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鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號 ] 11500242009146030A/2016-00942
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 酉陽縣人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2016-04-15
[ 發(fā)布日期 ] 2016-04-15

酉陽自治縣統(tǒng)計局2016年部門預(yù)算情況說明

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酉陽自治縣統(tǒng)計局2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門基本情況

(一)部門組成情況

酉陽土家族苗族自治縣統(tǒng)計局為縣政府組成部門,內(nèi)設(shè)辦公室、專業(yè)調(diào)查科、工業(yè)統(tǒng)計科和綜合法制科等四個職能科室,下轄酉陽土家族苗族自治縣社會經(jīng)濟調(diào)查和酉陽土家族苗族自治縣統(tǒng)計執(zhí)法大隊等2個直屬事業(yè)單位,本部門全額撥款編制23人,實有全額撥款編制18人。

(二)部門(單位)職能

1.組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時;貫徹實施國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃;制定并組織實施地方統(tǒng)計調(diào)查制度和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃。

2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,查處統(tǒng)計違法違紀(jì)行為;依法對涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。

3.管理和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(行業(yè))統(tǒng)計工作;協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府協(xié)調(diào)好鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室與各辦(中心、站、所)之間的關(guān)系,發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)計管理辦公室的綜合統(tǒng)計職能;依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估;依法管理地方統(tǒng)計調(diào)查項目;加強全縣統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。

4.會同有關(guān)部門擬訂普查方案,組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查工作,搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計資料。

5.貫徹實施國民經(jīng)濟核算制度,按市統(tǒng)計局的要求開展全縣投入產(chǎn)出調(diào)查;搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關(guān)資料,負責(zé)全縣地區(qū)生產(chǎn)總值核算工作。

6.組織實施全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查;搜集、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

7.建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全縣基本統(tǒng)計資料;負責(zé)定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報;加強對全縣統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理,組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

8.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)警和統(tǒng)計監(jiān)督;貫徹實施全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,負責(zé)對全縣社會經(jīng)濟發(fā)展情況進行比較分析,加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務(wù);負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)民人均純收入等統(tǒng)計指標(biāo)的搜集、整理、評估、測算和考核評價工作。

9.組織并實施全縣統(tǒng)計信息化建設(shè);建立和管理全縣經(jīng)濟社會發(fā)展綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)中心,負責(zé)基本單位名錄庫及更新工作;貫徹執(zhí)行全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運行規(guī)則。

10.協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室的業(yè)務(wù)管理,并指導(dǎo)其正常開展統(tǒng)計工作;加強全縣統(tǒng)計人才隊伍建設(shè)、統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)、知識更新;組織開展全縣統(tǒng)計從業(yè)資格培訓(xùn)、考試、辦證等工作。

11.承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算情況說明

(一)關(guān)于2016年財政撥款收支總體預(yù)算情況的說明

2016年統(tǒng)計局財政撥款總收入496.57萬元,其中:2016年一般公共預(yù)算撥款366.14萬元,政府性基金預(yù)算撥款100.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)30.43萬元。

支出預(yù)算496.57萬元,其中:

1.一般公務(wù)服務(wù)支出303.24萬元,主要用于局機關(guān)及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)人員工資、日常運轉(zhuǎn),以及為完成財政特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)安排的年度項目支出,其中項目支出135.03萬元,包括:“四上企業(yè)“聯(lián)網(wǎng)指導(dǎo)經(jīng)費5萬元;國民經(jīng)濟與調(diào)查統(tǒng)計工作經(jīng)費10萬元;會計業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)資費0.42萬元;統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費60.07萬元;統(tǒng)計年鑒編印費8.44萬元;2015年全國1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費4.43萬元;市級抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)補助經(jīng)費46.67萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出54.19萬元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.86萬元。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.00萬元,用于全國第三次農(nóng)業(yè)普查工作。

5.住房保障支出21.29萬元。

(二)關(guān)于2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款預(yù)算情況的說明

2016年一般公共預(yù)算支出當(dāng)年財政撥款預(yù)算數(shù)為366.14萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少54.09萬元,下降12.87%。具體如下:

具體如下:

