部 門
鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號 ] 11500242009146532W/2022-00007
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 酉陽縣財政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-08-25
[ 發(fā)布日期 ] 2022-08-25

重慶市酉陽土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會2021年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

根據(jù)酉陽委辦發(fā)〔2019〕22號文件精神,酉陽土家族苗族自治縣民族宗教事務(wù)委員會是縣政府工作部門,為正科級,歸口中共酉陽土家族苗族自治縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部領(lǐng)導(dǎo)。縣民族宗教委主要職責(zé)是:

1.貫徹執(zhí)行民族、宗教法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,組織開展民族、宗教理論、政策和重大問題的調(diào)查研究,負(fù)責(zé)民族、宗教動態(tài)信息的匯總、分析,提出政策建議。

2.起草民族、宗教地方性法規(guī)草案,擬定并組織實施本縣有關(guān)民族、宗教工作規(guī)劃、計劃和政策。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族、宗教政策、法律法規(guī)和基本知識的宣傳教育工作,保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。協(xié)助相關(guān)部門做好縣慶相關(guān)工作。

3.研究提出協(xié)調(diào)民族、宗教關(guān)系,維護全縣民族團結(jié)、宗教和睦、社會穩(wěn)定的措施建議。協(xié)調(diào)、配合處理有關(guān)民族和宗教重大事宜及突發(fā)事件。承辦民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作。

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé),促進民族政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的實施、銜接。

5.負(fù)責(zé)擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃,監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況,協(xié)助有關(guān)部門擬定本地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃,促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系,推進民族宗教事務(wù)管理信息化建設(shè),牽頭研判涉民族宗教領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門引導(dǎo)處置,加強和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)宗教管理。

6.研究分析本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議,協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門處理相關(guān)事宜,組織、協(xié)調(diào)科技發(fā)展、對口支援、扶貧開發(fā)、經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作、民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)以及少數(shù)民族干部隊伍建設(shè)等工作,參與少數(shù)民族專項資金的分配和使用管理。

7.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé),依法開展宗教執(zhí)法工作,依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護宗教界合法權(quán)益,防范利用宗教進行的非法、違法活動,抵御境外利用宗教進行的滲透活動,促進宗教關(guān)系和諧,辦理宗教團體需由政府解決或協(xié)調(diào)的有關(guān)事務(wù),做好民間信仰事務(wù)管理工作,鼓勵和規(guī)范宗教界開展公益慈善活動。

8.指導(dǎo)宗教團體和宗教活動場所依法依章開展活動,支持加強自身建設(shè),幫助宗教團體培養(yǎng)教育宗教教職人員,推動宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育。

9.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)履行屬地責(zé)任和民族宗教工作相關(guān)職責(zé),促進轄區(qū)內(nèi)民族宗教事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,維護轄區(qū)內(nèi)民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。

10.負(fù)責(zé)全縣民族、宗教事務(wù)對外宣傳、交流與合作。承辦民族工作領(lǐng)域的對外交流與合作相關(guān)事宜。

11.指導(dǎo)民族古籍收集、整理、出版工作。承辦民族文化挖掘、整理、保護、研究、傳承和利用工作。

12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

根據(jù)酉陽編委《關(guān)于調(diào)整土家文化研究院機構(gòu)編制的批復(fù)》(酉陽編委發(fā)〔2013〕16號)文件精神,酉陽土家文化研究院主要職責(zé)是:
?????負(fù)責(zé)全縣民族經(jīng)濟、文化、藝術(shù)、宗教等方面資料的收集、整理、研究、編纂、咨詢及管理;承擔(dān)全縣涉及民族政治、經(jīng)濟、文化等方面重大研究課題;完成毗鄰地區(qū)涉及民族方面的合作性課題調(diào)研;負(fù)責(zé)境內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘、保護、申報等工作;負(fù)責(zé)土家文化博物館管理及桃花源景區(qū)文化提升工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)酉陽委辦發(fā)〔2019〕22號文件精神,酉陽縣民族宗教委是縣政府工作部門,為正科級,歸口中共酉陽土家族苗族自治縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部領(lǐng)導(dǎo)。縣民族宗教委含機關(guān)和1個直屬事業(yè)單位酉陽中國土家文化研究院(二級單位)。機關(guān)編制情況:行政編制8名。設(shè)主任1名,副主任2名,內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。下設(shè)4個科室,分別為辦公室、政策法規(guī)科、民族科、宗教科。

