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鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號(hào) ] 11500242009146364T/2022-00372
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政
[ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 酉陽(yáng)縣財(cái)政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-08-24
[ 發(fā)布日期 ] 2022-08-24

重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

字號(hào):

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)。

貫徹落實(shí)縣委關(guān)于“三農(nóng)”工作的決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)為:統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的地方發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策;統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理;擬訂地方深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策;指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作;負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作;負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理;推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè);指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作;承擔(dān)農(nóng)業(yè)對(duì)外交流合作工作;依法負(fù)責(zé)對(duì)本行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及其附屬工程招投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施具體監(jiān)督,負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同簽訂后的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理,按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機(jī)構(gòu)編制工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作;完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)為縣政府組成部門(mén)全額撥款的直屬行政單位,共有編制數(shù)258名,其中:事業(yè)編制231名(其中包含參公編制23名)、行政編制27名,實(shí)有人數(shù)251人,其中:行政在職人員27人(其中包含行政工勤人員4人)、事業(yè)在職人員224人(其中包含參公人員24人)。

(三)單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括酉陽(yáng)土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(行政單位)、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(事業(yè)單位)、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣小壩良種場(chǎng)(事業(yè)單位)、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣渤海良種場(chǎng)(事業(yè)單位)、酉陽(yáng)土家族苗族自治縣絲綢公司(事業(yè)單位)以及酉陽(yáng)土家族苗族自治縣渝東南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)(事業(yè)單位)共六個(gè)直屬單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)26,476.99萬(wàn)元,支出總計(jì)26,476.99萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少2,380.25萬(wàn)元、下降8.2%,主要原因是上級(jí)減少了對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的投入造成當(dāng)年收支較上年度減少。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)22,733.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4,993.31萬(wàn)元,下降18%,主要原因是上級(jí)減少了對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的投入,造成當(dāng)年收入較上年度減少。其中:財(cái)政撥款收入22,733.17萬(wàn)元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,743.81萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)26,426.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6,437.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.2%,主要原因是年支出中包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出3743.81萬(wàn)元,所以本年支出較上年增加。其中:基本支出5,731.59萬(wàn)元,占21.7%;項(xiàng)目支出20,695.40萬(wàn)元,占78.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少8,818.05萬(wàn)元,下降99.4%,主要原因是2021年度財(cái)政決算口徑發(fā)生變動(dòng),取消權(quán)責(zé)發(fā)生制。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)26,476.99萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,380.25萬(wàn)元,下降8.2%。主要原因是上級(jí)減少了對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的投入,所以當(dāng)年財(cái)政撥款收、支總計(jì)較上年度減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入20,828.50萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少6,333.56萬(wàn)元,下降23.3%。主要原因是上級(jí)減少了對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的投入。較年初預(yù)算數(shù)減少6,199.24萬(wàn)元,下降22.9%。主要原因是根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于支持貧困縣開(kāi)展統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2016〕22號(hào))、《中共重慶市委?重慶市人民政府關(guān)于精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧的實(shí)施意見(jiàn)》(渝委發(fā)〔2015〕19號(hào))和《重慶市人民政府關(guān)于改革和完善市對(duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付制度的意見(jiàn)》(渝府發(fā)〔2016〕10號(hào))文件將2021年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金納入了涉農(nóng)整合并分配到全縣39個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),所以當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較年初預(yù)算數(shù)減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,743.81萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,522.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5,159.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.6%。主要原因是當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出3743.81萬(wàn)元,所以較上年度增加。較年初預(yù)算數(shù)減少11,373.47萬(wàn)元,下降31.7%。主要原因是根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于支持貧困縣開(kāi)展統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2016〕22號(hào))、《中共重慶市委?重慶市人民政府關(guān)于精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧的實(shí)施意見(jiàn)》(渝委發(fā)〔2015〕19號(hào))和《重慶市人民政府關(guān)于改革和完善市對(duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付制度的意見(jiàn)》(渝府發(fā)〔2016〕10號(hào))文件將2021年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金納入了涉農(nóng)整合并分配到全縣39個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),所以當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較年初預(yù)算數(shù)減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少8,818.05萬(wàn)元,下降99.4%,主要原因是2021年度財(cái)政決算口徑發(fā)生變動(dòng),取消權(quán)責(zé)發(fā)生制。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出790.57萬(wàn)元,占3.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少198.26萬(wàn)元,下降20%,主要原因是財(cái)力不足部分資金調(diào)整為預(yù)撥。

