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鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號(hào) ] 11500242009146532W/2023-00016
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 酉陽縣民族宗教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-08
[ 發(fā)布日期 ] 2023-09-08

酉陽土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)2022年度部門決算情況說明

字號(hào):


一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

根據(jù)酉陽委辦發(fā)〔2019〕22號(hào)文件精神,酉陽土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)是縣政府工作部門,為正科級(jí),歸口中共酉陽土家族苗族自治縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部領(lǐng)導(dǎo)。縣民族宗教委主要職責(zé)是:

1.貫徹執(zhí)行民族、宗教法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,組織開展民族、宗教理論、政策和重大問題的調(diào)查研究,負(fù)責(zé)民族、宗教動(dòng)態(tài)信息的匯總、分析,提出政策建議。

2.起草民族、宗教地方性法規(guī)草案,擬定并組織實(shí)施本縣有關(guān)民族、宗教工作規(guī)劃、計(jì)劃和政策。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族、宗教政策、法律法規(guī)和基本知識(shí)的宣傳教育工作,保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。協(xié)助相關(guān)部門做好縣慶相關(guān)工作。

3.研究提出協(xié)調(diào)民族、宗教關(guān)系,維護(hù)全縣民族團(tuán)結(jié)、宗教和睦、社會(huì)穩(wěn)定的措施建議。協(xié)調(diào)、配合處理有關(guān)民族和宗教重大事宜及突發(fā)事件。承辦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作。

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé),促進(jìn)民族政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的實(shí)施、銜接。

5.負(fù)責(zé)擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項(xiàng)規(guī)劃,監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況,協(xié)助有關(guān)部門擬定本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系,推進(jìn)民族宗教事務(wù)管理信息化建設(shè),牽頭研判涉民族宗教領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門引導(dǎo)處置,加強(qiáng)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)宗教管理。

6.研究分析本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議,協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門處理相關(guān)事宜,組織、協(xié)調(diào)科技發(fā)展、對(duì)口支援、扶貧開發(fā)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作、民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)以及少數(shù)民族干部隊(duì)伍建設(shè)等工作,參與少數(shù)民族專項(xiàng)資金的分配和使用管理。

7.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé),依法開展宗教執(zhí)法工作,依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng),維護(hù)宗教界合法權(quán)益,防范利用宗教進(jìn)行的非法、違法活動(dòng),抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng),促進(jìn)宗教關(guān)系和諧,辦理宗教團(tuán)體需由政府解決或協(xié)調(diào)的有關(guān)事務(wù),做好民間信仰事務(wù)管理工作,鼓勵(lì)和規(guī)范宗教界開展公益慈善活動(dòng)。

8.指導(dǎo)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所依法依章開展活動(dòng),支持加強(qiáng)自身建設(shè),幫助宗教團(tuán)體培養(yǎng)教育宗教教職人員,推動(dòng)宗教團(tuán)體在宗教界開展愛國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育。

9.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)履行屬地責(zé)任和民族宗教工作相關(guān)職責(zé),促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)民族宗教事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,維護(hù)轄區(qū)內(nèi)民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。

10.負(fù)責(zé)全縣民族、宗教事務(wù)對(duì)外宣傳、交流與合作。承辦民族工作領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作相關(guān)事宜。

11.指導(dǎo)民族古籍收集、整理、出版工作。承辦民族文化挖掘、整理、保護(hù)、研究、傳承和利用工作。

12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

根據(jù)酉陽編委《關(guān)于調(diào)整土家文化研究院機(jī)構(gòu)編制的批復(fù)》(酉陽編委發(fā)〔2013〕16號(hào))文件精神,酉陽土家文化研究院主要職責(zé)是:
?????負(fù)責(zé)全縣民族經(jīng)濟(jì)、文化、藝術(shù)、宗教等方面資料的收集、整理、研究、編纂、咨詢及管理;承擔(dān)全縣涉及民族政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面重大研究課題;完成毗鄰地區(qū)涉及民族方面的合作性課題調(diào)研;負(fù)責(zé)境內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘、保護(hù)、申報(bào)等工作;負(fù)責(zé)土家文化博物館管理及桃花源景區(qū)文化提升工作。

??(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)酉陽委辦發(fā)〔2019〕22號(hào)文件精神,酉陽縣民族宗教委是縣政府工作部門,為正科級(jí),歸口中共酉陽土家族苗族自治縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部領(lǐng)導(dǎo)。縣民族宗教委含機(jī)關(guān)和1個(gè)直屬事業(yè)單位酉陽中國(guó)土家文化研究院(二級(jí)單位)。機(jī)關(guān)編制情況:行政編制8名。設(shè)主任1名,副主任2名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。下設(shè)4個(gè)科室,分別為辦公室、政策法規(guī)科、民族科、宗教科。

