一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
酉陽(yáng)縣水利局主要職能職責(zé)是:負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用;負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障;按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)提出全縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,提出縣級(jí)及以上水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作;負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作;負(fù)責(zé)水文工作;組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用;指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理;負(fù)責(zé)水土保持工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作;負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作;負(fù)責(zé)組織涉水違法事件的查處,協(xié)調(diào)水事糾紛,指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;開(kāi)展水利科技和對(duì)外交流合作工作;負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制全縣洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施;負(fù)責(zé)水利行業(yè)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督管理;完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣移民服務(wù)中心主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)全縣四個(gè)庫(kù)區(qū)(烏江彭水電站酉陽(yáng)庫(kù)區(qū)、金家壩水電站庫(kù)區(qū)、酉酬水電站酉陽(yáng)庫(kù)區(qū)、石堤水電站酉陽(yáng)庫(kù)區(qū))的移民搬遷安置工作,以及其他交辦事項(xiàng)。
酉陽(yáng)自治縣水庫(kù)工程管理站主要職能是:負(fù)責(zé)全縣中小型水庫(kù)管理維護(hù)工作及所屬水利工程防汛抗旱工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)科、行政審批與政策法規(guī)科、財(cái)務(wù)科、水利水電科、水文與水旱災(zāi)害防御科、水利工程監(jiān)督與移民安置科、水資源與河長(zhǎng)制工作科(酉陽(yáng)土家族苗族自治縣節(jié)約用水辦公室)8個(gè)行政科室及水利工程管理站、河道管理站、農(nóng)電管理站、水電規(guī)劃管理站、水土保持工作站、水利工程質(zhì)量站、水旱與水旱災(zāi)害防御中心、水利行政執(zhí)法支隊(duì)、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水庫(kù)工程管理站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣移民服務(wù)中心等10個(gè)事業(yè)單位。
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局:實(shí)有編制數(shù)95人,包括局機(jī)關(guān)行政編制13人、工勤編制3人、事業(yè)編制79人。現(xiàn)在編職工 74人,其中局機(jī)關(guān)行政編制13人、工勤編制1人、事業(yè)編制60人。酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水庫(kù)工程管理站(二級(jí)單位):行政編制0名,事業(yè)編制88名,實(shí)有人數(shù)68名。酉陽(yáng)土家族苗族自治縣移民服務(wù)中心(二級(jí)單位):行政編制0名,事業(yè)編制14名,實(shí)有人數(shù)12名。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利局(本級(jí))、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利工程質(zhì)量站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水文與水旱災(zāi)害防御中心、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣河道管理站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)電管理站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水電規(guī)劃管理站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利工程管理站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水土保持工作站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水利行政執(zhí)法支隊(duì)、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣水庫(kù)工程管理站、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣移民服務(wù)中心等。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)16535.90萬(wàn)元,支出總額16535.90萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加2605.78萬(wàn)元、增加18.7%,主要原因是2022年水利鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目投入加大,導(dǎo)致2022年項(xiàng)目收支增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)16535.90萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2706.77萬(wàn)元,增加19.6%,主要原因是2022年水利鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目投入加大,導(dǎo)致2022年項(xiàng)目收支增加。其中:財(cái)政撥款收入16535.90萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)16535.90萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2606.78萬(wàn)元,增加18.7%,主要原因是2022年水利鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目投入加大,導(dǎo)致2022年項(xiàng)目收支增加。其中:基本支出3509.84萬(wàn)元,占21.2%;項(xiàng)目支出13026.07萬(wàn)元,占78.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.00萬(wàn)元,下降100%,主要原因是財(cái)政決算口徑發(fā)生變動(dòng),不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支,2022年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16535.90萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2605.78萬(wàn)元,增加18.7%。主要原因是2022年水利鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目投入加大,導(dǎo)致2022年項(xiàng)目收支增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16413.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2721.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.9%。主要原因是2022年水利鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目投入加大。較年初預(yù)算數(shù)增加6052.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.4%。主要原因是年中安排鄉(xiāng)村振興水利建設(shè)項(xiàng)目。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16413.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2,636.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.1%。主要原因是2022年水利鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目投入加大。較年初預(yù)算數(shù)增加6051.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.4%。主要原因是年中安排鄉(xiāng)村振興水利建設(shè)項(xiàng)目。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.00萬(wàn)元,下降100%,主要原因是財(cái)政決算口徑發(fā)生變動(dòng),不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支,導(dǎo)致2022年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出602.74萬(wàn)元,占3.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加72.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.8%,主要原因是人員退休發(fā)放一次性退休補(bǔ)貼,退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)全額發(fā)放。
(2)衛(wèi)生健康支出186.33萬(wàn)元,占1.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少13.22萬(wàn)元,下降6.6%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致支出減少。
(3)農(nóng)林水支出15470.48萬(wàn)元,占94.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加5989.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.2%,主要原因是年中安排鄉(xiāng)村振興水利建設(shè)項(xiàng)目。
(4)住房保障支出150.28萬(wàn)元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.53萬(wàn)元,下降1%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致支出減少。
(5)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.00萬(wàn)元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)300%,主要原因是2022年旱情嚴(yán)重,酉陽(yáng)縣域內(nèi)出現(xiàn)比較嚴(yán)重的缺水情況,導(dǎo)出災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3509.84萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)3124.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加365.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.2%,主要原因是2022年度人員調(diào)資及補(bǔ)發(fā)在職目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工薪酬、社會(huì)保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。公用經(jīng)費(fèi)385.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少126.17萬(wàn)元,下降24.7%,主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入122.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少14.55萬(wàn)元,下降10.6%,主要原因是2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少。本年支出122.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少29.32萬(wàn)元,下降19.4%,主要原因是2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.36萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.64萬(wàn)元,下降14.9%,主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。與上年決算數(shù)相比,基本持平。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。與上年決算數(shù)相比,基本持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.76萬(wàn)元,主要用于單位車輛的運(yùn)行維修費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.7%,主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定
公務(wù)接待費(fèi)3.60萬(wàn)元,主要用于接待市級(jí)部門來(lái)酉工作檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.90萬(wàn)元,下降34.5%,主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待55批次471人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)76.45元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.88萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.87萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4.01萬(wàn)元,下降82.2%,主要原因是本年會(huì)議減少,因此費(fèi)用減少。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5.31萬(wàn)元,下降67.3%,主要原因是本年培訓(xùn)會(huì)減少,因此費(fèi)用減少。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.36萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支水電氣通信、資料印刷費(fèi)、職工食堂開(kāi)支、職工下鄉(xiāng)/出差差旅費(fèi)報(bào)銷、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少303.38萬(wàn)元,下降82.5%,主要原因是2022年實(shí)行財(cái)務(wù)精細(xì)化改革,賬務(wù)記錄更加精確合理。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額855.50萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出855.50萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額56.50萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的6.6%,其中:授予小微企業(yè)合同金額56.50萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的6.6%。主要用于采購(gòu)酉陽(yáng)河、小河壩河超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御預(yù)案編制、縣域節(jié)水型社會(huì)達(dá)標(biāo)建設(shè)、水旱災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、洪水災(zāi)害隱患調(diào)查與評(píng)估等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體和77個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)77項(xiàng),涉及資金13026.67萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見(jiàn)附件2
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
本單位2022年度未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng),無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
因?yàn)槲铱h為脫貧攻堅(jiān)貧困區(qū)縣,所以年度水利發(fā)展資金未納入市級(jí)績(jī)效目標(biāo)考核范疇。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位2022年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
冉穎 023-75559102