(2)衛(wèi)生健康支出346.19萬(wàn)元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.47萬(wàn)元,下降1.3%,主要原因是當(dāng)年有在職人員轉(zhuǎn)退休,所以較年初預(yù)算數(shù)減少。。

(3)農(nóng)林水支出23,122.26萬(wàn)元,占94.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少10,238.75萬(wàn)元,下降30.69%,主要原因是根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于支持貧困縣開(kāi)展統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2016〕22號(hào))、《中共重慶市委?重慶市人民政府關(guān)于精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧的實(shí)施意見(jiàn)》(渝委發(fā)〔2015〕19號(hào))和《重慶市人民政府關(guān)于改革和完善市對(duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付制度的意見(jiàn)》(渝府發(fā)〔2016〕10號(hào))文件將2021年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金納入了涉農(nóng)整合并分配到全縣39個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),所以當(dāng)年農(nóng)林水支出較年初預(yù)算數(shù)減少。

(4)交通運(yùn)輸支出0.00萬(wàn)元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少704.40萬(wàn)元,下降100%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的整合資金項(xiàng)目未達(dá)到支付條件年終被財(cái)政收回。

(5)住房保障支出263.29萬(wàn)元,占1.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少227.61萬(wàn)元,下降46.4%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的整合資金項(xiàng)目未達(dá)到支付條件年終被財(cái)政收回。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出5,731.59萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)5,385.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,817.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)51%,主要原因是當(dāng)年人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)和補(bǔ)發(fā)年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)346.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加117.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.4%,主要原因是當(dāng)年新進(jìn)人員,公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)用等支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入1,904.67萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,340.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)237.5%,主要原因是年終調(diào)整項(xiàng)目資金來(lái)源。本年支出1,904.67萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,278.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)204%,主要原因是年終調(diào)整項(xiàng)目資金來(lái)源。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)49.85萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少21.65萬(wàn)元,下降30.3%,主要原因是樹(shù)立過(guò)緊日子思想,嚴(yán)格控制?“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。較上年支出數(shù)減少16.36萬(wàn)元,下降24.7%,主要原因是:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降;二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)支出,與上年決算數(shù)相比,基本持平。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出,與上年決算數(shù)相比,基本持平。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.18萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.32萬(wàn)元,下降10.9%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少9.45萬(wàn)元,下降21.2%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)14.67萬(wàn)元,主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.33萬(wàn)元,下降54.2%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少6.90萬(wàn)元,下降32%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為12輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待128批次3,323人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)44.13元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.93萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出6.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.47萬(wàn)元,下降7.1%,主要原因是厲行節(jié)約減少會(huì)議次數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.83萬(wàn)元,下降42.3%,主要原因是厲行節(jié)約減少培訓(xùn)次數(shù)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出222.90萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加61.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.2%,主要原因是當(dāng)年有新進(jìn)人員,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛12輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)7輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額958.01萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出733.93萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出224.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額400.11萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的41.8%,其中:授予小微企業(yè)合同金額400.11萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的41.8%。主要用于采購(gòu)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)項(xiàng)目的水稻、玉米、生豬、肉牛,山羊等保險(xiǎn)采購(gòu);高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)技術(shù)服務(wù)采購(gòu);農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)確權(quán)頒證服務(wù)項(xiàng)目;畜牧防疫物資;農(nóng)藥、種子以及有機(jī)肥采購(gòu)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)112個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)112項(xiàng),涉及資金20695萬(wàn)元。按照預(yù)算績(jī)效管理辦法要求,我單位積極探索預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)工作的廣度和深度,突出結(jié)果導(dǎo)向,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,各項(xiàng)項(xiàng)目基本達(dá)到年初預(yù)設(shè)績(jī)效目標(biāo),取得了一定的成效,社會(huì)效益較好,受益群眾滿意度較高。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見(jiàn)附件2

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無(wú)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

無(wú)

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-75550927

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