酉陽自治縣統(tǒng)計局2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門組成情況
酉陽土家族苗族自治縣統(tǒng)計局為縣政府組成部門,內(nèi)設(shè)辦公室、專業(yè)調(diào)查科、工業(yè)統(tǒng)計科和綜合法制科等四個職能科室,下轄酉陽土家族苗族自治縣社會經(jīng)濟調(diào)查和酉陽土家族苗族自治縣統(tǒng)計執(zhí)法大隊等2個直屬事業(yè)單位,本部門全額撥款編制23人,實有全額撥款編制18人。
(二)部門(單位)職能
1.組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時;貫徹實施國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃;制定并組織實施地方統(tǒng)計調(diào)查制度和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃。
2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,查處統(tǒng)計違法違紀(jì)行為;依法對涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。
3.管理和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(行業(yè))統(tǒng)計工作;協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府協(xié)調(diào)好鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室與各辦(中心、站、所)之間的關(guān)系,發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)計管理辦公室的綜合統(tǒng)計職能;依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估;依法管理地方統(tǒng)計調(diào)查項目;加強全縣統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。
4.會同有關(guān)部門擬訂普查方案,組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查工作,搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計資料。
5.貫徹實施國民經(jīng)濟核算制度,按市統(tǒng)計局的要求開展全縣投入產(chǎn)出調(diào)查;搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關(guān)資料,負責(zé)全縣地區(qū)生產(chǎn)總值核算工作。
6.組織實施全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查;搜集、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
7.建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全縣基本統(tǒng)計資料;負責(zé)定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報;加強對全縣統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理,組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。
8.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)警和統(tǒng)計監(jiān)督;貫徹實施全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,負責(zé)對全縣社會經(jīng)濟發(fā)展情況進行比較分析,加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務(wù);負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)民人均純收入等統(tǒng)計指標(biāo)的搜集、整理、評估、測算和考核評價工作。
9.組織并實施全縣統(tǒng)計信息化建設(shè);建立和管理全縣經(jīng)濟社會發(fā)展綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)中心,負責(zé)基本單位名錄庫及更新工作;貫徹執(zhí)行全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運行規(guī)則。
10.協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室的業(yè)務(wù)管理,并指導(dǎo)其正常開展統(tǒng)計工作;加強全縣統(tǒng)計人才隊伍建設(shè)、統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)、知識更新;組織開展全縣統(tǒng)計從業(yè)資格培訓(xùn)、考試、辦證等工作。
11.承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算情況說明
(一)關(guān)于2016年財政撥款收支總體預(yù)算情況的說明
2016年統(tǒng)計局財政撥款總收入496.57萬元,其中:2016年一般公共預(yù)算撥款366.14萬元,政府性基金預(yù)算撥款100.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)30.43萬元。
支出預(yù)算496.57萬元,其中:
1.一般公務(wù)服務(wù)支出303.24萬元,主要用于局機關(guān)及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)人員工資、日常運轉(zhuǎn),以及為完成財政特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)安排的年度項目支出,其中項目支出135.03萬元,包括:“四上企業(yè)“聯(lián)網(wǎng)指導(dǎo)經(jīng)費5萬元;國民經(jīng)濟與調(diào)查統(tǒng)計工作經(jīng)費10萬元;會計業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)資費0.42萬元;統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費60.07萬元;統(tǒng)計年鑒編印費8.44萬元;2015年全國1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費4.43萬元;市級抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)補助經(jīng)費46.67萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出54.19萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.86萬元。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.00萬元,用于全國第三次農(nóng)業(yè)普查工作。
5.住房保障支出21.29萬元。
(二)關(guān)于2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款預(yù)算情況的說明
2016年一般公共預(yù)算支出當(dāng)年財政撥款預(yù)算數(shù)為366.14萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少54.09萬元,下降12.87%。具體如下:
具體如下:
1. 一般公共服務(wù)支出272.82萬元,比2015年減少56.38萬元,下降17.13%。
