一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);貫徹實(shí)施國(guó)家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃;制定并組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度和統(tǒng)計(jì)改革發(fā)展規(guī)劃。
2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為;依法對(duì)涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計(jì)進(jìn)行監(jiān)督管理。
3.管理和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(行業(yè))統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府協(xié)調(diào)好鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室與各辦(中心、站、所)之間的關(guān)系,發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)計(jì)管理辦公室的綜合統(tǒng)計(jì)職能;依法對(duì)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、評(píng)估;依法管理地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目;加強(qiáng)全縣統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作。
4.會(huì)同有關(guān)部門擬訂普查方案,組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查工作,搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料。
5.貫徹實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度,按市統(tǒng)計(jì)局的要求開展全縣投入產(chǎn)出調(diào)查;搜集、整理和提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料,負(fù)責(zé)全縣地區(qū)生產(chǎn)總值核算工作。
6.組織實(shí)施全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;搜集、整理和提供有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
7.建立有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評(píng)估和監(jiān)控制度并組織實(shí)施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全縣基本統(tǒng)計(jì)資料;負(fù)責(zé)定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào);加強(qiáng)對(duì)全縣統(tǒng)計(jì)信息發(fā)布的規(guī)范管理,組織建立統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。
8.對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源、環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)警和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督;貫徹實(shí)施全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)體系,負(fù)責(zé)對(duì)全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況進(jìn)行比較分析,加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和決策咨詢服務(wù);負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)民人均純收入等統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的搜集、整理、評(píng)估、測(cè)算和考核評(píng)價(jià)工作。
9.組織并實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè);建立和管理全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和數(shù)據(jù)中心,負(fù)責(zé)基本單位名錄庫(kù)及更新工作;貫徹執(zhí)行全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則。
10.加強(qiáng)全縣統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、知識(shí)更新。
11.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1.酉陽土家族苗族自治縣統(tǒng)計(jì)局(本級(jí))作為行政機(jī)關(guān)單位,內(nèi)設(shè):
(1)辦公室。綜合協(xié)調(diào)和管理局機(jī)關(guān)文書檔案、接待、保密和后勤服務(wù)等行政工作;負(fù)責(zé)政務(wù)信息的傳遞以及督辦工作;搞好印章的管理,負(fù)責(zé)本局文件的起草、打印和收發(fā)及文件的歸檔工作,統(tǒng)籌搞好全局計(jì)算機(jī)的管理。
(2)綜合法制科(酉陽土家族苗族自治縣統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大隊(duì))。負(fù)責(zé)搜集、整理和編印全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)月報(bào)、統(tǒng)計(jì)公報(bào)、統(tǒng)計(jì)年鑒等綜合性統(tǒng)計(jì)資料,綜合考核評(píng)價(jià)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r;負(fù)責(zé)對(duì)外提供和交流各種統(tǒng)計(jì)資料;負(fù)責(zé)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算和綜合統(tǒng)計(jì)工作,搞好國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)分析;搞好統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)和更新維護(hù)工作;負(fù)責(zé)收集、整理、評(píng)估部門綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);負(fù)責(zé)搞好全面農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)、婦女兒童狀況監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)和貧困監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)工作,完成分析報(bào)告;負(fù)責(zé)組織開展全縣統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作,開展全縣統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查和統(tǒng)計(jì)違法案件處理工作。
(3)工業(yè)統(tǒng)計(jì)科。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)、能源、科技統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的搜集、整理、匯總、審核、評(píng)估和上報(bào)工作,開展好工業(yè)統(tǒng)計(jì)分析;負(fù)責(zé)組織實(shí)施工業(yè)調(diào)查工作,負(fù)責(zé)工業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;協(xié)助綜合科搞好上級(jí)部門對(duì)我縣工業(yè)考核經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的收集、審核、評(píng)估、上報(bào)工作;協(xié)助開展好工業(yè)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法工作;協(xié)助做好相關(guān)的普查工作。
(4)專業(yè)調(diào)查科。負(fù)責(zé)全縣固定資產(chǎn)投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、貿(mào)易、勞動(dòng)報(bào)酬統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的搜集、整理、匯總、審核、評(píng)估和上報(bào)工作,并做好專業(yè)統(tǒng)計(jì)分析;負(fù)責(zé)組織實(shí)施專項(xiàng)調(diào)查工作,負(fù)責(zé)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;協(xié)助綜合科搞好上級(jí)部門對(duì)我縣考核的有關(guān)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的收集、審核、評(píng)估、上報(bào)工作;協(xié)助開展好相關(guān)專業(yè)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法工作;協(xié)助做好相關(guān)的普查工作。
