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鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號 ] 11500242009146030A/2017-01075
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 酉陽縣人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2017-09-05
[ 發(fā)布日期 ] 2017-09-05

酉陽縣統(tǒng)計局2016年部門決算情況說明

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一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時;貫徹實施國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準和發(fā)展規(guī)劃;制定并組織實施地方統(tǒng)計調(diào)查制度和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃。

2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,查處統(tǒng)計違法違紀行為;依法對涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。

3.管理和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(行業(yè))統(tǒng)計工作;協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府協(xié)調(diào)好鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室與各辦(中心、站、所)之間的關(guān)系,發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)計管理辦公室的綜合統(tǒng)計職能;依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估;依法管理地方統(tǒng)計調(diào)查項目;加強全縣統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。

4.會同有關(guān)部門擬訂普查方案,組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查工作,搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計資料。

5.貫徹實施國民經(jīng)濟核算制度,按市統(tǒng)計局的要求開展全縣投入產(chǎn)出調(diào)查;搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關(guān)資料,負責(zé)全縣地區(qū)生產(chǎn)總值核算工作。

6.組織實施全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查;搜集、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

7.建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全縣基本統(tǒng)計資料;負責(zé)定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報;加強對全縣統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理,組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

8.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)警和統(tǒng)計監(jiān)督;貫徹實施全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,負責(zé)對全縣社會經(jīng)濟發(fā)展情況進行比較分析,加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務(wù);負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)民人均純收入等統(tǒng)計指標(biāo)的搜集、整理、評估、測算和考核評價工作。

9.組織并實施全縣統(tǒng)計信息化建設(shè);建立和管理全縣經(jīng)濟社會發(fā)展綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)中心,負責(zé)基本單位名錄庫及更新工作;貫徹執(zhí)行全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準和運行規(guī)則。

10.加強全縣統(tǒng)計人才隊伍建設(shè)、統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)、知識更新。

11.承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置。

1.酉陽土家族苗族自治縣統(tǒng)計局為縣政府組成部門,內(nèi)設(shè)辦公室、綜合法制科、工業(yè)統(tǒng)計科和專業(yè)調(diào)查科等四個職能科室,下轄酉陽土家族苗族自治縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊參公管理事業(yè)單位和酉陽土家族苗族自治縣統(tǒng)計執(zhí)法大隊事業(yè)單位,

2.本部門全額撥款編制23人,實有全額撥款編制18人,借調(diào)人員8人,臨時聘用人員2人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2016年度收入總計507.73萬元,支出總計507.73萬元。與2015年決算數(shù)相比,收入增加57.07萬元、增長12.66%,主要原因是增加第三次全國農(nóng)業(yè)普查預(yù)算經(jīng)費。支出增加57.07萬元,增長12.66%,主要是增加第三次農(nóng)業(yè)普查工作經(jīng)費支出。

本部門2016年度收入合計500.32萬元,其中:財政撥款收入500.32萬元,占100.00%。

本部門2016年度支出合計443.75萬元,其中:基本支出287.32萬元,占64.75%;項目支出156.43萬元,占35.25%。

本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.98萬元,較上年增加56.57萬元,主要原因是2016年底產(chǎn)生的第三次全國農(nóng)業(yè)普查相關(guān)培訓(xùn)費與會議費等相關(guān)費用應(yīng)付未付。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

 本部門2016年度財政撥款收入500.32萬元,較上年決算數(shù)增加76.42萬元,增長18.03%,主要原因是第三次全國農(nóng)業(yè)普查工作經(jīng)費預(yù)算增加。較年初預(yù)算數(shù)增加34.18萬元,增長7.33%,主要原因2016年在職人員和退休人員工資大幅調(diào)增。

本部門2016年度財政撥款支出443.75萬元,較上年決算數(shù)增加23.52萬元,增長5.60%,主要原因一是增加第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費支出;二是2016年大幅調(diào)增工資導(dǎo)致人員支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少52.82萬元,下降10.64%,主要原因是一是部分支出如小車維修費和辦公計算機采購是按規(guī)定通過申請使用財政收回以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金重新下?lián)苡枰越鉀Q;二是公務(wù)接待與公務(wù)用車等公用經(jīng)費支出下降;三是第三次全國農(nóng)業(yè)普查相關(guān)培訓(xùn)會費推遲到2017年1月導(dǎo)致農(nóng)普工作經(jīng)費未在2016年度實現(xiàn)支付。

