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[ 索引號(hào) ] 11500242009146364T/2021-00629
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 酉陽縣財(cái)政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-09-14
[ 發(fā)布日期 ] 2021-09-14

重慶市酉陽土家族苗族自治縣民政局(本級(jí))2020年決算情況說明

字號(hào):

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹落實(shí)民政工作法律、法規(guī)和方針政策,擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3.擬訂全縣社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè),指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè);承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)的相關(guān)工作,推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)報(bào)市政府審批的行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更審核工作,承擔(dān)縣內(nèi)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)地名管理和縣內(nèi)重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。

6.貫徹執(zhí)行婚姻登記管理政策,推進(jìn)婚俗改革。

7.貫徹執(zhí)行殯葬管理政策,推進(jìn)殯葬改革。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.貫徹執(zhí)行殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策,健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11.統(tǒng)籌推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

12.組織實(shí)施社會(huì)工作、志愿服務(wù)工作,會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和社會(huì)組織黨建工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù),促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體,推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣民政局(本級(jí))內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室:辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、基層政權(quán)科(區(qū)劃地名科)、社會(huì)救助科、社會(huì)事務(wù)科、社會(huì)福利科、社會(huì)組織管理科。下轄3個(gè)直屬事業(yè)單位:縣最低生活保障事務(wù)中心、縣救助管理站、縣婚姻登記中心。

縣民政局(本級(jí))行政編制12名。設(shè)局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)3名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名。縣最低生活保障事務(wù)中心(含縣救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查認(rèn)定中心)全額撥款事業(yè)編制11名(參公);縣救助管理站全額撥款事業(yè)編制7名(參公);縣婚姻登記中心全額撥款事業(yè)編制11名。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位是酉陽土家族苗族自治縣民政局(本級(jí))。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況2020年度收入總計(jì)4929.38萬元,支出總計(jì)4929.38萬元。收支較上年決算數(shù)減少19390.98萬元、??下降??79.7%。主要原因是一是城鄉(xiāng)最低生活保障金收支納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)核算;二是縣退役軍人事務(wù)局的2020年度實(shí)行獨(dú)立決算(2019年度縣退役軍人事務(wù)局的決算按縣財(cái)政要求由民政局統(tǒng)一決算上報(bào));三是因機(jī)構(gòu)改革2020年度城鄉(xiāng)醫(yī)療救助管理職能整體劃轉(zhuǎn)至縣醫(yī)療保障局,經(jīng)費(fèi)相應(yīng)劃轉(zhuǎn),指標(biāo)減少。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)3981.63萬元,較上年決算數(shù)減少19856.85萬元,下降83.3%。主要原因是一是城鄉(xiāng)最低生活保障金納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)核算;二是因機(jī)構(gòu)改革縣退役軍人事務(wù)局的實(shí)行獨(dú)立核算,相應(yīng)職能科室人員也調(diào)整到縣退役軍人事務(wù)局;三是因機(jī)構(gòu)改革城鄉(xiāng)醫(yī)療救助管理職能整體劃轉(zhuǎn)至縣醫(yī)療保障局,相應(yīng)的指標(biāo)減少。其中:財(cái)政撥款收入3981.63萬元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余947.75萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)2657.62萬元,較上年決算數(shù)減少16241.68萬元,下降85.9%,主要原因是一是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年決算數(shù)減少7766.74萬元,下降76.5%,因機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出11人,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少;城鄉(xiāng)最低生活保障金支出納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)核算;縣退役軍人事務(wù)局實(shí)行獨(dú)立核算。二是衛(wèi)生健康支出較上年決算數(shù)減少7291.42萬元,下降99.4%,主要因城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助職能轉(zhuǎn)出,支出減少。三是農(nóng)林水支出較上年決算數(shù)增加12.95萬元,增長(zhǎng)100%,原因?yàn)樵黾臃鲐氈С觯瘩v村工作隊(duì)員駐村補(bǔ)助。四是住房保障支出較上年決算減少7.98萬元,下降18.5%,原因?yàn)槿藛T調(diào)出。五是其他支出較上年決算數(shù)減少1188.49萬元,下降86.6%,原因?yàn)楸灸隉o用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出。其中:基本支出514.21萬元,占19.3%;項(xiàng)目支出2143.41萬元,占80.7%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2271.76萬元,較上年決算數(shù)減少3149.3萬元,下降58.1%,主要原因是2020年度財(cái)政撥款收入比上年度減少19856.85萬元,支出比上年減少16241.68萬元,形成年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4929.38萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少19390.98萬元,下降79.7%。主要原因是一是城鄉(xiāng)最低生活保障金收支納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)核算;二是縣退役軍人事務(wù)局的2020年度實(shí)行獨(dú)立決算(2019年度縣退役軍人事務(wù)局的決算按縣財(cái)政要求由民政局統(tǒng)一決算上報(bào));三是因機(jī)構(gòu)改革2020年度城鄉(xiāng)醫(yī)療救助管理職能整體劃轉(zhuǎn)至縣醫(yī)療保障局,經(jīng)費(fèi)相應(yīng)劃轉(zhuǎn),指標(biāo)減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3748.33萬元,較上年決算數(shù)減少18434.81萬元,下降83.1%。主要原因是一是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年決算數(shù)減少11138.96萬元,下降75.3%,因機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出11人,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少;城鄉(xiāng)最低生活保障金支出納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)核算;縣退役軍人事務(wù)局實(shí)行獨(dú)立核算;臨時(shí)救助收入減少;二是衛(wèi)生健康支出較上年決算數(shù)減少7300.83萬元,下降99.4%,因城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助職能轉(zhuǎn)出,支出減少。三是農(nóng)林水支出較上年決算數(shù)增加12.95萬元,增長(zhǎng)100%,因?yàn)樵黾臃鲐氈С觯v村工作隊(duì)員駐村補(bǔ)助)。四是住房保障支出較上年決算減少7.98萬元,下降18.5%,因?yàn)槿藛T調(diào)出,支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少24620.14萬元,下降86.8%。主要原因是一是財(cái)政撥入項(xiàng)目資金減少;二是低保、孤兒、特困人員供養(yǎng)納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算;三是臨時(shí)救助、其他生活救助財(cái)政撥款收入減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余873.65萬元

