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鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號 ] 115002420091462847/2021-00127
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 酉陽縣民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2018-09-24
[ 發(fā)布日期 ] 2018-09-24

酉陽自治縣民政局2017年部門決算情況說明

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 一、部門基本情況
  (一)職能職責。1、貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)和方針政策,擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施和監(jiān)督檢查。?2、負責優(yōu)撫對象的撫恤和優(yōu)待工作;負責退役士兵、復員干部、軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置;組織、指導擁軍優(yōu)屬工作,承擔縣雙擁工作領(lǐng)導小組的日常工作。?3、負責自然災(zāi)害生活救助工作;負責核查、上報災(zāi)情;管理分配縣級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。?4、負責執(zhí)行社會救助規(guī)劃和政策,健全城鄉(xiāng)社會救助體系;負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作。?5、負責城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè),指導社區(qū)服務(wù)體系建設(shè);承擔基層政權(quán)建設(shè)的相關(guān)工作,指導村(居)民委員會建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)工作。?6、負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷調(diào)整、更名和界線變更的審核報批;主管地名工作;負責全縣行政區(qū)劃界限管理工作。7、承擔依法對全縣性社會團體、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察的責任。?8、擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施;負責城市“三無”對象和農(nóng)村“五保”老人的供養(yǎng)和管理工作;負責社會福利機構(gòu)的建設(shè)和管理。?9、組織擬訂慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,推進慈善事業(yè)發(fā)展;組織、指導社會捐助工作;負責福利彩票發(fā)行管理,監(jiān)督全縣福利資金的管理使用。10、貫徹執(zhí)行婚姻登記管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策,指導婚姻、殯葬和兒童收養(yǎng)服務(wù)機構(gòu)管理工作;負責推進婚俗和殯葬改革。?11、承辦縣政府交辦的其他事項。
  (二)機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)職能職責,縣民政局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室,救災(zāi)科,社會事務(wù)科,社會救助科,優(yōu)撫安置科,基層政權(quán)科。下轄9個直屬事業(yè)單位。我局人員編制78人,其中行政人員15人、工勤2人、事業(yè)人員61人(含參公人員21人)。年末實有在職人員72人,其中行政人員16人、工勤2人、參照公務(wù)員法管理人員17人,事業(yè)人員37人。
  二、部門決算情況說明
  (一)收入支出決算總體情況說明
  本部門2017年度收入總計15143.67萬元(其中財政撥款收入13265.53萬元,2016年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1878.14萬元),支出總計14660.65萬元。與2016年決算數(shù)相比,收入減少3975.06萬元,下降21%,主要原因一是上級專項資金減少。支出減少2428.17萬元,下降14%,主要原因一是項目建設(shè)減少,二是貫徹落實黨風廉政建設(shè)要求,厲行節(jié)約,縮減支出。
  本部門2017年度收入合計13265.53萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款9041.53萬元,占68%;政府性基金預(yù)算財政撥款4224萬元,占32%。
  本部門2017年度支出合計14660.65萬元,其中:基本支出1430.08萬元,占10%;項目支出13230.57萬元,占90%。
  本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余483.02萬元,較上年減少1395.12萬元,主要原因是部分跨年度建設(shè)項目在本年度實施完。
  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
  本部門2017年度財政撥款收入13265.53萬元,較上年決算數(shù)減少5419.19萬元,下降29%。主要原因是上級專項資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少17272.58萬元,下降57%。主要原因是項目建設(shè)減少。
本部門2017年度財政撥款支出14660.65萬元,較上年決算數(shù)減少2428.17萬元,下降14%。主要原因一是項目建設(shè)減少,二是貫徹落實黨風廉政建設(shè)要求,厲行節(jié)約,縮減支出。較年初預(yù)算數(shù)減少17866.87萬元,下降55%。主要原因一是部分項目存在跨年度建設(shè)結(jié)算,二是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算,而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。
  本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出7141.03萬元,占49%,較年初預(yù)算數(shù)減少18462.05萬元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),主要原因一是基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、社會福利項目建設(shè)減少,二是最低生活保障金按規(guī)定使用了以前年度財政基金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。三是因無重特大自然災(zāi)害發(fā)生,而自然災(zāi)害生活救助支出減少;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2014.15萬元,占14%,較年初預(yù)算數(shù)減少3469.95萬元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),主要原因是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出減少;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2446萬元,占17%,較年初預(yù)算數(shù)增加2446萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是財政調(diào)整基金支出用于最低生活保障;農(nóng)林水支出94.16萬元,占0.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加12.16萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是采購救災(zāi)棉被增加;住房保障支出57.98萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.6萬元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),主要原因是人員調(diào)動;其他支出2907.33萬元,占19%,較年初預(yù)算數(shù)增加1607.66萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是用于社會福利的彩票公益金支出增加,即敬老院建設(shè)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)、便民服務(wù)中心建設(shè)等。
  (三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
  本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出1430.08萬元。其中:人員經(jīng)費1252.9萬元,較上年減少423.05萬元,主要原因是退役安置科目列入了項目支出。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出(基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費)、對個人和家庭的補助(退休費、撫恤金、遺屬生活補助、住房公積金等)。公用經(jīng)費177.18萬元,較上年減少165.44萬元,主要原因是殯葬事務(wù)管理中心部分支出列入了項目支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費等。
  三、“三公”經(jīng)費情況說明
  (一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2017年度本部門?“三公”經(jīng)費支出共計44.83萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少30.99萬元,較上年支出數(shù)減少26.9萬元,減少的主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。二是我部門今年實施了公車改革,減少公務(wù)用車2輛,嚴格落實公車使用規(guī)定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。
  (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
  2017年度本部門因公出國(境)費用0萬元。
  公務(wù)車運行維護費20.99萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、民政救助、惠民政策落實督查、殯葬事務(wù)等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.15萬元,較上年支出數(shù)減少10.15萬元,主要原因是實行公車改革。
公務(wù)接待費23.84萬元,主要用于接待外區(qū)縣到我單位學習調(diào)研殯葬改革,接受相關(guān)部門檢查指導工作,費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少20.84萬元,較上年支出數(shù)減少13.59萬元,減少的主要原因是厲行節(jié)約,嚴格公務(wù)接待支出管理。
  (三)“三公”經(jīng)費實物量情況。
  2017年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,保有量為8輛(殯葬事務(wù)管理中心殯儀車4輛、殯葬執(zhí)法車1輛、殯葬中心公務(wù)用車1輛;民政局機關(guān)公務(wù)用車1輛、流浪乞討救助專用車1輛);國內(nèi)公務(wù)接待307批次,國內(nèi)公務(wù)接待3273人次。2017年本部門人均接待費73元,車均車均維護費3萬元。
  四、其他需要說明的事項
  (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出57.66萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、水費、電費、郵電費、會議費、信息網(wǎng)絡(luò)更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年增加18.04萬元,增長46%,主要原因一是本單位今年召開了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院管理、低保工作、民政救助工作等會議,會議費較上年增長較大;二是民政救助工作信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè);三是部分原因由物價上漲造成。
  (二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛13輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(殯葬事務(wù)管理中心)、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛(殯葬執(zhí)法車和殯儀車)、其他用車1輛(流浪乞討救助專用車)。
  (三)政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額195.71萬元,其中:政府采購貨物支出195.71萬元。
  五、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
  本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:75556017。

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