一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
縣商務(wù)委貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院關(guān)于商務(wù)和物流工作的方針政策、決策部署和市委、市政府及縣委、縣政府有關(guān)工作要求,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對商務(wù)和物流等工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
1.貫徹執(zhí)行國家、重慶市商務(wù)及物流工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,擬訂商貿(mào)經(jīng)濟(jì)、物流發(fā)展等相關(guān)規(guī) 劃、計(jì)劃、方案并組織實(shí)施。
2.貫徹執(zhí)行國家和重慶市對外貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)合作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,加強(qiáng)與發(fā)達(dá)地區(qū)友好區(qū)縣聯(lián)系,建立經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流機(jī)制,促進(jìn)區(qū)域內(nèi)相互投資和貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)聯(lián)合與協(xié)調(diào)發(fā)展。
3.促進(jìn)貿(mào)易發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建立。會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品,組織指導(dǎo)對外貿(mào)易促進(jìn)活動。
4.推動全縣服務(wù)貿(mào)易工作。會同有關(guān)部門貫徹落實(shí)服務(wù)貿(mào)易的政策措施,推動服務(wù)外包公共服務(wù)平臺建設(shè),促進(jìn)服務(wù)外包發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)組織實(shí)施本縣現(xiàn)代市場體系建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)商品交易市場、大型商業(yè)中心、特色商業(yè)街區(qū)規(guī)劃布局。實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計(jì)劃,推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)傳統(tǒng)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興業(yè)態(tài)發(fā)展,促進(jìn)商務(wù)產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,推動連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代商貿(mào)流通方式發(fā)展。
6.貫徹實(shí)施規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策措施。承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)工作。開展統(tǒng)計(jì)監(jiān)測和綜合評價(jià)工作。推動商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務(wù)舉報(bào)投訴受理,參與打擊商業(yè)欺詐等工作。承擔(dān)組織協(xié)調(diào)與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的職責(zé),依法實(shí)施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展,擬訂商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。負(fù)責(zé)現(xiàn)代物流、餐飲住宿、居民服務(wù)業(yè)等行業(yè)監(jiān)管。發(fā)布商貿(mào)服務(wù)行業(yè)發(fā)展導(dǎo)向,組織、指導(dǎo)和推進(jìn)商貿(mào)服務(wù)行業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新。負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)領(lǐng)域品牌建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,指導(dǎo)流通企業(yè)改革和創(chuàng)新發(fā)展。負(fù)責(zé)商貿(mào)行業(yè)管理,促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)繭絲綢行業(yè)協(xié)調(diào)管理。
9.貫徹實(shí)施電子商務(wù)發(fā)展政策措施。統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè)。推進(jìn)電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流。推進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展。推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商貿(mào)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。
10.貫徹實(shí)施會展經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策措施。建立會展經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評價(jià)體系,優(yōu)化會展行業(yè)環(huán)境。組織實(shí)施縣內(nèi)外大型經(jīng)貿(mào)展覽活動,指導(dǎo)和支持品牌展會發(fā)展。
11.承擔(dān)商貿(mào)流通業(yè)監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)商貿(mào)流通領(lǐng)域招商引資工作。指導(dǎo)、監(jiān)督商貿(mào)流通各類促銷活動。負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理。負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急機(jī)制,監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況,按照分工負(fù)責(zé)重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作。按有關(guān)規(guī)定對汽車流通及報(bào)廢、舊貨流通、拍賣、木材節(jié)約、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)石油成品油、散裝水泥、酒類等重要商品經(jīng)營的管理。
12.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展工作,指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃,承擔(dān)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作,推進(jìn)城鄉(xiāng)市場一體化體系建設(shè)。
13.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)物流項(xiàng)目招商引資。培育物流市場主體和物流服務(wù)品牌。統(tǒng)籌冷鏈物流行業(yè)管理和倉儲發(fā)展工作。
14.負(fù)責(zé)物流標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、智能化建設(shè)。負(fù)責(zé)物流數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、研究工作。指導(dǎo)物流相關(guān)社會組織、中介機(jī)構(gòu)工作。
15.負(fù)責(zé)全縣國有商貿(mào)企業(yè)改革工作。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣商務(wù)委內(nèi)設(shè)下列科室:辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、市場運(yùn)行監(jiān)測科、服務(wù)業(yè)科、行業(yè)管理科(安全生產(chǎn)科)、外經(jīng)外貿(mào)科六個科室。事業(yè)機(jī)構(gòu)2個:一是縣電子商務(wù)服務(wù)中心,二是縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)。
(三)單位構(gòu)成