2.社會保障和就業(yè)支出54.19萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少0.88萬元,下降1.60%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.86萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加0.64萬元,增長3.72%。
4.住房保障支出21.27萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加2.53萬元,增加13.50%。
(三)關(guān)于2016年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況的說明
2016年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算數(shù)為249.99萬元,其中:
1.人員經(jīng)費預(yù)算230.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出,退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
2.公用經(jīng)費預(yù)算19.60萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費,其他商品和服務(wù)支出。
(四)關(guān)于2016年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況的說明
1. “三公”經(jīng)費預(yù)算7.65萬元。其中:
因公出國(境)費用 0萬元,較2015年執(zhí)行數(shù)增加0萬元。
公務(wù)接待費 1.50萬元,較2015年執(zhí)行數(shù)減少7.82萬元,用于局機關(guān)、下屬事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購置0萬元。
運行維護費8.95萬元,用于局機關(guān)、下屬事業(yè)單位車輛日常運行維護支出,較2015年執(zhí)行數(shù)減少3.00萬元,用于局機關(guān)、下屬事業(yè)單位車輛日常運行維護支出。
(五)關(guān)于2016年政府性基金預(yù)算情況的說明
2016年政府性基金預(yù)算100.00萬元,用于2016年第三次全國農(nóng)業(yè)普查工作開展。
(六)關(guān)于2016年部門預(yù)算收支總體情況的說明
按照綜合預(yù)算的原則,統(tǒng)計局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:上年結(jié)轉(zhuǎn)、一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。統(tǒng)計局2016年統(tǒng)計局預(yù)算總收支496.57萬元, 2016年統(tǒng)計局總支出預(yù)算數(shù)496.57萬元,其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)303.24萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)54.19萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)100.00萬元,住房保障支出預(yù)算數(shù)21.29萬元。
(七)關(guān)于2016年部門預(yù)算收入情況的說明
2016年統(tǒng)計局預(yù)算收入合計496.57萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)30.43萬元,占6.13%;一般公共預(yù)算撥款收入366.14萬元,占73.73%;政府性基金預(yù)算撥款收入100.00萬元,占20.14%。
(八)關(guān)于2016年部門預(yù)算支出情況的說明
2016年統(tǒng)計局預(yù)算支出496.57萬元,其中基本支出252.81萬元,占50.91%;項目支出243.76萬元,占49.09%。
三、部門預(yù)算報表
2016年財政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 | ||
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
一、本年收入 |
466.14 |
一、本年支出 |
496.57 |
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
366.14 |
(一)一般公共服務(wù)支出 |
303.24 |
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
100.00 |
(二)外交支出 |
|
|
|
(三)國防支出 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
30.43 |
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(六)科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
(七)文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
(八)社會保障和就業(yè)支出 |
54.19 |
|
|
(九)社會保險基金支出 |
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|
(十)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17.86 |
|
|
(十一)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
(十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
100.00 |
|
|
(十三)農(nóng)林水支出 |
|
|
|
(十四)交通運輸支出 |
|
|
|
(十五)資源勘探信息等支出 |
|
|
|
(十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地區(qū)支出 |
|
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|
(十九)國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
21.29 |
|
|
(二十一)糧油物資儲備支出 |
|
|
|
(二十二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
(二十三)預(yù)備費 |
|
|
|
(二十四)其他支出 |
|
|
|
(二十五)轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
(二十六)債務(wù)還本支出 |
|
|
|
(二十七)債務(wù)付息支出 |
|
|
|
(二十八)債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
收 入 總 計 |
496.57 |
支 出 總 計 |
496.57 |
一般公共預(yù)算支出表
單位:萬元
科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
上年執(zhí)行數(shù) |
本年預(yù)算數(shù) |
預(yù)算數(shù)較上年執(zhí)行數(shù) | |||||||
類 |
類名 |
款 |
款名 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
增減額 |
增長% | ||
合計 |
|
366.14 |
249.99 |
116.15 |
|
| |||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
272.82 |
165.40 |
107.42 |
|
| ||||
05 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
|
272.82 |
165.40 |
107.42 |
|
| ||||
01 |
行政運行 |
|
144.52 |
144.52 |
|