酉陽中國土家文化研究院編制情況:事業(yè)編制10個。下設(shè)3個科室,分別為綜合部、文化研究部、非遺管理部。

(三)單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括事業(yè)單位酉陽中國土家文化研究院。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計726.56萬元,支出總計726.56萬元。收支較上年決算數(shù)減少1278.15萬元、 減少 63.8%,主要原因是項目資金為統(tǒng)籌,今年實施了部分項目,同時對企業(yè)補助費用減少,上年度實施了民貿(mào)民品貼息、旅游貼息補助,本年度無民貿(mào)民品貼息、旅游貼息補助資金。

2.收入情況。2021年度收入合計726.56萬元,較上年決算數(shù)減少400.77萬元,下降35.6%,主要變動原因我委從年初就牢固樹立“過緊日子”的思想,厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格控制行政運行成本,一般性辦公支出較去年大幅減少,今年日常公用辦公費18.24萬元較上一年36.62萬元減少18.38萬元,減少50.19%。

主要變動原因是2021年度根據(jù)縣統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金管理辦法,我委今年實施了部分項目。其中:財政撥款收入726.56萬元,占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計726.56萬元,較上年決算數(shù)減少418.15萬元,減少36.5%,主要原因是對企業(yè)補助費用減少,上年度實施了民貿(mào)民品貼息、旅游貼息補助,本年度無民貿(mào)民品貼息、旅游貼息補助資金。其中:基本支出246.31萬元,占33.9%;項目支出480.26萬元,占66.1%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少860.00萬元,下降100%,減少主要變動原因是項目資金提高了支付進度。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計726.56萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少1,278.15萬元,下降63.8%。主要變動原因是2021年度根據(jù)縣統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金管理辦法,我委今年實施了部分項目,同時對企業(yè)補助費用減少,上年度實施了民貿(mào)民品貼息、旅游貼息補助,本年度無民貿(mào)民品貼息、旅游貼息補助資金。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入726.56萬元,較上年決算數(shù)減少400.77萬元,下降35.6%。主要變動原因是2021年度根據(jù)縣統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金管理辦法,我委今年實施了部分項目。較年初預(yù)算數(shù)減少1,690.29萬元,下降69.9%。主要變動原因是2021年度少數(shù)民族發(fā)展建設(shè)資金年初預(yù)2020.6萬元,根據(jù)縣統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金管理辦法,我委2021年根據(jù)縣級統(tǒng)籌整合方案后安排資金480.26萬元。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出726.56萬元,較上年決算數(shù)減少418.15萬元,下降36.5%。主要原因是對企業(yè)補助費用減少,上年度實施了民貿(mào)民品貼息、旅游貼息補助,本年度無民貿(mào)民品貼息、旅游貼息補助資金。較年初預(yù)算數(shù)減少2,550.29萬元,下降77.8%。減少主要變動原因一是根據(jù)銜接資金管理辦理,多數(shù)少數(shù)民族發(fā)展資金項目納入鄉(xiāng)村振興銜接資金管理;二是我委牢固樹立“過緊日子”的思想,厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格控制行政運行成本,一般性辦公支出較去年大幅減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少860.00萬元,下降100%,減少主要變動原因是本年度提高項目資金支付進度,部分資金劃撥到項目實施單位。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出160.17萬元,占22%,較年初預(yù)算數(shù)減少145.00萬元,下降47.5%,主要原因是我委牢固樹立“過緊日子”的思想,厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格控制行政運行成本,一般性辦公支出較去年大幅減少。

(2)文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少500.00萬元,下降100%,主要原因是本年度無旅游貼息補助資金支出。

(3)社會保障與就業(yè)支出50.07萬元,占6.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.95萬元,下降9%,主要原因是主要原因是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整,壓縮一般性支出。?