1. 一般公共服務(wù)支出272.82萬元,比2015年減少56.38萬元,下降17.13%。

2.社會保障和就業(yè)支出54.19萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少0.88萬元,下降1.60%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.86萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加0.64萬元,增長3.72%。

4.住房保障支出21.27萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加2.53萬元,增加13.50%。

(三)關(guān)于2016年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況的說明

2016年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算數(shù)為249.99萬元,其中:

1.人員經(jīng)費預(yù)算230.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出,退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

2.公用經(jīng)費預(yù)算19.60萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費,其他商品和服務(wù)支出。

(四)關(guān)于2016年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況的說明

1. “三公”經(jīng)費預(yù)算7.65萬元。其中:

因公出國(境)費用 0萬元,較2015年執(zhí)行數(shù)增加0萬元。

公務(wù)接待費 1.50萬元,較2015年執(zhí)行數(shù)減少7.82萬元,用于局機關(guān)、下屬事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車購置0萬元。

運行維護費8.95萬元,用于局機關(guān)、下屬事業(yè)單位車輛日常運行維護支出,較2015年執(zhí)行數(shù)減少3.00萬元,用于局機關(guān)、下屬事業(yè)單位車輛日常運行維護支出。

(五)關(guān)于2016年政府性基金預(yù)算情況的說明

2016年政府性基金預(yù)算100.00萬元,用于2016年第三次全國農(nóng)業(yè)普查工作開展。

(六)關(guān)于2016年部門預(yù)算收支總體情況的說明

按照綜合預(yù)算的原則,統(tǒng)計局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:上年結(jié)轉(zhuǎn)、一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。統(tǒng)計局2016年統(tǒng)計局預(yù)算總收支496.57萬元, 2016年統(tǒng)計局總支出預(yù)算數(shù)496.57萬元,其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)303.24萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)54.19萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)100.00萬元,住房保障支出預(yù)算數(shù)21.29萬元。

(七)關(guān)于2016年部門預(yù)算收入情況的說明

2016年統(tǒng)計局預(yù)算收入合計496.57萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)30.43萬元,占6.13%;一般公共預(yù)算撥款收入366.14萬元,占73.73%;政府性基金預(yù)算撥款收入100.00萬元,占20.14%。

(八)關(guān)于2016年部門預(yù)算支出情況的說明

2016年統(tǒng)計局預(yù)算支出496.57萬元,其中基本支出252.81萬元,占50.91%;項目支出243.76萬元,占49.09%。

 

三、部門預(yù)算報表

2016年財政撥款收支總表

                                               單位:萬元

收    入

支    出

項    目

預(yù)算數(shù)

項   目

預(yù)算數(shù)

一、本年收入

466.14

一、本年支出

496.57

(一)一般公共預(yù)算撥款

366.14

(一)一般公共服務(wù)支出

303.24

(二)政府性基金預(yù)算撥款

100.00

(二)外交支出

 

 

 

(三)國防支出

 

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

30.43

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共預(yù)算撥款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金預(yù)算撥款

 

(六)科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

(七)文化體育與傳媒支出

 

 

 

(八)社會保障和就業(yè)支出

54.19

 

 

(九)社會保險基金支出

 

 

 

(十)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

17.86

 

 

(十一)節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

(十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

100.00

 

 

(十三)農(nóng)林水支出

 

 

 

(十四)交通運輸支出

 

 

 

(十五)資源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地區(qū)支出

 

 

 

(十九)國土海洋氣象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

21.29

 

 

(二十一)糧油物資儲備支出

 

 

 

(二十二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

 

 

 

(二十三)預(yù)備費

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)轉(zhuǎn)移性支出

 

 

 

(二十六)債務(wù)還本支出

 

 

 

(二十七)債務(wù)付息支出

 

 

 

(二十八)債務(wù)發(fā)行費用支出

 

 

 

 

 

 

 

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

收 入 總 計

496.57

支 出 總 計

496.57


一般公共預(yù)算支出表

                                                               單位:萬元

科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

上年執(zhí)行數(shù)

本年預(yù)算數(shù)

預(yù)算數(shù)較上年執(zhí)行數(shù)

