一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行民族、宗教法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,組織開展民族、宗教理論、政策和重大問(wèn)題的調(diào)查研究,負(fù)責(zé)民族、宗教動(dòng)態(tài)信息的匯總、分析,提出政策建議。
2、起草民族、宗教地方性法規(guī)草案,擬定并組織實(shí)施本縣有關(guān)民族、宗教工作規(guī)劃、計(jì)劃和政策。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族、宗教政策、法律法規(guī)和基本知識(shí)的宣傳教育工作,保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。協(xié)助相關(guān)部門做好縣慶相關(guān)工作。
3、研究提出協(xié)調(diào)民族、宗教關(guān)系,維護(hù)全縣民族團(tuán)結(jié)、宗教和睦、社會(huì)穩(wěn)定的措施建議。協(xié)調(diào)、配合處理有關(guān)民族和宗教重大事宜及突發(fā)事件。承辦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作。
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé),促進(jìn)民族政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的實(shí)施、銜接。
5、負(fù)責(zé)擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項(xiàng)規(guī)劃,監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況,協(xié)助有關(guān)部門擬定本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系,推進(jìn)民族宗教事務(wù)管理信息化建設(shè),牽頭研判涉民族宗教領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門引導(dǎo)處置,加強(qiáng)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)宗教管理。
6、研究分析本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面的問(wèn)題并提出特殊政策建議,協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門處理相關(guān)事宜,組織、協(xié)調(diào)科技發(fā)展、對(duì)口支援、扶貧開發(fā)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作、民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)以及少數(shù)民族干部隊(duì)伍建設(shè)等工作,參與少數(shù)民族專項(xiàng)資金的分配和使用管理。
7、依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé),依法開展宗教執(zhí)法工作,依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng),維護(hù)宗教界合法權(quán)益,防范利用宗教進(jìn)行的非法、違法活動(dòng),抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng),促進(jìn)宗教關(guān)系和諧,辦理宗教團(tuán)體需由政府解決或協(xié)調(diào)的有關(guān)事務(wù),做好民間信仰事務(wù)管理工作,鼓勵(lì)和規(guī)范宗教界開展公益慈善活動(dòng)。
8、指導(dǎo)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所依法依章開展活動(dòng),支持加強(qiáng)自身建設(shè),幫助宗教團(tuán)體培養(yǎng)教育宗教教職人員,推動(dòng)宗教團(tuán)體在宗教界開展愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育。
9、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)履行屬地責(zé)任和民族宗教工作相關(guān)職責(zé),促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)民族宗教事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,維護(hù)轄區(qū)內(nèi)民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。
10、負(fù)責(zé)全縣民族、宗教事務(wù)對(duì)外宣傳、交流與合作。承辦民族工作領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作相關(guān)事宜。
11、指導(dǎo)民族古籍收集、整理、出版工作。承辦民族文化挖掘、整理、保護(hù)、研究、傳承和利用工作。
12、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì);中國(guó)土家文化研究院(下屬事業(yè)單位);酉陽(yáng)民族宗教委是縣政府工作部門,為正科級(jí),歸口縣統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)。編制情況:行政編制8名。設(shè)主任1名,副主任2名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。單位實(shí)有人數(shù):部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員10人,其中行政機(jī)關(guān)9人,行政工勤1人。退休人員13人。下設(shè)4個(gè)科室,分別為辦公室、政策法規(guī)科、民族科、宗教科。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位是酉陽(yáng)土家族苗族自治縣民族宗教委員會(huì)(本級(jí))
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)478.31萬(wàn)元,支出總計(jì)478.31萬(wàn)元。較上年決算數(shù)增加478.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)酉陽(yáng)委辦發(fā)〔2019〕22號(hào)文件精神,我單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)478.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加478.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。其中:財(cái)政撥款收入478.31萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)478.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加478.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。其中:基本支出292.32萬(wàn)元,占61.53%;項(xiàng)目支出185.99萬(wàn)元,占38.47%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)478.31萬(wàn)元。財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加478.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入478.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加478.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。所以,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出478.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加478.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出384.62萬(wàn)元,占80.41%,較上年決算數(shù)增加159.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)70.71%,主要原因是新增民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建綜合示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、駐村工作隊(duì)駐村補(bǔ)助等項(xiàng)目支出。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出54.82萬(wàn)元,占11.46%,較上年決算數(shù)增加3.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.66%,主要原因是根據(jù)實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)據(jù)實(shí)繳納。
(3)衛(wèi)生健康支出16.81萬(wàn)元,占3.51%,較上年決算數(shù)減少0.54萬(wàn)元,下降3.11%,主要原因是根據(jù)實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)據(jù)實(shí)繳納。
(4)農(nóng)林水支出9.99萬(wàn)元,占2.09%,較上年決算數(shù)減少3644.31萬(wàn)元,下降99.73%,主要原因是根據(jù)縣統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金管理辦法,我委2022年根據(jù)縣統(tǒng)籌整合方案后安排實(shí)施了部分統(tǒng)籌項(xiàng)目資金。
(5)住房保障支出12.06萬(wàn)元,占2.6%,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出292.32萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)251.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加251.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,公用經(jīng)費(fèi)40.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加40.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。
人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利待遇、五險(xiǎn)一金、津補(bǔ)貼等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、維修費(fèi)用、物管費(fèi)、電話費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.48萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.52萬(wàn)元,下降50.3%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管控,較上年支出數(shù)增加3.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
?2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要本單位公務(wù)用車已報(bào)廢。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.50萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本單位公務(wù)用車已報(bào)廢。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本單位公務(wù)用車已報(bào)廢。
公務(wù)接待費(fèi)3.48萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)部門專項(xiàng)工作檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元,下降0.6%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),只減不增。較上年支出數(shù)增加3.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù),無(wú)法進(jìn)行上下年比較。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待84批次482人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)72.16元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.70萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加40.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會(huì)的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)等。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
??截至2022年12月30日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我委對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),以填報(bào)自評(píng)形式開展自評(píng)3項(xiàng),涉及金額185.99萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見附件2
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
2022年度我單位未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
通過(guò)績(jī)效自評(píng)工作,我單位已完成2022年度績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2022年度我單位沒(méi)有開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
??李敏 ??023-75552334