酉陽中國(guó)土家文化研究院編制情況:事業(yè)編制10個(gè)。下設(shè)3個(gè)科室,分別為綜合部、文化研究部、非遺管理部。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括酉陽土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)(本級(jí))、酉陽中國(guó)土家文化研究院。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)632.83萬元,支出總計(jì)632.83萬元。收支較上年決算數(shù)減少93.73萬元,下降12.90%,主要原因是項(xiàng)目資金少數(shù)民族資金為鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)籌,項(xiàng)目資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(部門)自行實(shí)施。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)632.83萬元,較上年決算數(shù)減少93.73萬元,下降12.90%,主要原因是項(xiàng)目資金少數(shù)民族資金為鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)籌,項(xiàng)目資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(部門)自行實(shí)施。其中:財(cái)政撥款收入478.31萬元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)632.83萬元,較上年決算減少93.73萬元,下降12.90%,主要原因是項(xiàng)目資金少數(shù)民族資金為鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)籌,項(xiàng)目資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(部門)自行實(shí)施。其中:基本支出429.16萬元,占67.82%;項(xiàng)目支出203.67萬元,占32.18%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)632.83萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收入減少93.73萬元,下降12.90%;財(cái)政撥款支出減少93.73萬元,下降12.90%。主要原因是項(xiàng)目資金少數(shù)民族資金為鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)籌,項(xiàng)目資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(部門)自行實(shí)施。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入632.83萬元,較上年決算數(shù)減少93.73萬元,下降12.90%。主要原因是項(xiàng)目資金少數(shù)民族資金為鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)籌,項(xiàng)目資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(部門)自行實(shí)施。較年初預(yù)算數(shù)減少3460.73萬元,下降84.54%。主要原因是2022年度根據(jù)縣統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金管理辦法,我委今年實(shí)施了部分項(xiàng)目。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出632.83萬元,較上年決算數(shù)減少93.73萬元,下降12.90%。主要原因是2022年度根據(jù)縣統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金管理辦法,我委今年實(shí)施了部分項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)減少3460.73萬元,下降84.54%。主要原因是2022年度根據(jù)縣統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金管理辦法,我委今年實(shí)施了部分項(xiàng)目

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出512.93萬元,占81.05%,較年初預(yù)算數(shù)增加180.57萬元,增長(zhǎng)54.33%,主要原因是根據(jù)縣統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金管理辦法,我委2022年根據(jù)縣統(tǒng)籌整合方案后安排實(shí)施了部分統(tǒng)籌項(xiàng)目資金。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出68.13萬元,占10.77%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.9萬元,主要原因是人員工資普調(diào)、社保繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

(3)衛(wèi)生健康支出23.29萬元,占3.68%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.89萬元,單位人員調(diào)出等。

4)農(nóng)林水支出9.99萬元,占1.57%,較年初預(yù)算數(shù)減少3644.39萬元,下降99.73%,主要原因是根據(jù)縣統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金管理辦法,我委2022年根據(jù)縣統(tǒng)籌整合方案后安排實(shí)施了部分統(tǒng)籌項(xiàng)目資金。

(5)住房保障支出18.50萬元,占2.92%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬元,與年初預(yù)算持平。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出429.16萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)368.51萬元,較上年決算數(shù)增加140.45萬元,增長(zhǎng)61.58%,主要原因單位人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資,其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)和住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)60.65萬元,較上年決算數(shù)增加42.40萬元,增長(zhǎng)233%,主要原因是2022年度公務(wù)經(jīng)費(fèi)按進(jìn)度調(diào)度,財(cái)政保障較好。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、電話費(fèi)、維修費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

?2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.48萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.52萬元,下降30.4%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出有所下降。較上年支出數(shù)減少0.02萬元,下降1%,主要原因是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管控,只減不增。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

?公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,主要本單位公務(wù)用車已報(bào)廢。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.50萬元,下降100%,主要原因是本單位公務(wù)用車已報(bào)廢。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,主要原因是本單位公務(wù)用車已報(bào)廢。

公務(wù)接待費(fèi)3.48萬元,主要用于接待上級(jí)部門專項(xiàng)工作檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元,下降0.6%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),只減不增。較上年支出數(shù)減少0.02萬元,下降0.6%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),只減不增。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待84批次482人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)72.16元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少2.00萬元,下降100%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.40萬元,下降100%,主要原因是由于受疫情等影響,未開展相關(guān)會(huì)議和培訓(xùn)工作,以線上為主。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.65萬元,主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加42.4萬元,增長(zhǎng)233%,主要原因是因?yàn)閯?chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

??截至2022年12月30日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我委對(duì)部門整體和5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),以填報(bào)自評(píng)形式開展自評(píng)5項(xiàng),涉及金額203.67萬元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見附件2

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

2022年度我單位未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

通過績(jī)效自評(píng)工作,我單位已完成2022年度績(jī)效目標(biāo)任務(wù)

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2022年度我單位沒有開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

李敏023-75552334


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