類名

款名

合計

基本支出

項目支出

增減額

增長%

合計

 

366.14

249.99

116.15

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

 

272.82

165.40

107.42

 

 

05

統(tǒng)計信息事務(wù)

 

272.82

165.40

107.42

 

 

01

行政運行

 

144.52

144.52

 

 

02

一般行政管理事務(wù)

 

0.42

0.42

 

 

05

專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)

 

45.00

45.00

 

 

06

統(tǒng)計管理

 

8.00

8.00

 

 

07

專項普查活動

 

 

 

08

統(tǒng)計抽樣調(diào)查

 

54.00

54.00

 

 

50

事業(yè)運行

 

20.88

20.88

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

 

54.19

54.19

 

 

05

行政事業(yè)單位離退休

 

52.81

52.81

 

 

01

歸口管理的行政單位離退休

 

47.64

47.64

 

 

02

事業(yè)單位離退休

 

5.17

5.17

 

 

99

其他社會保障和就業(yè)支出

 

1.38

1.38

 

 

01

其他社會保障和就業(yè)支出

 

1.38

1.38

 

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 

17.86

16.56

1.30

 

 

05

醫(yī)療保障

 

17.86

16.56

1.30

 

 

01

行政單位醫(yī)療

 

10.08

10.08

 

 

02

事業(yè)單位醫(yī)療

 

1.59

1.59

 

 

03

公務(wù)員醫(yī)療補助

 

2.40

2.40

 

 

99

其他醫(yī)療保障支出

 

3.78

2.48

1.30

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

08

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

 

 

 

99

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

 

 

 

221

住房保障支出

 

21.27

13.84

7.43

 

 

02

住房改革支出

 

21.27

13.84

7.43

 

 

01

住房公積金

 

21.27

13.84

7.43

 

 

 

 

 


一般公共預(yù)算基本支出表

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

    單位:萬元

科目編碼

經(jīng)濟科目名稱

預(yù)算數(shù)

類名

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

合計

230.39

19.60

301

工資福利支出

156.41

01

基本工資

50.83

02

津貼補貼

49.53

03

獎金

7.01

04

社會保障繳費

10.61

07

基礎(chǔ)性績效

4.79

07

獎勵性績效

3.20

99

其他工資福利支出

30.44

302

商品和服務(wù)支出

19.60

01

辦公費

5.00

06

電費

3.10

07

郵電費

3.00

11

差旅費

2.00

15

會議費

1.00

16

培訓(xùn)費

0.86

28

工會經(jīng)費

1.02

29

福利費

1.53

31

公務(wù)用車運行維護費

1.60

99

其他商品和服務(wù)支出

0.50

303

對個人和家庭的補助

73.98

02

退休費

52.81

11

住房公積金

13.84

51

醫(yī)療補助

4.88

52

大額醫(yī)療

2.45

 

 

 


政府性基金預(yù)算支出表

                                                                 單位:萬元

科目編碼

功能科目名稱

政府性基金預(yù)算財政撥款支出

類名

款名

合計

基本支出

項目支出

合計

100.00

100.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

100.00

100.00

08

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

100.00

100.00

99

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

100.00

100.00

 

 

 


 

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

 

 

 

 

 

      單位:萬元

項目

上年執(zhí)行數(shù)

本年預(yù)算數(shù)

0、合計

21.27

10.45

1、因公出國(境)費用

2、公務(wù)接待費

9.32

1.50

3、公務(wù)用車購置及運行維護費

11.95

8.95

其中:(1)公務(wù)用車運行維護費

11.95

8.95

其中:(2)公務(wù)用車購置

 

部門收支總表

                                單位:萬元

收    入

支    出

項    目

預(yù)算數(shù)

項   目

預(yù)算數(shù)

(一)一般公共預(yù)算撥款收入

366.14

一、本年支出

496.57

(二)政府性基金預(yù)算撥款收入

100.00

(一)一般公共服務(wù)

