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[ 索引號(hào) ] 115002427428679655/2023-00112
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 酉陽縣人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-06
[ 發(fā)布日期 ] 2023-09-06

酉陽自治縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí)) 2022年度部門決算情況說明

字號(hào):

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,擬訂人力資源和社會(huì)保障相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、政策,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置,綜合管理人力資源市場(chǎng)和流動(dòng)調(diào)配工作,負(fù)責(zé)人才開發(fā)和管理工作。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,擬訂就業(yè)援助制度;牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.貫徹實(shí)施城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)和高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策;擬訂技工學(xué)校、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)則;

5.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)制度。

6.牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,負(fù)責(zé)職稱、專家綜合管理和高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)工作。

7.擬訂軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃;負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)和教育培訓(xùn)工作;協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部隨調(diào)隨遷家屬的政策性安置工作。

8.負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理;承辦法定、委托或授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)人員的人事任免事項(xiàng)。

9.組織實(shí)施農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)管理及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動(dòng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí),協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

10.組織實(shí)施勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制;組織實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策;組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件。

11.負(fù)責(zé)國(境)外人才、智力引進(jìn)以及人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域的地區(qū)、國際交流與合作工作,負(fù)責(zé)相關(guān)涉外業(yè)務(wù)技術(shù)合作和人才交流。

12.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位下設(shè)科室10個(gè),包括綜合辦公室、財(cái)務(wù)基金監(jiān)督科、事業(yè)管理科、人力資源開發(fā)科、工資福利科、工傷保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)科、政策法制科、就業(yè)促進(jìn)科、專業(yè)技術(shù)科。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2742.34萬元,支出總計(jì)2742.34萬元。收支較上年決算數(shù)減少2578.45萬元,下降48.5%,減少的主要原因?yàn)椋?/span>一是原來由本單位統(tǒng)一核算的5個(gè)事業(yè)單位(酉陽土家族苗族自治縣人力資源服務(wù)中心,酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會(huì)保障行政執(zhí)法支隊(duì),酉陽土家族苗族自治縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院,酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會(huì)保障信息技術(shù)中心,酉陽土家族苗族自治縣人事檔案管理中心2022年開始獨(dú)立預(yù)算和決算,減少了本單位的收支678.95萬元;二是上級(jí)轉(zhuǎn)款就業(yè)補(bǔ)助資金較上年減少了1922萬元

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1219.68萬元,較上年決算數(shù)減少786.52萬元,下降39.2%,減少的主要原因為由本單位統(tǒng)一核算的5個(gè)事業(yè)單位(酉陽土家族苗族自治縣人力資源服務(wù)中心,酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會(huì)保障行政執(zhí)法支隊(duì),酉陽土家族苗族自治縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院,酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會(huì)保障信息技術(shù)中心,酉陽土家族苗族自治縣人事檔案管理中心)自2022年開始獨(dú)立預(yù)算和決算,減少了本單位的收支678.95萬元其中:財(cái)政撥款收入1219.68萬元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,522.65萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2742.34萬元,較上年決算增加408.94萬元,增長17.5%,主要原因是本年就業(yè)補(bǔ)助資金支出較去年新增了620萬元。其中:基本支出512.99萬元,占18.7%;項(xiàng)目支出2229.34萬元,占81.3%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少2987.38萬元,下降100%,主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)款就業(yè)補(bǔ)助資金不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支,2022年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2742.34萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2578.45萬元,下降48.5%。減少的主要原因?yàn)椋?/span>一是原來由本單位統(tǒng)一核算的5個(gè)事業(yè)單位(酉陽土家族苗族自治縣人力資源服務(wù)中心,酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會(huì)保障行政執(zhí)法支隊(duì),酉陽土家族苗族自治縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院,酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會(huì)保障信息技術(shù)中心,酉陽土家族苗族自治縣人事檔案管理中心2022年開始獨(dú)立預(yù)算和決算,減少了本單位的收支678.95萬元;二是上級(jí)轉(zhuǎn)款就業(yè)補(bǔ)助資金較上年減少了1922萬元

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1219.68萬元,較上年決算數(shù)減少786.52萬元,下降39.2%。減少的主要原因為由本單位統(tǒng)一核算的5個(gè)事業(yè)單位(酉陽土家族苗族自治縣人力資源服務(wù)中心,酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會(huì)保障行政執(zhí)法支隊(duì),酉陽土家族苗族自治縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院,酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會(huì)保障信息技術(shù)中心,酉陽土家族苗族自治縣人事檔案管理中心2022年開始獨(dú)立預(yù)算和決算,減少了本單位的收支678.95萬元此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1522.65萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2742.34萬元,較上年決算數(shù)增加408.94萬元,增長17.5%。主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金由財(cái)政代列。較年初預(yù)算數(shù)減少3430.55萬元,下降55.6%。減少的主要原因?yàn)椋?/span>一是原來由本單位統(tǒng)一核算的5個(gè)事業(yè)單位(酉陽土家族苗族自治縣人力資源服務(wù)中心,酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會(huì)保障行政執(zhí)法支隊(duì),酉陽土家族苗族自治縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院,酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會(huì)保障信息技術(shù)中心,酉陽土家族苗族自治縣人事檔案管理中心)2022年開始獨(dú)立預(yù)算和決算,減少了本單位的收支678.95萬元;二是上級(jí)轉(zhuǎn)款就業(yè)補(bǔ)助資金較上年減少了1922萬元三是上級(jí)轉(zhuǎn)款就業(yè)補(bǔ)助資金不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支,未使用完的就業(yè)補(bǔ)助資金不納入決算核算范圍。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少2987.38萬元,下降100%,主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)款就業(yè)補(bǔ)助資金不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支,2022年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)社會(huì)保障與就業(yè)支出2680.78萬元,占97.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少3430.80萬元,下降56.1%,主要原因是本年預(yù)算的就業(yè)補(bǔ)助資金沒有完全實(shí)現(xiàn)支付,結(jié)轉(zhuǎn)資金由財(cái)政代列。