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2474.25萬元,較上年決算數(shù)減少15053.18萬元,下降85.9%。主要原因是一是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年決算數(shù)減少7766.74萬元,下降76.5%,原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)11人,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少;最低生活保障金支出納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)核算;縣退役軍人事務(wù)局指標(biāo)單獨(dú)核算。二是衛(wèi)生健康支出較上年決算數(shù)減少7291.42萬元,下降99.4%,原因?yàn)槌青l(xiāng)醫(yī)療救助和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助指標(biāo)劃轉(zhuǎn),無支出。三是農(nóng)林水支出較上年決算數(shù)增加12.95萬元,增長(zhǎng)100%,原因?yàn)樵黾臃鲐氈С觯瘩v村工作隊(duì)員駐村補(bǔ)助。四是住房保障支出較上年決算減少7.98萬元,下降18.5%,原因?yàn)槿藛T調(diào)出。較年初預(yù)算數(shù)減少30667.08??元,下降92.5%。主要原因:一是社區(qū)建設(shè)、地名普查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站等項(xiàng)目支出減少;二是低保、孤兒、特困人員供養(yǎng)支出納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算;三是臨時(shí)救助、其他生活救助財(cái)政撥款收入減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2147.73萬元,較上年決算數(shù)減少2744.55萬元,下降56.1%,主要原因是一是2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金在2020年通過縣財(cái)政局指標(biāo)調(diào)劑實(shí)現(xiàn)支出,預(yù)算單位相應(yīng)調(diào)減了年初結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo);二是2020年底上級(jí)專款撥入的項(xiàng)目指標(biāo)未實(shí)現(xiàn)支出,指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,其中殯儀館建設(shè)2000萬元,最低生活保障金98.15萬元,臨時(shí)救助3萬元,流浪乞討人員救助46.58萬元。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)社會(huì)保障與就業(yè)支出2381.04萬元,占96.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少30662.2萬元,下降92.8%,主要原因:一是社區(qū)建設(shè)、地名普查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站等項(xiàng)目支出減少;二是城鄉(xiāng)低保、孤兒、特困等人員供養(yǎng)支出納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算;三是臨時(shí)救助、其他生活救助財(cái)政撥款收入減少。