303.24

(三)事業(yè)收入

(二)國防支出

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入

(三)公共安全支出

(五)其他收入

(四)教育支出

(五)科學(xué)技術(shù)支出

(六)文化體育與傳媒支出

(七)社會保障和就業(yè)支出

54.19

(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

17.86

(九)節(jié)能環(huán)保支出

(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

100.00

(十一)農(nóng)林水支出

(十二)交通運輸支出

(十三)資源勘探信息等支出

(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

(十五)金融支出

(十六)國土海洋氣象等支出

(十七)住房保障支出

21.29

(十八)糧油物資儲備支出

(十九)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

(二十)預(yù)備費

(二十一)其他支出

本年收入合計

466.14

(二十二)轉(zhuǎn)移性支出

用事業(yè)基金彌補收支差額

(二十三)債務(wù)還本支出

上年結(jié)轉(zhuǎn)

30.43

(二十四)債務(wù)付息支出

(二十五)債務(wù)發(fā)行費用

本年支出合計

496.57

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計

496.57

支 出 總 計

496.57


部門收入總表

 單位:萬元

科目編碼

功能科目名稱

合計

上年結(jié)轉(zhuǎn)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

其他收入

類名

款名

合計

496.57

30.43

366.14

100.00

201

一般公共服務(wù)支出

303.24

30.42

272.82

05

統(tǒng)計信息事務(wù)

303.24

30.42

272.82

01

行政運行

144.52

144.52

02

一般行政管理事務(wù)

0.42

0.42

05

專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)

65.07

20.07

45.00

06

統(tǒng)計管理

8.44

0.44

8.00

07

專項普查活動

4.43

4.43

08

統(tǒng)計抽樣調(diào)查

56.67

2.67

54.00

50

事業(yè)運行

23.68

2.80

20.88

208

社會保障和就業(yè)支出

54.19

54.19

05

行政事業(yè)單位離退休

52.81

52.81

01

歸口管理的行政單位離退休

47.64

47.64

02

事業(yè)單位離退休

5.17

5.17

99

其他社會保障和就業(yè)支出

1.38

1.38

01

其他社會保障和就業(yè)支出

1.38

1.38

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

17.86

17.86

05

醫(yī)療保障

17.86

17.86

01

行政單位醫(yī)療

10.08

10.08

02

事業(yè)單位醫(yī)療

1.59

1.59

03

公務(wù)員醫(yī)療補助

2.40

2.40

99

其他醫(yī)療保障支出

3.78

3.78

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

100.00

100.00

08

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

100.00

100.00

99

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

100.00

100.00

221

住房保障支出

21.28

0.01

21.27

02

住房改革支出

21.28

0.01

21.27

01

住房公積金

21.28

0.01

21.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門支出總表

單位:萬元

科目編碼

功能科目名稱

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業(yè)單位經(jīng)營支出

類名

款名

合計

496.57

252.81

243.76

201

一般公共服務(wù)支出

303.24

168.20

135.04

05

統(tǒng)計信息事務(wù)

303.24

168.20

135.04

01

行政運行

144.52

144.52

02

一般行政管理事務(wù)

0.42

0.42

05

專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)

65.07

65.07

06

統(tǒng)計管理

8.44

8.44

07

專項普查活動

4.43

4.43

08

統(tǒng)計抽樣調(diào)查

56.67

56.67

50

事業(yè)運行

23.69

23.69

208

社會保障和就業(yè)支出

54.19

54.19

05

行政事業(yè)單位離退休

52.81

52.81

01

歸口管理的行政單位離退休

47.64

47.64

02

事業(yè)單位離退休

5.17

5.17

99

其他社會保障和就業(yè)支出

1.38

1.38

01

其他社會保障和就業(yè)支出

1.38

1.38

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

17.86

16.56

1.30

05

醫(yī)療保障

17.86

16.56

1.30

01

行政單位醫(yī)療

10.08

10.08

02

事業(yè)單位醫(yī)療

1.59

1.59

03

公務(wù)員醫(yī)療補助

2.40

2.40

99

其他醫(yī)療保障支出

3.78

2.48

1.30

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

100.00

100.00

08

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

100.00

100.00

99

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

100.00

100.00

221

住房保障支出

21.29

13.86

7.43

02

住房改革支出

21.29

13.86

7.43

01

住房公積金

21.29

13.86

7.43

 

 

 

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