一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
根據(jù)森林病蟲害的發(fā)生與防治規(guī)律和森林保護(hù)管理體制,組織和處理森林病蟲害防治活動,有效減緩或控制森林病蟲害的危害,促進(jìn)林業(yè)事業(yè)的發(fā)展。
(二)機構(gòu)設(shè)置
本單位為縣林業(yè)局本級下屬機構(gòu),共有職工4人,無下設(shè)科室。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計80.13萬元,支出總計80.13萬元。收支較上年決算數(shù)增加80.13萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》(酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號)文件,我單位為縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨立核算、編報決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。
2.收入情況。2022年度收入合計80.13萬元,較上年決算數(shù)增加80.13萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》(酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號)文件,我單位為縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨立核算、編報決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。其中:財政撥款收入80.13萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計80.13萬元,較上年決算增加80.13萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》(酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號)文件,我單位為縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨立核算、編報決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。其中:基本支出80.13萬元,占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
22022年度財政撥款收、支總計80.13萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加80.13萬元,增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》(酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號)文件,我單位為縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨立核算、編報決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入80.13萬元,較上年決算數(shù)增加80.13萬元,增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》(酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號)文件,我單位為縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨立核算、編報決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少3.17萬元,下降3.8%。主要原因是本單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控各項費用支出。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出80.13萬元,較上年決算數(shù)增加80.13萬元,增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》(酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號)文件,我單位為縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨立核算、編報決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少3.17萬元,下降3.8%。主要原因是本單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控各項費用支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出8.59萬元,占10.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元,下降1.8%,主要原因是本年度其他社會保障與就業(yè)支出繳納標(biāo)準(zhǔn)及方式調(diào)整。
(2)衛(wèi)生健康支出4.17萬元,占5.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元,下降4.6%,主要原因是本年度在職人員體檢費未實現(xiàn)支出。
(3)農(nóng)林水支出63.14萬元,占78.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.81萬元,下降4.3%,主要原因是本年度厲行節(jié)約,嚴(yán)控各項費用支出。
(4)住房保障支出4.23萬元,占5.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出80.13萬元。其中:人員經(jīng)費74.98萬元,較上年決算數(shù)增加74.98萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》(酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號)文件,我單位為縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨立核算、編報決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、津補貼、社會保障與就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障經(jīng)費等。公用經(jīng)費5.15萬元,較上年決算數(shù)增加5.15萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》(酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號)文件,我單位為縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨立核算、編報決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、郵電費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.36萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.36萬元,主要原因是我單位屬于縣林業(yè)局下屬單位,“三公”經(jīng)費年初統(tǒng)一預(yù)算在林業(yè)局本級。較上年支出數(shù)增加0.36萬元,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》(酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號)文件,我單位為縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨立核算、編報決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)車購置費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)接待費0.36萬元,主要用于接待其他區(qū)縣同行業(yè)工作檢查、交流學(xué)習(xí)、各級部門工作指導(dǎo)等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.36萬元,主要原因是我單位屬于縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位,公務(wù)接待費年初統(tǒng)一預(yù)算在林業(yè)局本級。較上年支出數(shù)增加0.36萬元,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》(酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號)文件,我單位為縣林業(yè)局的下屬事業(yè)單位,2022年獨立核算、編報決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待10批次45人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費79.11元,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.47萬元,較上年決算數(shù)增加0.47萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》(酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號)文件,我單位為縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨立核算、編報決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。本年度培訓(xùn)費支出0.69萬元,較上年決算數(shù)增加0.69萬元,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》(酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號)文件,我單位為縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨立核算、編報決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
由于本單位無項目支出,所以未開展績效自評。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表。(無)
2.績效自評報告或案例。(無)
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。(無)
(三)重點績效評價結(jié)果 (無)
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
熊海濤023-75552798