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[ 索引號(hào) ] 11500242009146399D/2023-00062
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 酉陽縣林業(yè)局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-07
[ 發(fā)布日期 ] 2023-09-07

酉陽土家族苗族自治縣野生動(dòng)物保護(hù)站2022年度部門決算情況說明

字號(hào):

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

宣傳野生動(dòng)物保護(hù)的法律法規(guī);制定和實(shí)施全縣野生動(dòng)物保護(hù)管理、馴養(yǎng)繁殖以及開發(fā)利用工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃;對(duì)野生動(dòng)植物的馴養(yǎng)、繁殖、運(yùn)輸、獵捕、采集的行為進(jìn)行許可和審核及管理;組織開展陸生野生動(dòng)物疫源疫病的監(jiān)測(cè)防控工作;協(xié)助森林公安查處有關(guān)野生動(dòng)物違法案件。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

酉陽土家族苗族自治縣野生動(dòng)物保護(hù)站為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位,事業(yè)編制3人,實(shí)有人數(shù)3人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)55.60萬元,支出總計(jì)55.60萬元。收支較上年決算數(shù)增加55.60萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(酉陽委編委發(fā)〔202041號(hào))文件,我單位為林業(yè)局下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)55.60萬元,較上年決算數(shù)增加55.60萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(酉陽委編委發(fā)〔202041號(hào))文件,我單位為林業(yè)局下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。其中:財(cái)政撥款收入55.60萬元,占100%

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)55.60萬元,較上年決算增加55.60萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(酉陽委編委發(fā)〔202041號(hào))文件,我單位為林業(yè)局下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。其中:基本支出55.60萬元,占100%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)55.60萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加55.60萬元,增長(zhǎng)100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(酉陽委編委發(fā)〔202041號(hào)) 文件,我單位為林業(yè)局下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入55.60萬元,較上年決算數(shù)增加55.60萬元,增長(zhǎng)100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(酉陽委編委發(fā)〔202041號(hào)) 文件,我單位為林業(yè)局下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少4.54萬元,下降7.5%。主要原因是單位厲行節(jié)約,減少公務(wù)費(fèi)支出。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55.60萬元,較上年決算數(shù)增加55.60萬元,增長(zhǎng)100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(酉陽委編委發(fā)〔202041號(hào)) 文件,我單位為林業(yè)局下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少4.54萬元,下降7.5%。主要原因是單位厲行節(jié)約,減少公務(wù)費(fèi)支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)社會(huì)保障與就業(yè)支出6.04萬元,占10.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.13萬元,下降2.1%,主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)發(fā)生調(diào)整。

2)衛(wèi)生健康支出2.97萬元,占5.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元,下降4.8%,主要原因是在職人員體檢費(fèi)沒有支出。

3)農(nóng)林水支出43.61萬元,占78.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.25萬元,下降8.9%,主要原因是單位厲行節(jié)約,減少公務(wù)費(fèi)支出。

4)住房保障支出2.99萬元,占5.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是嚴(yán)格按照年初核定的基數(shù)繳納住房公積金。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出55.60萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)54.03萬元,較上年決算數(shù)增加54.03萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(酉陽委編委發(fā)〔202041號(hào)) 文件,我單位為林業(yè)局下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、考核獎(jiǎng)、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)1.57萬元,較上年決算數(shù)增加1.57萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(酉陽委編委發(fā)〔202041號(hào)) 文件,我單位為林業(yè)局下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物管費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等費(fèi)用。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛0.00輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛、機(jī)要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車0.00輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0.00臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

由于本單位無項(xiàng)目支出,所以未開展績(jī)效自評(píng)。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。(無)

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。(無)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。(無)

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果 (無)

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

熊海濤 023-75552798

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