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鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號(hào) ] 11500242322384326D/2023-00142
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 酉陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-08
[ 發(fā)布日期 ] 2023-09-08

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣鐘多街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

字號(hào):

? ? ?一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國(guó)家衛(wèi)生法律、法規(guī),以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務(wù),受上級(jí)衛(wèi)生行政部門委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保健、基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)和計(jì)劃生育技術(shù)等工作。主要包括:

? ?1.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂、社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施;

2.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù);

3.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告,并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置;

4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào);

5.負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);

6.負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng),負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè):預(yù)防保健科、婦產(chǎn)科、兒科、中醫(yī)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、內(nèi)科、外科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科等科室。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1525.06萬元,支出總計(jì)1525.06萬元。收支較上年決算數(shù)增加258.46萬元、增長(zhǎng)20.4%,主要原因是2022年新進(jìn)人員較多,工資福利費(fèi)開支增加,同年單位績(jī)效改革,業(yè)務(wù)量上漲,辦公費(fèi)、藥品耗材費(fèi)支出大。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1525.06萬元,較上年決算數(shù)增加258.46萬元,增長(zhǎng)20.4%,主要原因是預(yù)防接種門診及核酸檢測(cè)人數(shù)增加、住院診療人次上升。其中:財(cái)政撥款收入750.75萬元,占0.49%;事業(yè)收入774.31萬元,占51%

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1525.06萬元,較上年決算數(shù)增加258.46萬元,增長(zhǎng)20.4%,主要原因是新增人員較多,人員的工資福利費(fèi)支出較多;業(yè)務(wù)量上漲,在藥品耗材等方面開支較大,也大力支付了以前的藥品欠款。其中:基本支出1525.06萬元,占100%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)750.75萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少134.71萬元,減少15.2%。主要原因是公共衛(wèi)生項(xiàng)目收支減少

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入750.75萬元,較上年決算數(shù)減少134.71萬元,減少15.2%。主要原因是公共衛(wèi)生項(xiàng)目收支減少。較年初預(yù)算數(shù)增加288.85萬元,增長(zhǎng)51.6%。主要原因是中途人員調(diào)動(dòng),調(diào)入人員較多,年初未預(yù)算在我單位,中途做了預(yù)算追加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.53萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出750.75萬元,較上年決算數(shù)減少134.71萬元,減少15.2%。主要原因是公共衛(wèi)生項(xiàng)目收支減少。較年初預(yù)算數(shù)減少38.13萬元,減少4.8%。主要原因是退休5人,調(diào)出縣外1人,年中預(yù)算追減。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)社會(huì)保障與就業(yè)支出158.48萬元,占21.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.73萬元,增長(zhǎng)5.8%,主要原因是職工職務(wù)變動(dòng),工資待遇增加等。

2)衛(wèi)生健康支出1321.20萬元,占86.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加221.1萬元,增長(zhǎng)20.1%,主要原因市工資基數(shù)調(diào)整,費(fèi)用增加增加,業(yè)務(wù)量上漲,辦公費(fèi)、藥品耗材費(fèi)支出大。

3)住房保障支出45.36萬元,占2.9%,較年初預(yù)算數(shù)無增減變化。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出750.75萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)750.75萬元,較上年決算數(shù)增加174.67萬元,增長(zhǎng)30.32%,主要原因是2022年新增了無喪葬撫恤金,養(yǎng)老保險(xiǎn)和住房公積金基數(shù)調(diào)整養(yǎng)老支出增加,2022年進(jìn)職調(diào)級(jí)人數(shù)較多,工資福利增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)0萬元,較上年決算數(shù)減少34.45萬元,減少100%,主要原因是本年無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年我單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

我單位2022年未發(fā)生會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi),與上年一致。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

是按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備2臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2022年度我單位無項(xiàng)目預(yù)算,故無預(yù)算績(jī)效管理情況說明。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

郭浩??023-75552573

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