2)衛(wèi)生健康支出45.1萬元,占1.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.19萬元,下降8.5%,主要原因是在職轉(zhuǎn)退休。

3)農(nóng)林水支出12.95萬元,占0.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.16萬元,增長(zhǎng)1.3%,主要原因是2020年追加上年度未支付的駐村工作隊(duì)駐村補(bǔ)助。

4)住房保障支出35.16萬元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.85萬元,下降2.4%,主要原因是在職轉(zhuǎn)退休。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出514.21萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)461.20萬元,較上年決算數(shù)減少216.61萬元,下降32.0%,主要原因一是因機(jī)構(gòu)改革調(diào)出人員11人;二是2020年無一次性撫恤支出;三是在職轉(zhuǎn)退休。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、職工遺屬生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、一次性退休補(bǔ)貼、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)53.01萬元,較上年決算數(shù)減少100.82萬元,下降65.5%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。二是因機(jī)構(gòu)改革調(diào)出11人,公用經(jīng)費(fèi)支出減少。三是由于我縣財(cái)力不足,財(cái)政資金優(yōu)先用于三保支出,年底部分公用經(jīng)費(fèi)未支付。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)??費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余74.10萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余124.03萬元。本年收入233.3萬元,較上年決算數(shù)減少1422.04萬元,下降85.9%,主要原因一是撥入的福利彩票公益金區(qū)縣分成資金減少,二是福利彩票公益金用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的項(xiàng)目取消,經(jīng)費(fèi)減少。本年支出183.37萬元,較上年決算數(shù)減少1188.49萬元,下降65.5%,主要原因一是社會(huì)福利方面的項(xiàng)目支出減少,二是無城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.28萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少16.72萬元,下降79.6%??較上年支出數(shù)減少29.89萬元,下降87.5%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,較上年支出數(shù)減少16.79萬元,下降100%,主要原因?yàn)楸締挝?020年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.08萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、民政救助、惠民政策落實(shí)督查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.92萬元,下降86.1%;較上年支出數(shù)減少6.83萬元,下降76.7%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因:一是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。二是由于我縣財(cái)力不足,財(cái)政資金優(yōu)先用于三保支出,年底部分公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未支付,但總體較年初預(yù)算和上年決算均有所下降。

公務(wù)接待費(fèi)2.2萬元,主要用于接待外區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研殯葬改革,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.8萬元,下降63.3%;較上年支出數(shù)減少6.27萬元,下降74%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格公務(wù)接待支出管理。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次280人,其中:國(guó)內(nèi)外??事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)78.43元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.04萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.01萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少100.82萬元,下降65.5%,主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。二是因機(jī)構(gòu)改革調(diào)出11人,公用經(jīng)費(fèi)支出減少。三是由于我縣財(cái)力不足,財(cái)政資金優(yōu)先用于三保支出,年底部分公用經(jīng)費(fèi)未支付。

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.72萬元,較上年決算數(shù)減少2.28萬元,下降45.6%,主要原因一是嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定,二是因疫情影響盡量采用視頻會(huì)議形式處理日常業(yè)務(wù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.16萬元,較上年決算數(shù)減少5.54萬元,下降97.2%,主要原因一是民政業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)會(huì)主要以視頻的方式培訓(xùn)。二是業(yè)務(wù)科室加強(qiáng)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)督促指導(dǎo),減少集中培訓(xùn),節(jié)約了培訓(xùn)支出。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至20201231日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說明

2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額16.84萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出16.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.84萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額16.84萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于社會(huì)工作政府購(gòu)買服務(wù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)9項(xiàng),涉及資金2143.41萬元;沒有委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)表(詳見附件2)

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

縣財(cái)政局未委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)??費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-75556017

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