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[ 索引號 ] 11500242009146364T/2021-00635
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 酉陽縣財政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-09-14
[ 發(fā)布日期 ] 2021-09-14

重慶市酉陽土家族苗族自治縣退役軍人事務(wù)局2020年部門決算情況說明

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一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

縣退役軍人事務(wù)局貫徹落實黨中央、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于退役軍人工作的部署要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對退役軍人工作的領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

1.組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3.組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策。

5.組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。協(xié)助開展軍供服務(wù)保障工作。

7.組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,組織實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8.負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀(jì)念活動等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作,承辦縣內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施保護事宜,總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9.指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實,組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10.完成縣委、縣政府和縣人武部交辦的其他任務(wù)。

11.職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè),褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向,更好地為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

(二)機構(gòu)設(shè)置

縣退役軍人事務(wù)局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):

(一)綜合科。負(fù)責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn),承擔(dān)信息、安全、保密、政務(wù)公開等工作。擬訂全縣退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和退役軍人管理保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)和監(jiān)督退役軍人事業(yè)資金管理。承擔(dān)機關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計,以及退役軍人事務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)、統(tǒng)計等工作。負(fù)責(zé)機關(guān)和所屬事業(yè)單位的黨群工作,承擔(dān)機關(guān)和所屬事業(yè)單位的干部人事、機構(gòu)編制等工作。

(二)思想政治和權(quán)益維護科(政策法規(guī)科)。承擔(dān)退役軍人思想政治、輿論宣傳、總結(jié)表彰、榮譽獎勵和信訪工作,配合做好指導(dǎo)退役軍人黨建工作,監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實情況,承擔(dān)退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和地方標(biāo)準(zhǔn)草案。承擔(dān)重大政策研究工作,承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審查和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。

(三)安置創(chuàng)業(yè)和軍休服務(wù)管理科。擬訂計劃分配的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置計劃并組織實施,承擔(dān)中、市在酉單位、縣級部門計劃安置和計劃外選調(diào)工作。負(fù)責(zé)移交地方的軍隊離休退休干部、無軍籍退休、退職職工的移交安置和服務(wù)管理工作,組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,管理軍休保障單位。擬訂自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、自主就業(yè)退役士兵的就業(yè)創(chuàng)業(yè)年度計劃并組織實施,組織開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進和教育培訓(xùn)等工作,指導(dǎo)開展有關(guān)中介服務(wù)工作,組織協(xié)調(diào)落實退役軍人社會保險等待遇保障工作。

(四)優(yōu)撫科(縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)。 承擔(dān)組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作,組織做好地方支持軍隊相關(guān)工作。承擔(dān)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作,組織協(xié)調(diào)落實退役軍人醫(yī)療保障工作,擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等優(yōu)撫保障機構(gòu)的規(guī)劃政策并組織實施。組織實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。組織協(xié)調(diào)隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

(五)褒揚紀(jì)念科。承擔(dān)烈士褒揚、紀(jì)念設(shè)施管理保護工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作,組織實施軍人公墓建設(shè)規(guī)劃、管理維護等政策,承擔(dān)縣內(nèi)烈士評定、烈士備案事項。組織和指導(dǎo)開展英雄烈士紀(jì)念活動。承擔(dān)縣內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施保護及活動的組織管理工作。

(三)單位構(gòu)成

縣退役軍人事務(wù)局下屬縣退役軍人服務(wù)中心、縣烈士陵園管理所、縣軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心(參公)等3個事業(yè)單位,3個下屬單位均未單獨核算,未編制財務(wù)預(yù)決算報告。本次決算公開信息為縣退役軍人事務(wù)局本級部門決算報告。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計3404.26萬元,支出總計3404.26萬元。收支較上年決算數(shù)增加3404.26萬元,增長1001001%,主要原因是我單位是2019年機構(gòu)改革新成立的單位,2019年未開展決算報表編制工作,上年決算數(shù)據(jù)為0。