2)衛(wèi)生健康支出29.30萬元,占1.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

3)農(nóng)林水支出9.12萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

4)住房保障支出23.13萬元,占0.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.24萬元,增長1%,主要原因是年度人員變動(dòng)追加了住房公積金支出,進(jìn)行的預(yù)算調(diào)整處理。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出512.99萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)434.71萬元,較上年決算數(shù)減少209.22萬元,下降32.5%,主要原因本單位統(tǒng)一核算的5個(gè)事業(yè)單位(酉陽土家族苗族自治縣人力資源服務(wù)中心,酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會(huì)保障行政執(zhí)法支隊(duì),酉陽土家族苗族自治縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院,酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會(huì)保障信息技術(shù)中心,酉陽土家族苗族自治縣人事檔案管理中心2022年開始獨(dú)立預(yù)算和決算,納入本單位決算范圍的在職人員減少了11人,減少了人員經(jīng)費(fèi)支出人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)78.29萬元,較上年決算數(shù)減少0.96萬元,下降1.2%,主要原因是5個(gè)事業(yè)單位獨(dú)立預(yù)決算,減少了公用經(jīng)費(fèi)30.56萬元另外財(cái)政按照統(tǒng)一進(jìn)度審核公用經(jīng)費(fèi),提高了本單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率增加了公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出29.6萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)固話費(fèi)、公務(wù)員(參照公務(wù)員管理人員)交通補(bǔ)貼、通信補(bǔ)助

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.04萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.96萬元,下降33%,主要原因是本年縣人力資源服務(wù)中心獨(dú)立預(yù)決算,相關(guān)三公經(jīng)費(fèi)支出也由縣人力資源服務(wù)中心進(jìn)行核算。較上年支出數(shù)減少2.12萬元,下降20.9%,主要原因是縣人力資源服務(wù)中心獨(dú)立預(yù)決算,相關(guān)三公經(jīng)費(fèi)支出也由縣人力資源服務(wù)中心進(jìn)行核算。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.39萬元,主要用于單位公務(wù)用車日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及油費(fèi)和過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元,下降8.7%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子政策,嚴(yán)格壓縮公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支,公車保險(xiǎn)費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0.09萬元,下降1.4%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子政策,嚴(yán)格壓縮公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支,公車保險(xiǎn)費(fèi)減少。

公務(wù)接待費(fèi)1.65萬元,主要用于接待上級(jí)部門調(diào)研及檢查等公務(wù)活動(dòng)開支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.35萬元,下降67%,主要原因是縣人力資源服務(wù)中心獨(dú)立預(yù)決算,相關(guān)三公經(jīng)費(fèi)支出也由縣人力資源服務(wù)中心進(jìn)行核算較上年支出數(shù)減少2.03萬元,下降55.2%,主要原因是縣人力資源服務(wù)中心獨(dú)立預(yù)決算,相關(guān)三公經(jīng)費(fèi)支出也由縣人力資源服務(wù)中心進(jìn)行核算

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待25批次239人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)69.02元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.20萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少3.00萬元,下降100%,主要原因是本年所有會(huì)議均采用視頻遠(yuǎn)程方式,降低了會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.00萬元,較上年決算數(shù)增加2.21萬元,增長79.2%,主要原因是為了提高線上智慧人社操作熟練性,分批次舉辦了幾期線下培訓(xùn)會(huì)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.29萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)固話費(fèi)、公務(wù)員(參照公務(wù)員管理人員)交通補(bǔ)貼、通信補(bǔ)助機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.96萬元,下降1.2%,主要原因5個(gè)事業(yè)單位獨(dú)立預(yù)決算,減少了公用經(jīng)費(fèi)30.56萬元另外財(cái)政按照統(tǒng)一進(jìn)度審核公用經(jīng)費(fèi),提高了本單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率增加了公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出29.6萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)14個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)14項(xiàng),涉及資金2229.34萬元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

見附件2。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位所有項(xiàng)目均通過自評(píng),無項(xiàng)目委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

所有項(xiàng)目按照年初預(yù)算完成項(xiàng)目進(jìn)度。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)縣財(cái)政作績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

李光亮 023-81530006


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