一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
根據(jù)酉陽縣委辦公室、酉陽縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<酉陽土家族苗族自治縣水利局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(酉陽委辦發(fā)〔2019〕48號)文件精神,酉陽土家族苗族自治縣水利局為正科級縣政府工作部門,主要職責(zé)為:
1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策。研究提出全縣水利規(guī)劃和政策建議,組織編制全縣水資源規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。
2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度,實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)本區(qū)域水資源調(diào)度。按權(quán)限組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施,負(fù)責(zé)提出全縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,提出縣級及以上水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作,指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。
5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織實施節(jié)約用水政策,執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織實施用水總量控制等管理制度,指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
6.負(fù)責(zé)水文工作。負(fù)責(zé)縣級水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對江河湖庫和地下水實施監(jiān)測,按管理權(quán)限提供或發(fā)布水文水資源信息、情報預(yù)報和縣級水資源公報。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
7.組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河湖庫及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。承擔(dān)全縣河(庫)長制工作的組織和協(xié)調(diào)及縣河長辦公室日常工作。
8.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實施重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織協(xié)調(diào)落實水利工程建設(shè)、運(yùn)行管理的有關(guān)政策措施,指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行,組織工程驗收有關(guān)工作,督促指導(dǎo)協(xié)調(diào)配套工程建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報。負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)重點水土保持建設(shè)項目的實施。承擔(dān)酉陽土家族苗族自治縣水土保持委員會辦公室日常工作。
10.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作,組織指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
11.負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。貫徹執(zhí)行水利工程移民有關(guān)政策,組織實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。負(fù)責(zé)全縣移民資金(物資)的計劃、撥付(調(diào)撥)、監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)移民后期扶持實施、水庫運(yùn)行管理和庫區(qū)后續(xù)發(fā)展工作;負(fù)責(zé)移民工程項目的計劃審批和質(zhì)量監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)移民遷建工程招投標(biāo)管理;負(fù)責(zé)移民來信來訪的調(diào)查、答復(fù)和處理;承辦上級交辦的其他任務(wù)。
12.負(fù)責(zé)組織涉水違法事件的查處,協(xié)調(diào)水事糾紛,指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理,組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
13.開展水利科技和對外交流合作工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,貫徹執(zhí)行水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。組織水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)水利對外交流、合作等有關(guān)事務(wù)。
14.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制全縣洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河湖庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案,按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。
15.負(fù)責(zé)水利行業(yè)招標(biāo)投標(biāo)活動監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限,實施水利行業(yè)招標(biāo)投標(biāo)活動具體監(jiān)督管理。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
17.職能轉(zhuǎn)變。縣水利局應(yīng)切實加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅持節(jié)水優(yōu)先,從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理,嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護(hù)優(yōu)先,加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù),維護(hù)河庫健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧,保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用,為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。