| |||||
02 |
一般行政管理事務(wù) |
|
0.42 |
0.42 |
|
| |||||
05 |
專項統(tǒng)計業(yè)務(wù) |
|
45.00 |
45.00 |
|
| |||||
06 |
統(tǒng)計管理 |
|
8.00 |
8.00 |
|
| |||||
07 |
專項普查活動 |
|
|
| |||||||
08 |
統(tǒng)計抽樣調(diào)查 |
|
54.00 |
54.00 |
|
| |||||
50 |
事業(yè)運行 |
|
20.88 |
20.88 |
|
| |||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
54.19 |
54.19 |
|
| |||||
05 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
52.81 |
52.81 |
|
| |||||
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
47.64 |
47.64 |
|
| |||||
02 |
事業(yè)單位離退休 |
|
5.17 |
5.17 |
|
| |||||
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
1.38 |
1.38 |
|
| |||||
01 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
1.38 |
1.38 |
|
|
| ||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
17.86 |
16.56 |
1.30 |
|
| ||||
05 |
醫(yī)療保障 |
|
17.86 |
16.56 |
1.30 |
|
| ||||
01 |
行政單位醫(yī)療 |
|
10.08 |
10.08 |
|
| |||||
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
1.59 |
1.59 |
|
| |||||
03 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
|
2.40 |
2.40 |
|
| |||||
99 |
其他醫(yī)療保障支出 |
|
3.78 |
2.48 |
1.30 |
|
| ||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
| |||||||
08 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
|
|
| |||||||
99 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
|
| |||||||
221 |
住房保障支出 |
|
21.27 |
13.84 |
7.43 |
|
| ||||
02 |
住房改革支出 |
|
21.27 |
13.84 |
7.43 |
|
| ||||
01 |
住房公積金 |
|
21.27 |
13.84 |
7.43 |
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
單位:萬元 | ||
科目編碼 |
經(jīng)濟科目名稱 |
預(yù)算數(shù) | ||||
類 |
類名 |
款 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | ||
合計 |
230.39 |
19.60 | ||||
301 |
工資福利支出 |
156.41 |
||||
01 |
基本工資 |
50.83 |
||||
02 |
津貼補貼 |
49.53 |
||||
03 |
獎金 |
7.01 |
||||
04 |
社會保障繳費 |
10.61 |
||||
07 |
基礎(chǔ)性績效 |
4.79 |
||||
07 |
獎勵性績效 |
3.20 |
||||
99 |
其他工資福利支出 |
30.44 |
||||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
19.60 | ||||
01 |
辦公費 |
5.00 | ||||
06 |
電費 |
3.10 | ||||
07 |
郵電費 |
3.00 | ||||
11 |
差旅費 |
2.00 | ||||
15 |
會議費 |
1.00 | ||||
16 |
培訓(xùn)費 |
0.86 | ||||
28 |
工會經(jīng)費 |
1.02 | ||||
29 |
福利費 |
1.53 | ||||
31 |
公務(wù)用車運行維護費 |
1.60 | ||||
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.50 | ||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
73.98 |
||||
02 |
退休費 |
52.81 |
||||
11 |
住房公積金 |
13.84 |
||||
51 |
醫(yī)療補助 |
4.88 |
||||
52 |
大額醫(yī)療 |
2.45 |
政府性基金預(yù)算支出表
單位:萬元
科目編碼 |
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||||||
類 |
類名 |
款 |
款名 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |
合計 |
100.00 |
100.00 | ||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
100.00 |
100.00 | |||||
08 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
100.00 |
100.00 | |||||
99 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | ||
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
項目 |
上年執(zhí)行數(shù) |
本年預(yù)算數(shù) |
0、合計 |
21.27 |
10.45 |
1、因公出國(境)費用 |
||
2、公務(wù)接待費 |
9.32 |
1.50 |
3、公務(wù)用車購置及運行維護費 |
11.95 |
8.95 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 |
11.95 |
8.95 |
其中:(2)公務(wù)用車購置 |
部門收支總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 | ||
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
(一)一般公共預(yù)算撥款收入 |
366.14 |
一、本年支出 |
496.57 |
(二)政府性基金預(yù)算撥款收入 |
100.00 |
(一)一般公共服務(wù) |
303.24 |
(三)事業(yè)收入 |
(二)國防支出 |
||
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
(三)公共安全支出 |
||
(五)其他收入 |
(四)教育支出 |
||
(五)科學(xué)技術(shù)支出 |
|||
(六)文化體育與傳媒支出 |
|||
(七)社會保障和就業(yè)支出 |
54.19 | ||
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17.86 | ||
(九)節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
100.00 | ||
(十一)農(nóng)林水支出 |
|||
(十二)交通運輸支出 |
|||
(十三)資源勘探信息等支出 |
|||
(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
(十五)金融支出 |
|||
(十六)國土海洋氣象等支出 |
|||
(十七)住房保障支出 |
21.29 | ||
(十八)糧油物資儲備支出 |
|||