本部門機(jī)關(guān)行政編制9名,其中:局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)2名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù):科長(zhǎng)(主任)4名。黨內(nèi)職務(wù)按規(guī)定配備。實(shí)有全額撥款編制人員10名。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)341.15萬元,支出總計(jì)341.15萬元。收支較上年決算數(shù)增加341.15萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)府辦《關(guān)于印發(fā)縣統(tǒng)計(jì)局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(酉陽府辦發(fā)﹝2010﹞38號(hào))文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣統(tǒng)計(jì)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)341.15萬元,收支較上年決算數(shù)增加341.15萬元,增長(zhǎng)100%,其中:財(cái)政撥款收入341.15萬元,占100%。主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣統(tǒng)計(jì)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)341.15萬元,收支較上年決算數(shù)增加341.15萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣統(tǒng)計(jì)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。
其中:基本支出285.35萬元,占83.64%;項(xiàng)目支出55.8萬元,占16.36%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)341.15萬元,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加341.15萬元,增長(zhǎng)100%。主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣統(tǒng)計(jì)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入341.15萬元,較上年決算數(shù)增加341.15萬元,增長(zhǎng)100%;較年初預(yù)算數(shù)減少5.46萬元,下降1.58%。主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣統(tǒng)計(jì)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出341.15萬元,較上年決算數(shù)增加341.15萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣統(tǒng)計(jì)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少5.46萬元,下降1.58%。主要原因是壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出237.97萬元,占69.76%,較年初預(yù)算數(shù)減少27.28萬元,下降10.28%,主要原因是因財(cái)力有限,壓減相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出69.64萬元,占20.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加24.64萬元,增長(zhǎng)54.76%,主要原因一是年度繳費(fèi)基數(shù)變化;二是撫恤金支出增加。
(3)衛(wèi)生健康支出13.01萬元,占3.81%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.62萬元,下降16.76%,主要原因是有在職人員調(diào)出,相應(yīng)支出減少。
(4)農(nóng)林水支出9.4萬元,占2.76%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元,下降2.08%,主要原因是相關(guān)經(jīng)費(fèi)年末被財(cái)政部門收回。
(5)住房保障支出11.13萬元,占3.26%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增加0.0%,主要原因是預(yù)算撥付進(jìn)度按時(shí)完成。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出285.35萬元,較上年決算數(shù)增加285.35萬元萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣統(tǒng)計(jì)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù)。其中:人員經(jīng)費(fèi)244.05萬元,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)41.3萬元,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.34萬元,下降62.55%,主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定及壓縮一般性公共服務(wù)財(cái)政支出要求,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年增加2萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣統(tǒng)計(jì)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、常規(guī)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.25萬元,下降52.94%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年增加2萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣統(tǒng)計(jì)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.09萬元,下降100.0%,主要原因厲行節(jié)約。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出3.4萬元,較上年決算數(shù)增加3.40萬元,增長(zhǎng)100%,培訓(xùn)費(fèi)支出7.87萬元,較上年決算數(shù)增加7.87萬元,增長(zhǎng)100%。主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣統(tǒng)計(jì)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.3萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等,其中:辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)共計(jì)16.3萬元,用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn);差旅費(fèi)1.61萬元用于職工出差支出;會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)2.73萬元用于相關(guān)會(huì)議培訓(xùn)支出;勞務(wù)費(fèi)3.75萬元主要用于聘用人員工資福利支出,工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.47萬元用于職工工會(huì)福利支出;其他交通費(fèi)用12.08萬元用于公務(wù)交通補(bǔ)貼支出;其他商品服務(wù)支出1.36萬元主要用于彌補(bǔ)單位伙食費(fèi)用支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說明
2022年度本單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)4項(xiàng),涉及資金55.8萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,統(tǒng)計(jì)工作、酉陽縣第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)開發(fā)專項(xiàng)、市級(jí)抽樣調(diào)查和駐村工作隊(duì)駐村補(bǔ)助等4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體情況完成良好,達(dá)到年度設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效自評(píng)表(見附件2)
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
2022年本單位沒有委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。
2022年本單位績(jī)效目標(biāo)總體情況完成良好,達(dá)到年度設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2022年度本單位未開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
何偉???023-75552100