2.收入情況。2020年度收入合計3288.95萬元,較上年決算數(shù)增加3288.95萬元,增長100%,主要原因是我單位是2019年機構(gòu)改革新成立的單位,2019年未開展決算報表編制工作,上年決算數(shù)據(jù)為0。其中:財政撥款收入3288.95萬元,占100%;此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余115.32萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計3,386.11萬元,較上年決算數(shù)增加3,386.11萬元,增長100%,主要原因是我單位是2019年機構(gòu)改革新成立的單位,2019年未開展決算報表編制工作,上年決算數(shù)據(jù)為0。其中:基本支出 196.66萬元,占5.8%;項目支出3,189.45萬元,占94.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.15萬元,較上年決算數(shù)增加18.15萬元,增長100%,主要原因是我單位是2019年機構(gòu)改革新成立的單位,2019年未開展決算報表編制工作,上年決算數(shù)據(jù)為0。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3,404.26萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加3,404.26萬元,增長100%。主要原因是我單位是2019年機構(gòu)改革新成立的單位,2019年未開展決算報表編制工作,上年決算數(shù)據(jù)為0。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,288.95萬元,較上年決算數(shù)增加3,288.95萬元,增長100%。主要原因是我單位是2019年機構(gòu)改革新成立的單位,2019年未開展決算報表編制工作,上年決算數(shù)據(jù)為0。較年初預(yù)算數(shù)減少350.10萬元,下降9.6%。主要原因是基本支出收入中在職人員目標(biāo)考核和平時考核減少80.42萬元,待以后年度予以兌現(xiàn);項目支出中自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助項目、優(yōu)撫對象八一和春節(jié)慰問收入減少269.68萬元,年初預(yù)算數(shù)據(jù)偏大。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.72萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,356.52萬元,較上年決算數(shù)增加3,356.52萬元,增長100%。主要原因是2019年機構(gòu)改革新成立的單位,2019年未開展決算報表編制工作,上年決算數(shù)據(jù)為0。較年初預(yù)算數(shù)減少401.95萬 元,下降10.7%。主要原因是基本支出在職人員目標(biāo)考核和平時考核、公務(wù)經(jīng)費支出減少80.42萬元,待以后年度予以兌現(xiàn);項目支出中自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助項目、優(yōu)撫對象八一和春節(jié)慰問和烈士陵園維修支出減少321.53萬元,年初預(yù)算數(shù)據(jù)偏大及結(jié)轉(zhuǎn)下年。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.15萬元,較上年決算數(shù)增加18.15萬元,增長100%,主要原因是我單位是2019年機構(gòu)改革新成立的單位,2019年未開展決算報表編制工作,上年決算數(shù)據(jù)為0

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出3,226.76萬元,占96.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少467.09萬 元,下降12.6%,主要原因是在職人員平時考核和目標(biāo)考核、部分公務(wù)費用暫未支付,自主就業(yè)士兵一次性經(jīng)濟補助、優(yōu)撫對象八一和春節(jié)慰問、烈士陵園維修支出年初預(yù)算偏大。

(2)衛(wèi)生健康支出115.81萬元,占3.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加63.41萬元,增長121%,主要原因是機關(guān)工作人員增加引起醫(yī)保繳費增加;傷殘軍人石勇醫(yī)療費用報銷支出增加以及優(yōu)撫醫(yī)療救助支出增加。