納入本單位決算匯編范圍的獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共2個,其中行政機(jī)構(gòu)1個,事業(yè)機(jī)構(gòu)1個,與上年無差異。行政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、市場運(yùn)行監(jiān)測科、服務(wù)業(yè)科、行業(yè)管理科(安全生產(chǎn)科)、外經(jīng)外貿(mào)科)。所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)為縣商務(wù)委管理的公益一類財(cái)政全額撥款副科級法人事業(yè)單位,編制人數(shù)8人)。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)2025萬元,支出總計(jì)2025萬元。收支較上年決算數(shù)減少525.67萬元、減少20.6%,主要原因是其他商貿(mào)流通事務(wù)支出減少,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)1884.84萬元,較上年決算數(shù)減少478.63萬元,減少20.3%,主要原因是其他商貿(mào)流通事務(wù)支出減少。其中:財(cái)政撥款收入1884.84萬元,占100%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余140.16萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)1422.46萬元,較上年決算數(shù)增加595.35萬元,增長71.9%,主要原因是其他扶貧支出增加。其中:基本支出355.62萬元,占25%;項(xiàng)目支出1066.84萬元,占75%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余602.54萬元,較上年決算數(shù)減少1121.03萬元,減少65%,主要原因是專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1884.84萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少478.63萬元,減少20.3%。主要原因是其他商貿(mào)流通事務(wù)支出減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1696.67萬元,較上年決算數(shù)減少666.8萬元,減少28.2%。主要原因是其他商貿(mào)流通事務(wù)支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加632.07萬元,增加59.8%。主要原因是其他扶貧支出增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余140.16萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1234.29萬元,較上年決算數(shù)增加417.18萬元,增加51.1%。主要原因是其他扶貧支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加169.69萬元,增加15.9%。主要原因是其他扶貧支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余602.54萬元,較上年決算數(shù)減少1121.03萬元,減少65%,主要原因是專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出218.85萬元,占17.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加190.59萬 元,增加674.4%,主要原因是在職人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算在資源勘探信息等支出中,中途調(diào)整預(yù)算數(shù)。
(2)社會保障與就業(yè)支出118.93萬元,占9.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少24.84萬元,下降17.3%,主要原因是行政單位離退休資金減少,其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加。
(3)衛(wèi)生健康支出38.95萬元,占3.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.21萬元,下降8.9%,主要原因是人員退休,費(fèi)用減少。
(4)農(nóng)林水支出684.35萬元,占55.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加684.35萬元,增加100%,主要原因是其他扶貧支出增加。
(5)資源勘探信息等支出2.03萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少241.84萬元,下降99.2%,主要原因是在職人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算在資源勘探信息等支出中,中途調(diào)整預(yù)算數(shù)。
(6)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出152.1萬元,占12.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少440.6萬元,下降25.7%,主要原因是其他商貿(mào)流通事務(wù)支出減少。
(7)住房保障支出19.07萬元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.2萬元,下降5.9%,主要原因是人員退休,費(fèi)用減少。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出355.62萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)317.4萬元,較上年決算數(shù)減少5.93萬元,減少1.8%,主要原因是人員退休。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、 離休費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)38.23萬元,較上年決算數(shù)減少34.67萬元,下降47.6%,主要原因是壓減一般性支出,壓縮三公經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入188.17萬元,較上年決算數(shù)增加188.17萬元,增長100%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和抗疫特別國債安排的支出增加。本年支出188.17萬元,較上年決算數(shù)增加178.17萬元,增長1781.7%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和抗疫特別國債安排的支出增加。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.1萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.25萬元,下降50.7%,主要原因是本單位無公車,無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少14.49萬元,下降73.9%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是本單位無公車,無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%。較上年支出數(shù)減少0萬元,下降0%。本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元,下降0%。較上年支出數(shù)減少0萬元,下降0%。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。
本單位2020年度未發(fā)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。費(fèi)用較年初預(yù)算數(shù)減少5.2萬元,減少100%,主要原因是本單位公務(wù)車2019年報(bào)廢,2020年未新購置公務(wù)車。較上年支出數(shù)減少5萬元,減少100%,主要原因是本單位公務(wù)車2019年報(bào)廢,2020年未新購置公務(wù)車。
公務(wù)接待費(fèi)5.1萬元,主要用于接待國內(nèi)其他省市商務(wù)部門及市內(nèi)其他區(qū)縣商務(wù)部門到我單位交流學(xué)習(xí),接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,下降0.9%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少9.49萬元,下降65%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待80批次640人,其中:國內(nèi)外事接待 0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)79.68元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.23萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少34.67萬元,下降47.6%,主要原因是壓減一般性支出,壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
本年度會議費(fèi)支出4.5萬元,較上年決算數(shù)增加2.95萬元,增加190.3%,主要原因是扶貧工作期間,電商建設(shè)項(xiàng)目,會議增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.9萬元,較上年決算數(shù)增加0.69萬元,增加57%,主要原因是扶貧工作期間,電商建設(shè)項(xiàng)目,培訓(xùn)費(fèi)用增加。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對10個項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評10項(xiàng),涉及資金1015.46萬元。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效自評表
本部門對10個項(xiàng)目開展了績效自評,詳見附件2。
2.績效自評報(bào)告或案例
本單位沒有績效自評報(bào)告或案例。
(三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
本單位沒有重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-75552960。