其他收入來源。
  部門2017年度支出合計404.52萬元,其中:基本支出192.76萬元,占47.65%;項目支出211.75萬元,占52.35%。
  本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0。
  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
   本部門2017年度財政撥款收入404.52萬元,較上年決算數(shù)減少91.93萬元,下降22.73%。主要原因是壓縮一般性開支。較年初預(yù)算數(shù)增加105.33萬元,增長35.21%,主要原因是解決突發(fā)性信訪問題的費用根據(jù)實際情況來追加,未納入年初預(yù)算。
  本部門2017年度財政撥款支出404.52萬元,較上年決算數(shù)減少91.93萬元,下降22.73%。主要原因是壓縮一般性開支。較年初預(yù)算數(shù)增加105.33萬元,增長35.21%。主要原因是解決突發(fā)性信訪問題的費用根據(jù)實際情況來追加,未納入年初預(yù)算。
  本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出370.36萬元,占91.56%,較年初預(yù)算數(shù)增加110.1萬元,主要原因是解決信訪具體問題的費用根據(jù)實際情況來追加,未納入年初預(yù)算;社會保障支出13.65萬元,占3.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.42萬元,主要原因是養(yǎng)老保險調(diào)標;醫(yī)療衛(wèi)生支出8.15萬元,占2.01%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.19萬元,主要原因是經(jīng)濟科目變化,個人繳納部分納入一般公共服務(wù)支出;住房保障支出12.36萬元,占3.05%,較年初預(yù)算無變化。
  (三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
  本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出192.76萬元。其中:人員經(jīng)費178.49萬元,較上年增加3.66萬元,主要原因是工資調(diào)標。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等費用。公用經(jīng)費14.27萬元,較上年減少3.23萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約開支,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、手續(xù)費等。
  三、“三公”經(jīng)費情況說明
  (一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。
  2017年度本部門 “三公”經(jīng)費支出共計11.87萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少6.27萬元,較上年支出數(shù)減少1.03萬元,減少的主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。
  (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
  2017年度本部門因公出國(境)費用0萬元,本部門未安排因公出國事項。
  公務(wù)車運行維護費4.28萬元,主要用于車輛的燃料費、維修費,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.68萬元,較上年支出數(shù)減少0.37萬元,主要原因是加強保養(yǎng),減少大修,減少出車次數(shù)。
  公務(wù)接待費7.59萬元,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.59萬元,較上年支出數(shù)減少0.66萬元,壓縮三公經(jīng)費開支。
  (三)“三公”經(jīng)費實物量情況。
  2017年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待248批次,1520人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2017年本部門人均接待費50元,車均維護費4.28萬元。
   四、其他需要說明的事項
  (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出14.27萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、差旅費、公車改革補貼費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年減少3.23萬元,降低22.6%,主要原因是本單位減少會議及培訓(xùn)次數(shù),縮減會議支出。
  (二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺。
  (三)政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額43.51萬元,其中:政府采購貨物支出43.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購辦公桌椅、辦公電腦、檔案柜、打印機等信訪辦公設(shè)施設(shè)備。同比2016年政府采購相比有較大增加,主要原因是新遷辦公樓增設(shè)辦公設(shè)施設(shè)備。
  (四)預(yù)算績效管理情況說明。
  2017年,本部門編制績效目標的項目2個,涉及支出預(yù)算15萬元。具體是信訪穩(wěn)定維護工作項目10萬元,重大矛盾調(diào)解中心項目5萬元。開展績效評價的項目2個,涉及支出15萬元。從評價情況來看,這兩個項目對于解決信訪事項,維護社會穩(wěn)定,化解疑難信訪問題起到了重要作用。
  五、專業(yè)名詞解釋。
  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
  (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
  (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
  (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
  (七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
  (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
  (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
  (十一) “三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
  (十二)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
  (十四)(十三)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
  (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
  (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
  六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
  本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-75766880
  

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