(4)衛(wèi)生健康支出20.45萬元,占2.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

(5)農(nóng)林水支出480.26萬元,占66.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少1,540.34萬元,下降76.23%,主要原因是根據(jù)縣統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金管理辦法,我委2021年根據(jù)縣級統(tǒng)籌整合方案后安排資金480.26萬元。

(6)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少360.00萬元,下降100%,主要原因是本年度未產(chǎn)生民貿(mào)民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導(dǎo)支持資金支出。

(7)住房保障支出15.61萬元,占2.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出246.31萬元。其中:人員經(jīng)費228.06萬元,較上年決算數(shù)增加4.08萬元,增長1.8%,主要原因是年末實有人數(shù)17人,上一年未實有人員15人,變動原因為調(diào)入2人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資,其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、救濟費、醫(yī)療費和住房公積金等。公用經(jīng)費18.25萬元,較上年決算數(shù)減少18.38萬元,下降50.2%,主要原因是2021年我委認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制運行經(jīng)費預(yù)算及支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。??

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。??(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計3.50萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.10萬元,下降59.3%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少0.20萬元,下降5.4%,主要原因是主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費預(yù)算。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,未安排人員出國出訪。

公務(wù)車購置費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,本部門未安排公務(wù)車購置費支出預(yù)算。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元,主要用于主要是本部門無公務(wù)車輛。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬元,下降100%,主要原因是本部門無公務(wù)車輛,未發(fā)生公務(wù)車運行維護費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本部門無公務(wù)車輛,未發(fā)生公務(wù)車相關(guān)運行費用支出。

公務(wù)接待費3.50萬元,主要用于接待上級部門到我單位檢查指導(dǎo)交流工作,發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元,下降2.8%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出有所下降。較上年支出數(shù)減少0.20萬元,下降5.4%,主要原因是主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進行必要的公務(wù)接待。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待87批次485人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費72.16元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出2.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是我委今年繼續(xù)嚴(yán)格控制會議人數(shù),減少不必要支出。本年度培訓(xùn)費支出0.40萬元,較上年決算數(shù)增加0.05萬元,增長14.3%,主要原因是主要為外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)及2021年度加強了全縣宗教教職人員培訓(xùn)。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出18.25萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支機關(guān)運行經(jīng)費,主要用于辦公費、差旅費、會議費、租賃費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少18.38萬元,下降50.2%,主要原因是主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,牢固樹立過緊日子的理念、按照只減不增的要求從嚴(yán)控制機關(guān)運行經(jīng)費。

本年會議費支出為2.0萬元,與上年2.0萬元相比相對持平,主要原因是我委今年繼續(xù)嚴(yán)格控制會議人數(shù),減少不必要支出。培訓(xùn)費支出情況:本年培訓(xùn)費支出0.39萬元,與上年0.35萬元相比增加12.74%,主要為外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)及2021年度加強了全縣宗教教職人員培訓(xùn)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

因我委無公務(wù)用車及單價50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備,因此我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

(四)政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對我委實施的項目支出共6個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評2項,分別為2021年駐村工作隊駐村補助9.6萬元和2021年度才俊工程資助計劃15萬元,共計資金24.6萬元,從評價情況來看,我委對專項資金績效目標(biāo)完成情況進行了跟蹤、監(jiān)督、檢查、驗收,項目執(zhí)行情況較好,實現(xiàn)年初所設(shè)目標(biāo)。