18.與有關(guān)部門職責(zé)分工。關(guān)于防汛抗旱工作。縣水利局負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施;承擔(dān)日常水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作;組織編制重要江河湖庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案,按程序報批并組織實施;承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,組織協(xié)調(diào)防汛抗旱應(yīng)急救援工作;承擔(dān)應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作,組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作,組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門水旱災(zāi)害等防治工作;會同縣級有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,開展多災(zāi)種和災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
酉陽縣水利局包含8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、規(guī)劃建設(shè)科、行政審批與政策法規(guī)科、財務(wù)科、水利水電科、水文與水旱災(zāi)防御科、水利工程監(jiān)督與移民安置科、水資源與河長制工作科;包括7個管理的副科級公益一類事業(yè)單位:酉陽土家族苗族自治縣水利工程質(zhì)量站、酉陽土家族苗族自治縣水文與水旱災(zāi)害防御中心、酉陽土家族苗族自治縣河道管理站、酉陽土家族苗族自治縣農(nóng)電管理站、酉陽土家族苗族自治縣水電規(guī)劃管理站、酉陽土家族苗族自治縣水利工程管理站、酉陽土家族苗族自治縣水土保持工作站;包括1個管理的副科級行政執(zhí)法機(jī)構(gòu):酉陽土家族苗族自治縣水利行政執(zhí)法支隊。
酉陽縣移民服務(wù)中心為獨立核算的事業(yè)單位,包含4個內(nèi)設(shè)科室:綜合科、規(guī)劃按安置科、審計財務(wù)科和信訪科。
酉陽縣水庫工程管理站為獨立核算事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)13個職能科室/所:辦公室、工程管理科、防洪辦、財務(wù)科、水工程監(jiān)察中隊、黨工辦、安全生產(chǎn)辦公室、龍?zhí)端畮旃芾硭⒚方鄥^(qū)(酉陽片區(qū))工程管理所、勝利水庫管理所、棗木水庫管理所、馬槽壩水庫管理所、龍沙水庫管理所。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位包括酉陽土家族苗族自治縣水庫工程管理站、酉陽土家族苗族自治縣移民服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計25,131.04萬元,支出總計25,131.04萬元。收支較上年決算數(shù)減少4,277.78萬元、下降14.5%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國家政策,過緊日子,壓縮經(jīng)費。
2.收入情況。2020年度收入合計23,653.19萬元,較上年決算數(shù)減少5,110.80萬元,下降17.8%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國家政策,過緊日子,壓縮經(jīng)費。其中:財政撥款收入23,653.18萬元,占100%;此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,477.85萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計24,468.98萬元,較上年決算數(shù)減少2,641.30萬元,下降9.7%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國家政策,過緊日子,壓縮經(jīng)費。其中:基本支出2,114.99萬元,占8.6%;項目支出22,354.00萬元,占91.4%;
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余662.06萬元,較上年決算數(shù)減少1,636.48萬元,下降71.2%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國家政策,過緊日子,壓縮經(jīng)費。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計25,131.04萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少4,277.78萬元,下降14.5%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國家政策,過緊日子,壓縮經(jīng)費。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入13,434.87萬元,較上年決算數(shù)減少14,433.12萬元,下降51.8%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國家政策,過緊日子,壓縮經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)減少19,911.37萬元,下降59.7%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國家政策,過緊日子,壓縮經(jīng)費。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,295.85萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,551.54萬元,較上年決算數(shù)減少11,998.25萬元,下降45.2%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國家政策,過緊日子,壓縮經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)減少20,726.73萬 元,下降58.8%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國家政策,過緊日子,壓縮經(jīng)費。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余179.19萬元,較上年決算數(shù)減少1,752.84萬元,下降90.7%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國家政策,過緊日子,壓縮經(jīng)費。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出331.32萬元,占2.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少161.38萬 元,下降32.8%,主要原因是在職人員減少,減少支出。
(2)衛(wèi)生健康支出192.08萬元,占1.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬 元,下降0.1%,主要原因是在職人員減少,減少支出。
(3)節(jié)能環(huán)保支出96.25萬元,占0.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少157.75萬 元,下降62.1%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國家政策,過緊日子,壓縮經(jīng)費。
(4)農(nóng)林水支出13,775.94萬元,占94.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少20,410.25萬 元,下降59.7%,主要原因是減少項目支出。
(5)交通運(yùn)輸支出10.85萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.85萬 元,增長%,主要原因是賬務(wù)調(diào)整。