本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出346.31萬元,占78.04%,較年初預(yù)算數(shù)增加43.07萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是第三次全國農(nóng)業(yè)普查工作經(jīng)費是納入“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”,后經(jīng)調(diào)整預(yù)算納入一般公務(wù)服務(wù)支出;社會保障和就業(yè)支出58.30萬元,占13.14%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.21萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是退休人員工資調(diào)增;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.86萬元,占4.02%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù);住房保障支出21.29萬元,占4.80%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出287.32萬元。其中:人員經(jīng)費268.37萬元,較上年增加21.23萬元,主要原因是2016年增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費和住房公積金等。公用經(jīng)費18.95萬元,較上年增加1.71萬元,主要原因是其他交通費用即公務(wù)交通補貼支出增加,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2016年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計20.23萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.47萬元,較上年支出數(shù)減少1.04萬元,減少的主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,全年實際支出較年初預(yù)算和上年決算均有所下降;二是我部門今年實施公車改革后,嚴格落實公車使用規(guī)定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降;三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降;四是未產(chǎn)生因公出國(境)公務(wù)活動。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2016年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。

公務(wù)車購置費0.00萬元。

公務(wù)車運行維護費10.99萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、統(tǒng)計業(yè)務(wù)檢查以及到鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)督促第三次全國農(nóng)業(yè)普查培訓(xùn)業(yè)務(wù)等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.21萬元,較上年支出數(shù)減少0.96萬元,主要原因是公務(wù)用車改革后,嚴格落實公務(wù)用車規(guī)定。

公務(wù)接待費9.24萬元,主要用于上級業(yè)務(wù)主管部門和相關(guān)部門到我單位檢查指導(dǎo)工作與調(diào)研所發(fā)生的接待支出,費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬元,較上年支出數(shù)減少0.08萬元,減少的主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格按照規(guī)定進行相關(guān)公務(wù)接待。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2016年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,編制保有量為1輛,實際保有量2輛;國內(nèi)公務(wù)接待178批次,1578人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2016年本部門人均接待費58.56元,車均購置費0.00萬元,車均維護費5.50萬元。

 四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出18.95萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費、其他交通費用,機關(guān)運行經(jīng)費較2015年增加1.71萬元,增長9.92%,主要原因是其他公務(wù)交通費用即公務(wù)交通補貼支出增加。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

特別說明,本部門公務(wù)用車編制保有量是1輛,但由于原公務(wù)用車使用年限達12年,處于報廢狀態(tài),2015年公車改革后,縣公車改革辦根據(jù)本部門實際情況,從其他部門收回的公車中調(diào)配2輛公務(wù)用車給以滿足本部門日常公務(wù)和農(nóng)業(yè)普查工作需求。

(三)政府采購支出情況說明。2016年本部門政府采購支出總額9.08萬元,其中:政府采購貨物支出9.08萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。主要用于采購辦公計算機、辦公工作站與辦公桌椅,以滿足第三次全國農(nóng)業(yè)普查工作需要。

(四)預(yù)算履職情況說明。

1、完成2016年各項專項統(tǒng)計業(yè)務(wù),完成對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)統(tǒng)計人員和“四上”聯(lián)網(wǎng)直報的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與指導(dǎo)督查工作。

2、順利完成第三次全國農(nóng)業(yè)普查的前期準備工作,以及完成對全縣農(nóng)業(yè)普查指導(dǎo)員和普查員的調(diào)查業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、順利完成2016年度重慶市1%人口抽樣調(diào)查工作。

4、圓滿完成縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作。

五、專業(yè)名詞解釋。

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

辦公室電話:023-75552100

 014_2016年財政撥款收入支出決算總表.xls
014_2016年收入決算表.xls
014_2016年收入支出決算總表.xls
014_2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費統(tǒng)計表.xls
014_2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.xls
014_2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.xls
014_2016年支出決算表.xls
014_封面代碼.xls

 重慶市酉陽土家族苗族自治縣統(tǒng)計局(政府性基金表).xls

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