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[ 索引號 ] 115002420091462847/2021-00125
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 酉陽縣民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2017-09-13
[ 發(fā)布日期 ] 2017-09-13

酉陽自治縣民政局2016年部門決算情況說明

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一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。1、貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)和方針政策,擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施和監(jiān)督檢查。?2、負(fù)責(zé)優(yōu)撫對象的撫恤和優(yōu)待工作;負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置;組織、指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作,承擔(dān)縣雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。?3、負(fù)責(zé)自然災(zāi)害生活救助工作;負(fù)責(zé)核查、上報災(zāi)情;管理分配縣級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。?4、負(fù)責(zé)執(zhí)行社會救助規(guī)劃和政策,健全城鄉(xiāng)社會救助體系;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作。?5、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè),指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè);承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)的相關(guān)工作,指導(dǎo)村(居)民委員會建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)工作。?6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷調(diào)整、更名和界線變更的審核報批;主管地名工作;負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃界限管理工作。7、承擔(dān)依法對全縣性社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察的責(zé)任。?8、擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施;負(fù)責(zé)城市“三無”對象和農(nóng)村“五保”老人的供養(yǎng)和管理工作;負(fù)責(zé)社會福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。?9、組織擬訂慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展;組織、指導(dǎo)社會捐助工作;負(fù)責(zé)福利彩票發(fā)行管理,監(jiān)督全縣福利資金的管理使用。10、貫徹執(zhí)行婚姻登記管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策,指導(dǎo)婚姻、殯葬和兒童收養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革。?11、承辦縣政府交辦的其他事項。?

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)職能職責(zé),縣民政局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室,救災(zāi)科,社會事務(wù)科,社會救助科,優(yōu)撫安置科,基層政權(quán)科。下轄9個直屬事業(yè)單位。我局人員編制78人,其中行政人員15人、工勤2人、事業(yè)人員61人(含參公人員21人)。年末實有在職人員71人,其中行政人員17人、工勤2人、事業(yè)人員52人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度收入總計19118.73萬元(其中財政撥款收入18684.72萬元,2015年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余434.01萬元),支出總計17088.82萬元。與2015年決算數(shù)相比,收入減少1676.57萬元、下降8%,主要原因是上級專項資金減少。支出減少3272.48萬元,下降16%,主要原因是一是項目建設(shè)減少,二是貫徹落實中央八項規(guī)定和黨風(fēng)廉政建設(shè)要求,厲行節(jié)約,縮減支出。

本部門2016年度收入合計18684.72萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入16447.56萬元,占88%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入2237.16萬元,占12%。

本部門2016年度支出合計17088.82萬元,其中:基本支出2018.57萬元,占12%;項目支出15070.25萬元,占88%。

本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2029.91萬元,較上年增加1595.9萬元,主要原因一是項目跨年度建設(shè),二是2016年底上級撥入的彩票公益金區(qū)縣分成資金。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入18684.72萬元,較上年決算數(shù)減少1943.66萬元,下降9%。主要原因是項目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少4364.11萬元,下降19%。主要原因是項目建設(shè)減少和跨年度建設(shè)。

本部門2016年度財政撥款支出17088.82萬元,較上年決算數(shù)減少3272.48萬元,下降16%。主要原因一是項目建設(shè)減少,二是貫徹落實中央八項規(guī)定和黨風(fēng)廉政建設(shè)要求,厲行節(jié)約,縮減支出。較年初預(yù)算數(shù)減少6160.97萬元,下降26%。主要原因一是部分項目存在跨年度建設(shè)結(jié)算,二是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算,而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出11883.77萬元,占70%,較年初預(yù)算數(shù)減少5172.86萬元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),主要原因是最低生活保障金和社會福利項目建設(shè)支出減少;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4084.46萬元,占24%,較年初預(yù)算數(shù)增加238.73萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出增加;?農(nóng)林水支出130萬元,占0.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加50萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是增加農(nóng)房保險支出;住房保障支出73.10萬元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.34萬元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),主要原因是在職轉(zhuǎn)退休;其他支出(彩票公益金)917.49萬元,占4.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加315.49萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是增加了敬老院消防整改項目支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出2018.57萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1675.95萬元,較上年減少131.28萬元,主要原因是撫恤支出中的傷殘撫恤列入了項目支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保障繳費(fèi))、對個人和家庭的補(bǔ)助(退休費(fèi)、退役費(fèi)、撫恤金、遺屬生活補(bǔ)助、住房公積金等)。公用經(jīng)費(fèi)342.62萬元,較上年增加121.01萬元,主要原因是物價上漲和殯葬中心火葬支出經(jīng)費(fèi)增加,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明?

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2016年度本部門?“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計71.73萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加3.24萬元,較上年支出數(shù)減少0.73萬元,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革,減少公務(wù)用車2輛,同時嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)有所下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年市民政局統(tǒng)一安排了單位人員出國考察學(xué)習(xí),所以新增了因公出國(境)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

2016年度本部門因公出國(境)費(fèi)用3.16萬元,主要是用于市民政局統(tǒng)一安排赴澳大利亞、新西蘭學(xué)習(xí)社會工作的管理、運(yùn)行機(jī)制、服務(wù)方式及效果,就如何引導(dǎo)和整合社會組織力量開展專業(yè)社會工作服務(wù)進(jìn)行交流,洽談社會工作介入社會救助、救災(zāi)等服務(wù)項目。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.16萬元,較上年支出數(shù)增加3.16萬元,主要原因為新增因公出國(境)費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.14萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、民政救助、惠民政策落實督查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等),費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加8.68萬元,較上年支出數(shù)減少2.03萬元,主要原因是實行公車改革。

公務(wù)接待費(fèi)37.43萬元,主要用于接待外區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研殯葬改革,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.6萬元,較上年支出數(shù)減少0.39萬元,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格公務(wù)接待支出管理。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

2016年本部門因公出國(境)1人;公務(wù)用車保有量為10輛(殯葬事務(wù)管理中心殯儀車6輛、殯葬執(zhí)法車1輛、殯葬中心公務(wù)用車1輛;民政局機(jī)關(guān)公務(wù)用車1輛、流浪乞討救助專用車1輛);國內(nèi)公務(wù)接待493批次,4680人。2016年本部門人均接待費(fèi)80元,車均維護(hù)費(fèi)3.11萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.62萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年減少24.05萬元,降低38%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,減少支出。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(殯葬事務(wù)管理中心和民政局各1輛)、其他用車8輛(殯葬執(zhí)法車1輛、殯儀車6輛、流浪乞討救助專用車1輛)。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2016年本部門無政府采購支出。

五、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:75556017

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