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鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號 ] 115002427428679655/2023-00054
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 酉陽縣人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-03
[ 發(fā)布日期 ] 2023-03-03

酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊2023年單位預算情況說明

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酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊

2023年單位預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊以縣人力社保局名義,統(tǒng)一行使人力資源和社會保障領域行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執(zhí)法職能。

1.宣傳貫徹執(zhí)行中、市有關人力資源和社會保障法律、法規(guī)、規(guī)章及政策,以及人力資源和社會保障領域行政執(zhí)法管理制度、業(yè)務規(guī)范

2.監(jiān)督檢查全縣用人單位有關人力資源和社會保障規(guī)章制度執(zhí)行情況用人單位與勞動者建立用工檔案、訂立勞動合同的情況,遵守工作時間和休息休假規(guī)定的情況,遵守工資支付規(guī)定和執(zhí)行最低工資標準的情況,遵守女職工和未成年工特殊勞動保護規(guī)定的情況。用人單位參加各項社會保險和繳納社會保險費的情況。用人單位和社會保險服務機構遵守社會保險基金管理有關規(guī)定的情況。勞務派遣單位和用工單位遵守勞務派遣有關規(guī)定的情況人力資源中介機構、職業(yè)技能培訓機構和職業(yè)技能考核鑒定機構遵守國家有關職業(yè)介紹、職業(yè)培訓和職業(yè)技能鑒定規(guī)定的情況。有關組織和人員遵守和執(zhí)行社會保險基金、就業(yè)專項資金管理相關規(guī)定的情況。

3.監(jiān)督檢查工程建設領域建設單位、總承包單位保障農(nóng)民工工資支付情況和實施“兩金三制”情況統(tǒng)籌相關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)共同開展根治農(nóng)民工欠薪工作,查處有關拖欠農(nóng)民工工資案件。

4.承擔糾正和查處違反人力資源和社會保障法律、法規(guī)及規(guī)章的行為,維護勞動者和用人單位的合法權益。

5.履行法律、法規(guī)、規(guī)章及政策規(guī)定的其他監(jiān)察職責。

6.指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人力資源和社會保障行政執(zhí)法工作。

7.承擔人力資源和社會保障行政執(zhí)法有關信訪、投訴舉報受理工作。

8.承擔與人力資源和社會保障行政執(zhí)法有關的應急工作。

9.完成縣委、縣政府和縣人力社保局交辦的其他任務

(二)單位構成

本單位分設2個內部科室,分別為:綜合科、執(zhí)法監(jiān)察科。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)209.95萬元,其中:一般公共預算撥款209.95萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年增加122.54萬元,主要是新增在職人員4人增加了人員經(jīng)費支出

(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)209.95萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算188.14萬元,衛(wèi)生健康支出預算8.4萬元,住房保障支出預算13.4萬元。支出預算較2022年增加122.54萬元,主要是基本支出預算增加122.54萬元,項目支出預算增加0萬元。

單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入209.95萬元,一般公共預算財政撥款支出209.95萬元,比2022年增加122.54萬元。其中:基本支出209.95萬元,比2022年增加122.54萬元,主要原因是在職人員新增4人,以及政策性調資規(guī)范了社會保險費和住房公積金繳費基數(shù)等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2022年減少20.22萬元。

酉陽土家族苗族人力資源和社會保障行政執(zhí)法支隊2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算0萬元,比2022年減少2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年減少0萬元;公務接待費0萬元,比2022年減少2萬元,主要原因單位公務接活動支出統(tǒng)一由局機關負責管理;公務用車運行維護費0萬元,比2022年減少0萬元;公務用車購置費0萬元,比2022年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費50.83萬元,比上年增加了35.12萬元,主要原因為新增在職人員4人按照人均定額公用經(jīng)費預算標準增加了機關運行經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯(lián)系人:李光亮 ??聯(lián)系方式:?023-81530006


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