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鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號 ] 115002420091464011/2023-00023
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 水利、水務
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 酉陽縣水利局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-03
[ 發(fā)布日期 ] 2023-03-03

酉陽土家族苗族自治縣水文與水旱災害防御中心2023年單位預算公開說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

負責水文相關工作。配合縣水利局編制全縣水文事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責縣級水文水資源監(jiān)測,對江河湖庫和地下水包括水位、流量、水質、泥沙等水文要素實施監(jiān)測。依法開展本縣管理的水功能區(qū)、城鄉(xiāng)飲用水源地、小型水庫、重要取水口、入河排污口的水量和水質狀況的動態(tài)監(jiān)測與水分析評價工作。按規(guī)定組織開展水資源承載能力監(jiān)測分析預警工作,負責山洪災害易發(fā)區(qū)、縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地的水情預警預報工作。承擔水文水資源信息、情報預報和縣級水資源公報相關事務工作。

負責縣級許可的涉水工程和重要規(guī)劃水文資料使用審查。負責管轄范圍內水文監(jiān)測生態(tài)環(huán)境保護和專用水文站日常管護工作,負責本轄區(qū)內除市管以上水文站網外的水文資料匯交工作,收集本縣大中型水庫、水電站、航運樞紐等水工程生產高度和蓄(泄)水高度計劃。

負責水旱災害防御工作。落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,配合縣水利局編制并指導實施洪水干旱災害防治規(guī)劃、重要江河湖庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度和應急水量調度方案。負責水旱災害防御物資的儲備與管理、水旱災害防御信息化建設和全縣洪水風險圖運用工作。負責日常水情旱情監(jiān)測預警工作。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。負責實施山洪災害治理。負責水利水毀工程修復工作,負責縣城防洪工程的監(jiān)測(含變形觀測)、檢修、維護、保養(yǎng)、汛期泄洪調度等工作。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)開展水旱災害防御工作。完成縣水利局交辦的其他工作。

(二)單位構成

酉陽土家族苗族自治縣水文與水旱災害防御中心為酉陽土家族苗族自治縣水利局下屬事業(yè)站所,2022年為新增預算單位,2022年度退休1人。酉陽土家族苗族自治縣水文與水旱災害防御中心事業(yè)編制11名,設主任1名,副主任1名,實有人數8人,退休人員1名。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2023年年初預算數176.01萬元,其中:一般公共預算撥款176.01萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2022年建設27.46萬元,主要是一般公共預算撥款減少27.46萬元。

(二)支出預算:2023年年初預算數176.01萬元,其中:一般公共服務支出預算0.00萬元,教育支出預算0.00萬元,社會保障和就業(yè)支出預算20.74萬元,衛(wèi)生健康支出預算9.37萬元,住房保障支出預算8.92萬元,農林水支出136.98萬元。支出預算較2022年建設27.46萬元,主要是基本支出預算減少27.46萬元,項目支出預算增加0.00萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入176.01萬元,一般公共預算財政撥款支出176.01萬元,比2022年減少27.46萬元。其中:基本支出176.01萬元,比2022年減少27.46萬元,主要原因是退休1名事業(yè)人員和年終一次性獎金規(guī)范編制等調整優(yōu)化公益二類事業(yè)單位預算編制,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0.00萬元,比2022年增加0.00萬元,主要原因是2023年無項目支出預算。

2023年政府性基金預算收入0.00萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,比2022年增加0.00萬元,主要原因是酉陽土家族苗族自治縣水文與水旱災害防御中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算0.00萬元,比2022年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2022年減少0.00萬元,主要原因是2023年未安排因公出國(境)費用支出;公務接待費0.00萬元,比2022年減少0.00萬元,主要原因是2023年未安排公務接待費支出;公務用車運行維護費0.00萬元,比2022年減少0.00萬元,主要原因是2023年未安排公務用車運行維護費支出;公務用車購置費0.00萬元,比2022年減少0.00萬元;主要原因是2023年未安排公務用車購置費支出。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0.00萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截至2022年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯系人:冉穎??聯系方式:023-75532373

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