(二)績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

(1)2021年度駐村工作隊駐村補助項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況好。項目全年預(yù)算數(shù)為9.6萬元,執(zhí)行數(shù)為9.524萬元,完成預(yù)算的99%.執(zhí)行率未達100%原因主要是因為年度按全勤預(yù)算。主要產(chǎn)出和效果:通過項目的實施助推當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展,大力發(fā)展村集體經(jīng)濟,接近了與群眾的距離,群眾對黨對政策的認(rèn)同得到不斷提高。

2021年駐村工作隊駐村補助項目績效目標(biāo)自評表

(2021年度)

項目名稱

2021年駐村工作隊駐村補助

項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話

張昌波(023-75552234)


主管部門

酉陽縣民族宗教委

實施單位

酉陽縣民族宗教委


資金情況
(萬元)

年度資金總額:

9.6


其中:財政撥款

9.6


其他資金






標(biāo)

年度目標(biāo)


及時兌現(xiàn)駐村工作隊補助政策,保障脫貧攻堅工作正常開展,更好發(fā)揮駐村工作隊在脫貧攻堅中生力軍作用,按時完成脫貧攻堅任務(wù)。





標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

績效目標(biāo)

完成目標(biāo)

指標(biāo)分值

自評得分


合計



100

99


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

兌現(xiàn)駐村人員補助人數(shù)

3人

3人

10

10


質(zhì)量指標(biāo)

是否超范圍

3人

3人

10

10


時效指標(biāo)

是否按進度撥付

12月底

12月底

10

10


成本指標(biāo)

是否超預(yù)算

9.6萬元

9.524萬元

10

9


效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益
指標(biāo)

促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展

100%

100%

10

10


社會效益
指標(biāo)

宣傳扶貧政策,助推貧困群眾認(rèn)同感

100%

100%

10

10



可持續(xù)影響
指標(biāo)

拉近黨與群眾距離

100%

100%

20

20



滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象
滿意度指標(biāo)

駐村人員對政策執(zhí)行滿意度

100%

100%

20

20


(2)2021年度 才俊工程資助計劃項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況好。項目全年預(yù)算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:通過項目的實施助力我縣少數(shù)民族困難家庭優(yōu)秀大學(xué)生大學(xué)夢,促進民族團結(jié)進步,鑄牢中華民族共同體意識。

2021年度才俊工程資助計劃項目績效目標(biāo)自評表

(2021年度)

項目名稱

2021年度才俊工程資助計劃

項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話

張昌波(023-75552234)


主管部門

酉陽縣民族宗教委

實施單位

酉陽縣民族宗教委


資金情況
(萬元)

年度資金總額:

15


其中:財政撥款

15


其他資金






標(biāo)

年度目標(biāo)


資助少數(shù)民族家庭困難大學(xué)生30名,每人一次性5000元資助金額,共計15萬元;2、助力我縣少數(shù)民族困難家庭優(yōu)秀大學(xué)生完成大學(xué)夢,促進民族團結(jié)進步,鑄牢中華民族共同體意識。





標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

績效目標(biāo)

完成目標(biāo)

指標(biāo)分值

自評得分


合計



100

100


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

資助家庭困難少數(shù)民族優(yōu)秀學(xué)生

30個

30個

15

15


質(zhì)量指標(biāo)

家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利入學(xué)

100%

100%

15

15


時效指標(biāo)

是否按進度撥付

10月底

10月底

10

10


成本指標(biāo)

資助金額

15萬元

15萬元

10

10


效益指標(biāo)

社會效益
指標(biāo)

促進民族團結(jié)進步

100%

100%

15

15


可持續(xù)影響
指標(biāo)

鑄牢中華民族共同體意識

100%

100%

15

15



滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象
滿意度指標(biāo)

被資助大學(xué)生對政策資金執(zhí)行滿意度

100%

100%

20

20


2.績效自評報告或案例。

本部門未委托第三方開展績效自評。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本部門未委托第三方開展績效自評。

(三)重點績效評價結(jié)果。

本部門不涉及政策或項目重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

辦公室電話:023-75552334


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