一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策;制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度,統(tǒng)一管理自然保護(hù)區(qū);調(diào)查自然資源并建立檔案,組織環(huán)境監(jiān)測(cè),保護(hù)自然保護(hù)區(qū)的自然環(huán)境和自然資源;組織或協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究工作;進(jìn)行自然保護(hù)的法律法規(guī)宣傳教育等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職能職責(zé),單位機(jī)構(gòu)設(shè)綜合科和資源管理科。事業(yè)編制總數(shù)為4名。設(shè)站長(zhǎng)1名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)56.24萬元,支出總計(jì)56.24萬元。收支較上年決算數(shù)增加56.24萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣三黛溝大鯢自然保護(hù)區(qū)管理站的批復(fù)》(酉陽編委發(fā)〔2019〕6號(hào))文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)56.24萬元,較上年決算數(shù)增加56.24萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣三黛溝大鯢自然保護(hù)區(qū)管理站的批復(fù)》(酉陽編委發(fā)〔2019〕6號(hào))文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。其中:財(cái)政撥款收入56.24萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)56.24萬元,較上年決算增加56.24萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣三黛溝大鯢自然保護(hù)區(qū)管理站的批復(fù)》(酉陽編委發(fā)〔2019〕6號(hào))文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。其中:基本支出56.24萬元,占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)56.24萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加56.24萬元,增長(zhǎng)100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣三黛溝大鯢自然保護(hù)區(qū)管理站的批復(fù)》(酉陽編委發(fā)〔2019〕6號(hào))文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入56.24萬元,較上年決算數(shù)增加56.24萬元,增長(zhǎng)100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣三黛溝大鯢自然保護(hù)區(qū)管理站的批復(fù)》(酉陽編委發(fā)〔2019〕6號(hào))文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少4.88萬元,下降8.0%。主要原因是單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出56.24萬元,較上年決算數(shù)增加56.24萬元,增長(zhǎng)100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣三黛溝大鯢自然保護(hù)區(qū)管理站的批復(fù)》(酉陽編委發(fā)〔2019〕6號(hào))文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少4.88萬元,下降8.0%。主要原因是單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出6.22萬元,占11.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元,下降1.9%,主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)發(fā)生調(diào)整。
(2)衛(wèi)生健康支出1.85萬元,占3.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.34萬元,下降42.0%,主要原因是在職人員體檢費(fèi)未支出。
(3)農(nóng)林水支出45.09萬元,占80.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.43萬元,下降7.1%,主要原因是單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控辦公經(jīng)費(fèi)開支。
(4)住房保障支出3.07萬元,占5.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬元,主要原因是嚴(yán)格按照年初核定的繳費(fèi)基數(shù)繳納住房公積金。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出56.24萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)53.44萬元,較上年決算數(shù)增加53.44萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣三黛溝大鯢自然保護(hù)區(qū)管理站的批復(fù)》(酉陽編委發(fā)〔2019〕6號(hào))文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)2.80萬元,較上年決算數(shù)增加2.80萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣三黛溝大鯢自然保護(hù)區(qū)管理站的批復(fù)》(酉陽編委發(fā)〔2019〕6號(hào))文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、生活費(fèi)等費(fèi)用支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.17萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.17萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是年初未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.17萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣三黛溝大鯢自然保護(hù)區(qū)管理站的批復(fù)》(酉陽編委發(fā)〔2019〕6號(hào))文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元,主要用于接待其他區(qū)縣同部門到我單位考察調(diào)研林業(yè)工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.17萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.17萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣三黛溝大鯢自然保護(hù)區(qū)管理站的批復(fù)》(酉陽編委發(fā)〔2019〕6號(hào))文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待3批次22人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)77.32元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算口徑列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
由于本單位無項(xiàng)目支出,所以未開展績(jī)效自評(píng)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。(無)
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。(無)
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。(無)
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果 (無)
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
熊海濤 023-75552798