(十九)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
(二十)預(yù)備費 |
|||
(二十一)其他支出 |
|||
本年收入合計 |
466.14 |
(二十二)轉(zhuǎn)移性支出 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
(二十三)債務(wù)還本支出 |
||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
30.43 |
(二十四)債務(wù)付息支出 |
|
(二十五)債務(wù)發(fā)行費用 |
|||
本年支出合計 |
496.57 | ||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||
收入總計 |
496.57 |
支 出 總 計 |
496.57 |
部門收入總表
單位:萬元
科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
其他收入 | ||||
類 |
類名 |
款 |
款名 |
項 | |||||||||
合計 |
496.57 |
30.43 |
366.14 |
100.00 |
|||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
303.24 |
30.42 |
272.82 |
|||||||||
05 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
303.24 |
30.42 |
272.82 |
|||||||||
01 |
行政運行 |
144.52 |
144.52 |
||||||||||
02 |
一般行政管理事務(wù) |
0.42 |
0.42 |
||||||||||
05 |
專項統(tǒng)計業(yè)務(wù) |
65.07 |
20.07 |
45.00 |
|||||||||
06 |
統(tǒng)計管理 |
8.44 |
0.44 |
8.00 |
|||||||||
07 |
專項普查活動 |
4.43 |
4.43 |
||||||||||
08 |
統(tǒng)計抽樣調(diào)查 |
56.67 |
2.67 |
54.00 |
|||||||||
50 |
事業(yè)運行 |
23.68 |
2.80 |
20.88 |
|||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
54.19 |
54.19 |
||||||||||
05 |
行政事業(yè)單位離退休 |
52.81 |
52.81 |
||||||||||
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
47.64 |
47.64 |
||||||||||
02 |
事業(yè)單位離退休 |
5.17 |
5.17 |
||||||||||
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.38 |
1.38 |
||||||||||
01 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.38 |
1.38 |
||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17.86 |
17.86 |
||||||||||
05 |
醫(yī)療保障 |
17.86 |
17.86 |
||||||||||
01 |
行政單位醫(yī)療 |
10.08 |
10.08 |
||||||||||
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.59 |
1.59 |
||||||||||
03 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
2.40 |
2.40 |
||||||||||
99 |
其他醫(yī)療保障支出 |
3.78 |
3.78 |
||||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||||||
08 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||||||
99 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
21.28 |
0.01 |
21.27 |
|||||||||
02 |
住房改革支出 |
21.28 |
0.01 |
21.27 |
|||||||||
01 |
住房公積金 |
21.28 |
0.01 |
21.27 |
部門支出總表
單位:萬元
科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||
類 |
類名 |
款 |
款名 |
項 | ||||||
合計 |
496.57 |
252.81 |
243.76 |
|||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
303.24 |
168.20 |
135.04 |
||||||
05 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
303.24 |
168.20 |
135.04 |
||||||
01 |
行政運行 |
144.52 |
144.52 |
|||||||
02 |
一般行政管理事務(wù) |
0.42 |
0.42 |
|||||||
05 |
專項統(tǒng)計業(yè)務(wù) |
65.07 |
65.07 |
|||||||
06 |
統(tǒng)計管理 |
8.44 |
8.44 |
|||||||
07 |
專項普查活動 |
4.43 |
4.43 |
|||||||
08 |
統(tǒng)計抽樣調(diào)查 |
56.67 |
56.67 |
|||||||
50 |
事業(yè)運行 |
23.69 |
23.69 |
|||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
54.19 |
54.19 |
|||||||
05 |
行政事業(yè)單位離退休 |
52.81 |
52.81 |
|||||||
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
47.64 |
47.64 |
|||||||
02 |
事業(yè)單位離退休 |
5.17 |
5.17 |
|||||||
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.38 |
1.38 |
|||||||
01 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.38 |
1.38 |
|||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17.86 |
16.56 |
1.30 |
||||||
05 |
醫(yī)療保障 |
17.86 |
16.56 |
1.30 |
||||||
01 |
行政單位醫(yī)療 |
10.08 |
10.08 |
|||||||
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.59 |
1.59 |
|||||||
03 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
2.40 |
2.40 |
|||||||
99 |
其他醫(yī)療保障支出 |
3.78 |
2.48 |
1.30 |
||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
100.00 |
100.00 |
|||||||
08 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
|||||||
99 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
21.29 |
13.86 |
7.43 |
||||||
02 |
住房改革支出 |
21.29 |
13.86 |
7.43 |
||||||
01 |
住房公積金 |
21.29 |
13.86 |
7.43 |