(6)住房保障支出145.10萬元,占1%,較年初預(yù)算數(shù)減少8.09萬 元,下降5.3%,主要原因是職人員減少,減少支出。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出2,114.99萬元。其中:人員經(jīng)費1,733.98萬元,較上年決算數(shù)減少737.37萬 元,下降29.8%,主要原因是職人員減少,減少支出。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費381.01萬元,較上年決算數(shù)減少9.97萬元,下降2.6%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國家政策,過緊日子,壓縮經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括通訊費、食堂經(jīng)費以及市內(nèi)交通費。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余182.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余482.87萬元。本年收入10,218.31萬元,較上年決算數(shù)增加9,322.31萬元,增長1040.4%,主要原因是新增項目預(yù)算。本年支出9,917.45萬元,較上年決算數(shù)增加9,356.97萬元,增長1669.5%,主要原因是增加項目投資。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計11.58萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少14.92萬元,下降56.3%,主要原因是按照政策嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子,壓縮經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加3.59萬元,增長44.9%,主要原因是實行政府會計制度,對賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,與預(yù)算持平。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,與上年持平。
本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,與預(yù)算持平。較上年支出數(shù)增加0萬元,與上年持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費8.52萬元,主要用于車輛維修費用以及車輛的汽油費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.48萬元,下降49.9%,嚴(yán)格執(zhí)行國家政策,過緊日子,壓縮開支。較上年支出數(shù)增加3.62萬元,增長73.9%,主要原因是實行政府會計制度,對賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整。
公務(wù)接待費3.06萬元,主要用于接待市級以上部門檢查。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.44萬元,下降67.8%,主要原因是壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.03萬元,下降1%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國家政策,過緊日子,壓縮經(jīng)費。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待115批次647人,其中:國內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費47.27元,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費2.84萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出175.52萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少24.69萬元,下降12.3%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國家政策,過緊日子,壓縮經(jīng)費。
本年度會議費支出2.34萬元,較上年決算數(shù)減少10.20萬元,下降81.3%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國家政策,過緊日子,壓縮經(jīng)費。本年度培訓(xùn)費支出3.02萬元,較上年決算數(shù)增加0.23萬元,增長8.2%,主要原因是實行政府會計制度,賬務(wù)調(diào)整。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對28個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評28項,涉及資金11319.88萬元;從評價情況來看,年度目標(biāo)按時完成,截至2020年底,項目已全部完工,工程已達(dá)到設(shè)計使用年限,受益群眾滿意度為95%。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效自評表
酉陽縣大泉水庫(煙草援建水源工程)項目 績效目標(biāo)自評表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
項目名稱 | 酉陽大泉水庫(煙草援建水源工程) | 項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 | 羅小藝13709497037 | ||||
主管部門 | 縣水利局 | 實施單位 | 酉陽縣大泉水利工程建設(shè)管理有限公司 | ||||
資金情況 | 年度資金總額: | 2250 | |||||
其中:財政撥款 | 2250 | ||||||
其他資金 | |||||||
總 | 年度目標(biāo) | ||||||
目標(biāo)1:完成酉陽縣大泉水庫(煙草援建水源工程)配套渠系,新建渠系3km | |||||||
績 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效目標(biāo) | 完成目標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 自評得分 |
合計 | 100 | 100 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:新建渠系長度 | 3KM | 3KM | 10 | 10 | |
指標(biāo)2:杉樹堡隧洞開挖、二襯長度 | 1.6km | 1.6km | 10 | 10 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 項目驗收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
時效指標(biāo) | 工程進(jìn)度達(dá)標(biāo)率 | ≧95% | 95% | 10 | 10 | ||
成本指標(biāo) | 渠系建安工程總成本 | ≤750萬 | 750萬 | 10 | 10 | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:是否促進(jìn)農(nóng)民增收 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
指標(biāo)2:是否促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 是 | 是 | 5 | 5 | |||
社會效益 | 受益貧困人口數(shù) | 171人 | 171人 | 10 | 10 | ||
生態(tài)效益 | 增加灌溉面積畝數(shù) | 4557畝 | 4557畝 | 10 | 10 | ||
可持續(xù)影響 | 項目發(fā)揮效益持續(xù)時間 | ≧10年 | 10年 | 10 | 10 | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 | 指標(biāo)1:受益人口滿意度 | ≧90% | 90% | 10 | 10 |