(3)住房保障支出13.94萬元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.71萬元,增長14%,主要原因是機關(guān)工作人員增加引起住房公積金繳費增加。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出196.66萬元。其中:人員經(jīng)費139.34萬元,較上年決算數(shù)增加139.34萬元,增長100%,主要原因是我單位是2019年機構(gòu)改革新成立的單位,2019年未開展決算報表編制工作,上年決算數(shù)據(jù)為0。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資支出41.28萬元,津貼補貼支出24.90萬元,獎金4.66萬元,伙食補助1.23萬元,績效工資11.84萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.30萬元,職業(yè)年金繳費9.15萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費11.22萬元,其他社會保障繳費2.82萬元,住房公積金13.94萬元。公用經(jīng)費57.32萬元,較上年決算數(shù)增加57.32萬元,增長100%,主要原因是我單位是2019年機構(gòu)改革新成立的單位,2019年未開展決算報表編制工作,上年決算數(shù)據(jù)為0。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費9.54萬元,水費1.19萬元,電費2.18萬元,郵電費6.79萬元,差旅費7.57萬元,會議費0.33萬元,公務(wù)接待費1.48萬元,勞務(wù)費5.05萬元,工會經(jīng)費3.99萬元,福利費0.61萬元,其他交通費用18.59萬元。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.59萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。本年支出29.59萬元,較上年決算數(shù)增加29.59萬元,增長100%,主要原因是我單位是2019年機構(gòu)改革新成立的單位,2019年未開展決算報表編制工作,上年決算數(shù)據(jù)為0,本年支出來源于上年結(jié)轉(zhuǎn)額度。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計1.48萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.02萬元,下降77.2%,主要原因是本單位暫未購置公務(wù)用車,公務(wù)用車運行維護費預(yù)算未發(fā)生相關(guān)支出。 較上年支出數(shù)增加1.48萬元,增長100%,主要原因是我單位是2019年機構(gòu)改革新成立的單位,2019年未開展決算報表編制工作,上年決算數(shù)據(jù)為0。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是由于本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元,主要用于本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元,主要用于單位暫未購置公務(wù)用車,本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護支出。

公務(wù)接待費1.48萬元,主要用于接待市退役軍人事務(wù)局、市內(nèi)其他區(qū)縣退役軍人事務(wù)局等相關(guān)部門的業(yè)務(wù)檢查與交流工作人員。全年共接待28批次,227人。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元,下降1.3%,主要原因是單位嚴(yán)格按照過緊日子要求,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加1.48萬元,增長100%,主要原因是我單位是2019年機構(gòu)改革新成立的單位,2019年未開展決算報表編制工作,上年決算數(shù)據(jù)為0

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待28批次227人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費65.06元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出57.32萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費9.54萬元,水費1.19萬元,電費2.18萬元,郵電費6.79萬元,差旅費7.57萬元,會議費0.33萬元,公務(wù)接待費1.48萬元,勞務(wù)費5.05萬元,工會經(jīng)費3.99萬元,福利費0.61萬元,其他交通費用18.59萬元。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加57.32萬元,增長100%,主要原因是我單位是2019年機構(gòu)改革新成立的單位,2019年未開展決算報表編制工作,上年決算數(shù)據(jù)為0

本年度會議費支出0.33萬元,較上年決算數(shù)增加0.33萬元,增長100%,主要原因是我單位是2019年機構(gòu)改革新成立的單位,2019年未開展決算報表編制工作,上年決算數(shù)據(jù)為0,本年主要用于全國示范型退役軍人服務(wù)站創(chuàng)建相關(guān)工作會議支出。本年度培訓(xùn)費支出 80.82萬元,較上年決算數(shù)增加80.82萬元,增長100%,主要原因是我單位是2019年機構(gòu)改革新成立的單位,2019年未開展決算報表編制工作,上年決算數(shù)據(jù)為0,本年主要用于機關(guān)在職職工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)及相關(guān)退役軍人培訓(xùn)支出

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明

因我單位是2019年機構(gòu)改革新成立的單位,暫未采購公務(wù)用車、辦公用房借用縣民政局辦公用房等原因,我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

(三)政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對18個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評18項,涉及資金3189.45萬元,從評價情況來看,年初績效目標(biāo)設(shè)定比較合理,全年較好實現(xiàn)了預(yù)定工作目標(biāo)。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效自評表

詳見附件2

2.績效自評報告或案例

本單位2020年未開展此項工作

(三)重點績效評價結(jié)果

本單位2020年未開展此項工作

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-75581886

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