部 門(mén)
鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號(hào) ] 11500242009147041M/2023-00026
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 其他
[ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 酉陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-08
[ 發(fā)布日期 ] 2023-09-08

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣鄉(xiāng)村振興局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

字號(hào):

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣鄉(xiāng)村振興局

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

?

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

1.牽頭負(fù)責(zé)200萬(wàn)元以下的信貸扶貧資金的立項(xiàng)審批工作。

2.增加負(fù)責(zé)貧困農(nóng)村人力資源開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展職責(zé),增加組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)革命老區(qū)建設(shè)工作的職責(zé)。

3.加強(qiáng)扶貧開(kāi)發(fā)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé),加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)督管理的職責(zé)。

4.貫徹實(shí)施扶貧開(kāi)發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,負(fù)責(zé)全縣扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。

5.擬定全縣扶貧開(kāi)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略、政策措施、扶貧標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)和年度規(guī)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,參與擬訂涉及貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策和規(guī)劃。

6.負(fù)責(zé)扶貧行政執(zhí)法;負(fù)責(zé)分配和管理扶貧資金和物資;負(fù)責(zé)監(jiān)督扶貧資金的使用管理,牽頭組織對(duì)扶貧資金使用的績(jī)效考評(píng);負(fù)責(zé)管理扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,指導(dǎo)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施。

7.負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)情況的統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè);負(fù)責(zé)全縣扶貧統(tǒng)計(jì)信息工作;負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)宣傳工作。

8.組織貧困地區(qū)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧、人力資源開(kāi)發(fā)工作,指導(dǎo)片區(qū)扶貧開(kāi)發(fā),開(kāi)展貧困地區(qū)干部有關(guān)扶貧政策和扶貧開(kāi)發(fā)的培訓(xùn)工作。

9.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)社會(huì)扶貧工作,組織協(xié)調(diào)中、市及發(fā)達(dá)地區(qū)對(duì)我縣的對(duì)口支援和定點(diǎn)幫扶工作,組織民間力量扶貧工作;組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣革命老區(qū)建設(shè)工作。

10.負(fù)責(zé)有關(guān)扶貧的國(guó)際交流與合作,負(fù)責(zé)外資和外援扶貧項(xiàng)目的引進(jìn)和實(shí)施。

11.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣鄉(xiāng)村振興局為縣政府組成部門(mén),下屬酉陽(yáng)土家族苗族自治縣鄉(xiāng)村振興局(本級(jí))1個(gè)行政單位,有全額撥款行政編制14人、實(shí)有人數(shù)13人;酉陽(yáng)土家族苗族自治縣扶貧培訓(xùn)信息管理中心1個(gè)事業(yè)單位,有全額撥款事業(yè)編制10人,實(shí)有人數(shù)8人。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括酉陽(yáng)土家族苗族自治縣鄉(xiāng)村振興局(本級(jí))1個(gè)行政單位和酉陽(yáng)土家族苗族自治縣扶貧培訓(xùn)信息管理中心1個(gè)事業(yè)單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)11474.44萬(wàn)元,支出總計(jì)11474.44萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少753.75萬(wàn)元,下降6.2%,主要原因是鄉(xiāng)村振興局組織實(shí)施的鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)11474.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少509.09萬(wàn)元,下降4.2%,主要原因是鄉(xiāng)村振興局組織實(shí)施的鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目減少。其中:財(cái)政撥款收入11474.44萬(wàn)元,占100%