酉陽縣酉水河灌區(qū)節(jié)水配套改造項目 績效目標(biāo)自評表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
項目名稱 | 酉陽縣酉水河灌區(qū)節(jié)水配套改造項目 | 項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 | 齊飛13193097777 | ||||
主管部門 | 酉陽縣水利局 | 實施單位 | 翔隆公司 | ||||
資金情況 | 年度資金總額: | 2240 | |||||
其中:財政撥款 | 2240 | ||||||
其他資金 | 0 | ||||||
總 | 年度目標(biāo) | ||||||
項目實施可解決16040人飲水安全(其中貧困人口4824人) | |||||||
績 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效目標(biāo) | 完成目標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 自評得分 |
合計 | 100 | 98.40 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新建管道公里數(shù) | 82.56km | 80.04km | 20 | 19.4 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 工程驗收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
時效指標(biāo) | 項目完工及時率 | 100% | 89% | 10 | 9 | ||
成本指標(biāo) | 管道配套建設(shè)及整治每公里財政投入 | 32.013萬元 | 完成1872萬 | 20 | 20 | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 減少受益群眾(含建檔貧困戶)用水成本 | 32.16萬元 | 完成1872萬 | 10 | 10 | |
社會效益 指標(biāo) | 解決飲水安全人數(shù) | 解決16040人飲水安全(其中貧困人口4824人) | 解決16040人飲水安全(其中貧困人口4824人) | 10 | 10 | ||
可持續(xù)影響 | 工程設(shè)計使用年限 | ≥20年 | ≥20年 | 10 | 10 | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 | 受益建檔立卡貧困人口滿意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程項目 績效目標(biāo)自評表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
項目名稱 | 農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 | 項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 | 李應(yīng)13110271771 | ||||
主管部門 | 水利局 | 實施單位 | 酉陽縣翔隆農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | ||||
資金情況 | 年度資金總額: | 1150 | |||||
其中:財政撥款 | 1150 | ||||||
其他資金 | |||||||
總 | 年度目標(biāo) | ||||||
目標(biāo)1:宜居鄉(xiāng)水廠改擴(kuò)建 | |||||||
績 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效目標(biāo) | 完成目標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 自評得分 |
合計 | 100 | 100 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 解決農(nóng)村飲水工程鄉(xiāng)鎮(zhèn)個數(shù) | 39 | 39 | 20 | 20 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 驗收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||
時效指標(biāo) | 項目完成及時率 | 80% | 80% | 20 | 20 | ||
效益指標(biāo) | 社會效益 | 解決飲水工程農(nóng)村人口數(shù) | 12351 | 12351 | 20 | 20 | |
可持續(xù)影響 | 工程涉及年限 | 10年 | 10年 | 10 | 10 | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 | 受益人口滿意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |
酉陽縣興隆鎮(zhèn)龍?zhí)洞灏搜ㄋ垂こ?/p> 績效目標(biāo)自評表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
項目名稱 | 酉陽縣興隆鎮(zhèn)龍?zhí)洞?/p> 八穴水源工程 | 項目負(fù)責(zé)人 及聯(lián)系電話 | 陳永發(fā)13996979209 | ||||
主管部門 | 酉陽縣水利局 | 實施單位 | 酉陽縣水庫工程管理站 | ||||
資金情況 (萬元) | 年度資金總額: | 200 | |||||
其中:財政撥款 | 200 | ||||||
其他資金 | 0 | ||||||
總體 | 年度目標(biāo) | ||||||
解決1300人飲水安全,(其中貧困人口318)人,群眾直接參與,鞏固提升 農(nóng)村飲水安全,其中318貧困戶參與項目受益 | |||||||
績
指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效目標(biāo) | 完成目標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 自評 得分 |
合計 | 100 | 84 | |||||
產(chǎn)出指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 整治水源一處 | 100% | 83.10% | 10 | 8 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 工程驗收 合格率 | 100% | 未驗收 | 10 | 0 | ||
時效指標(biāo) | 項目完工 及時率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
成本指標(biāo) | 整治水源工程每處財政投入 | 200萬元 | 166.25萬元 | 20 | 16 | ||
效 益 指 標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 減少受益群眾(含建檔貧困戶)用水成本 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 15 | 15 | |
社會效益 | 解決人飲 安全人數(shù) | 解決1300人飲水安全,(其中涉及貧困318人 | 解決1300人飲水安全,(其中涉及貧困戶318)人 | 15 | 15 | ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 工程設(shè)計使用年限 | ≥20年 | ≥20年 | 10 | 10 | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益建檔立卡貧困人口滿意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
2.績效自評報告或案例
本單位未委托第三方進(jìn)行績效自評。
(三)重點績效評價結(jié)果
本單位未委托第三方進(jìn)行績效自評。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù) 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-75532373