部 門
鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號 ] 115002427428679655/2023-00108
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 酉陽縣人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-06
[ 發(fā)布日期 ] 2023-09-06

酉陽土家族苗族自治縣檔案中心 2022年度部門決算情況說明

字號:

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

認(rèn)真貫徹執(zhí)行各級有關(guān)檔案工作的方針、政策、法律、法規(guī);承擔(dān)全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位(除教育、衛(wèi)生事業(yè)單位)一般干部職工和集體所有制企業(yè)工人人事檔案的管理、查閱工作;負(fù)責(zé)縣人力社保局機(jī)關(guān)文書檔案和就業(yè)、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)檔案的管理和查閱工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

酉陽土家族苗族自治縣人事檔案管理中事業(yè)編制4名,設(shè)主任1名,無內(nèi)設(shè)科室。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計80.61萬元,支出總計80.61萬元。收支較上年決算數(shù)增加80.61萬元,增長100%,主要原因?yàn)楦鶕?jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣人事檔案管理中心設(shè)置的批復(fù)》(酉陽編委發(fā)﹝2015﹞18號)文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位,2022年獨(dú)立核算,編報決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。

2.收入情況。2022年度收入合計80.61萬元,較上年決算數(shù)增加80.61萬元,增長100%,主要原因?yàn)楦鶕?jù)我單位為酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位,2022年獨(dú)立核算,編報決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。其中:財政撥款收入80.61萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計80.61萬元,較上年決算增加80.61萬元,增長100%,主要原因?yàn)槭俏覇挝粸橛详柾良易迕缱遄灾慰h人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位,2022年獨(dú)立核算,編報決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。其中:基本支出80.61萬元,占100%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計80.61萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加80.61萬元,增長100%。主要原是我單位為酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位,2022年獨(dú)立核算,編報決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入80.61萬元,較上年決算數(shù)增加80.61萬元,增長100%。主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位,2022年獨(dú)立核算,編報決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元,下降0.05%。主要原因是公共經(jīng)費(fèi)結(jié)余由財政統(tǒng)籌收回。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出80.61萬元,較上年決算數(shù)增加80.61萬元,增長100%。主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位,2022年獨(dú)立核算,編報決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元,下降0.05%。主要原因是公共經(jīng)費(fèi)結(jié)余由財政統(tǒng)籌收回。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出72.59萬元,占90.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元,下降0.1%,主要原因是公共經(jīng)費(fèi)結(jié)余由財政統(tǒng)籌收回。

(2)衛(wèi)生健康支出3.99萬元,占4.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

(3)住房保障支出4.02萬元,占5%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出80.61萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)70.89萬元,較上年決算數(shù)增加70.89萬元,增長100%,公用經(jīng)費(fèi)9.72萬元,較上年決算數(shù)增加9.72萬元,增長100%,主要原因是我單位為酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位,2022年獨(dú)立核算,編報決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議培訓(xùn)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)固話費(fèi)、公務(wù)員(參照公務(wù)員管理人員)交通補(bǔ)貼、通信補(bǔ)助。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0.00輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛、機(jī)要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車0.00輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0.00臺(套)。本單位的資產(chǎn)由主管部門酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局統(tǒng)一核算管理。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我中心沒有項(xiàng)目支出,未進(jìn)行項(xiàng)目績效評價。

(二)績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。無

2.績效自評報告或案例。無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。無

(三)重點(diǎn)績效評價結(jié)果。無

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

李光亮 023-81530006


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

HD老熟女BBn老淑女,亚洲色欲色欲WWW,亚洲伊人成无码综合网,久久伊99综合婷婷久久伊 道真| 玛曲县| 景洪市| 仙游县| 梁平县| 衡水市| 青冈县| 扶沟县| 隆回县| 靖安县| 呼伦贝尔市| 中山市| 平乐县| 嘉兴市| 四川省| 大荔县| 吉林省| 光山县| 白玉县| 孟村| 崇文区| 安吉县| 灵璧县| 江陵县| 宝山区| 中阳县| 昌江| 昌吉市| 佳木斯市| 栾城县| 伊川县| 滨海县| 蒲江县| 南部县| 巴彦县| 大渡口区| 鲜城| 黔江区| 台安县| 汤原县| 遵义县|