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)11474.44萬(wàn)元,較上年決算減少753.75萬(wàn)元,下降6.2%,主要原因是2022年由鄉(xiāng)村振興局組織實(shí)施的鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金減少。其中:基本支出474.23萬(wàn)元,占4.1%;項(xiàng)目支出11000.21萬(wàn)元,占95.9%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是主要原因是財(cái)政決算口徑發(fā)生變動(dòng),不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支,故2022年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11474.44萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少753.75萬(wàn)元,下降6.2%。主要原因是2022年由鄉(xiāng)村振興局組織實(shí)施的鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11474.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少509.09萬(wàn)元,下降4.2%。主要原因是2022年由鄉(xiāng)村振興局組織實(shí)施的鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少28114.07萬(wàn)元,下降71.0%。主要原因是年初鄉(xiāng)村振興銜接資金由鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)一預(yù)算,年中預(yù)算執(zhí)行時(shí)再根據(jù)投資計(jì)劃調(diào)劑到各項(xiàng)目實(shí)施單位并由實(shí)施單位完成決算。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11474.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少753.75萬(wàn)元,下降6.2%。主要原因是2022年由鄉(xiāng)村振興局組織實(shí)施的鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少28114.07萬(wàn)元,下降71%。主要原因是年初鄉(xiāng)村振興銜接資金由鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)一預(yù)算,年中預(yù)算執(zhí)行時(shí)再根據(jù)投資計(jì)劃調(diào)劑到各項(xiàng)目實(shí)施單位并由實(shí)施單位完成決算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政決算口徑發(fā)生變動(dòng),不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支,故2022年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)社會(huì)保障與就業(yè)支出57.34萬(wàn)元,占0.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.2%,主要原因是人員調(diào)資產(chǎn)生的社保支出增加。

2)衛(wèi)生健康支出24.08萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格按年初預(yù)算基數(shù)繳納醫(yī)保。

3)農(nóng)林水支出11372.31萬(wàn)元,占99.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少28115.49萬(wàn)元,下降71.2%,主要原因是年初鄉(xiāng)村振興銜接資金由鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)一預(yù)算,年中預(yù)算執(zhí)行時(shí)再根據(jù)投資計(jì)劃調(diào)劑到各項(xiàng)目實(shí)施單位并由實(shí)施單位完成決算。

4)住房保障支出20.71萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬(wàn)元,下降1.8%,主要原因是年中人員調(diào)動(dòng)。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出474.23萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)399.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加28.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.2%,主要原因是人員調(diào)資以及2022年健康修養(yǎng)費(fèi)列支。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)74.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少112.47萬(wàn)元,下降60.1%,主要原因是因財(cái)力緊張,單位過(guò)緊日子,厲行節(jié)約,嚴(yán)控辦公費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括維持單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.35萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,主要原因是本部門(mén)迎檢較多,財(cái)政全額保障本部門(mén)的三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少1.51萬(wàn)元,下降13.9%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降;二是嚴(yán)格公車(chē)管理和使用,公車(chē)運(yùn)行、維護(hù)成本下降;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)下降;四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),全年未安排單位人員出國(guó)出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本單位2022年未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本單位2022年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、扶貧業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本部門(mén)迎檢較多,財(cái)政全額保障公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少1.4萬(wàn)元,下降28.6%,主要原因是嚴(yán)格公車(chē)管理和使用,公車(chē)運(yùn)行、維護(hù)成本下降。

公務(wù)接待費(fèi)5.85萬(wàn)元,主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作、調(diào)研鄉(xiāng)村振興發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本部門(mén)迎檢較多,財(cái)政全額保障公務(wù)接待開(kāi)支。較上年支出數(shù)下降0.11萬(wàn)元,下降1.9%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)下降。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待91批次858人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)68.18元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.50萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年單位迎接國(guó)家資金績(jī)效評(píng)價(jià)等各項(xiàng)大型檢查較多,導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.37萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少142.32萬(wàn)元,下降96.4%,主要原因是2022年由鄉(xiāng)村振興局組織實(shí)施的培訓(xùn)大幅度下降。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.11萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少131.9萬(wàn)元,下降70.5%,主要原因是因財(cái)力緊張,單位過(guò)緊日子,厲行節(jié)約,嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20221231日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額345.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出345.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。主要用于采購(gòu)綜合防貧保特色產(chǎn)業(yè)保保險(xiǎn)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門(mén)整體和13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng),涉及資金11000.21萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見(jiàn)附表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位2022年度未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng),無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

無(wú)

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位2022年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

羅友菊??023-75581767

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