一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)以縣林業(yè)局的名義,統(tǒng)一行使林業(yè)領(lǐng)域行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能。
宣傳貫徹執(zhí)行中、市有關(guān)林業(yè)行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,以及林業(yè)領(lǐng)域行政執(zhí)法管理制度、業(yè)務(wù)規(guī)范。
承擔(dān)盜伐、濫伐林木、非法占用林地、非法采集野生植物、無證馴養(yǎng)繁殖和亂捕亂獵野生動物等違法行為查處工作。
承擔(dān)非法經(jīng)營野生動物和無證運(yùn)輸林木、野生動植物及其產(chǎn)品等違法行為查處工作。
承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)林產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營、加工、貯存、使用等場所監(jiān)督、檢查及違法行為查處工作。
承擔(dān)買賣或偽造林木采伐許可證、林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營許可證、木材運(yùn)輸證、植物檢疫證、種苗質(zhì)量檢驗(yàn)證書和種苗標(biāo)簽等各種林業(yè)證件和標(biāo)識等違法案件查處工作。
承擔(dān)生產(chǎn)經(jīng)營假冒偽劣林木種苗等違法行為查處工作。
承擔(dān)對未按要求進(jìn)行森林植物檢疫、破壞濕地和各類自然保護(hù)地資源行為查處工作。
承擔(dān)林區(qū)違規(guī)用火行為的查處工作。
依法配合縣級有關(guān)部門開展與本部門相關(guān)的執(zhí)法工作。
指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)林業(yè)行政執(zhí)法工作。
承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報(bào)受理工作。
承擔(dān)與林業(yè)行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。
完成縣委、縣政府和縣林業(yè)局交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職能職責(zé),單位機(jī)構(gòu)設(shè)綜合科、執(zhí)法一大隊(duì)、執(zhí)法二大隊(duì)、執(zhí)法三大隊(duì)。核定事業(yè)編制16名(編制由縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位內(nèi)部調(diào)劑,其中:青華林場、縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)各4名,縣林木種苗站6名,縣森林保護(hù)站、縣林業(yè)服務(wù)中心各1名)。設(shè)支隊(duì)長1名、副支隊(duì)長2名。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)165.16萬元,支出總計(jì)165.16萬元。收支較上年決算數(shù)增加165.16萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(酉陽編委發(fā)〔2020〕33號)文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)165.16萬元,較上年決算數(shù)增加165.16萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(酉陽編委發(fā)〔2020〕33號)文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。其中:財(cái)政撥款收入165.16萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)165.16萬元,較上年決算增加165.16萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(酉陽編委發(fā)〔2020〕33號)文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。其中:基本支出165.16萬元,占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)165.16萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加165.16萬元,增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(酉陽編委發(fā)〔2020〕33號)文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入165.16萬元,較上年決算數(shù)增加165.16萬元,增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(酉陽編委發(fā)〔2020〕33號)文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)增加15.33萬元,增長10.2%。主要原因是本年度新進(jìn)4名人員。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出165.16萬元,較上年決算數(shù)增加165.16萬元,增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(酉陽編委發(fā)〔2020〕33號)文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)增加15.33萬元,增長10.2%。主要原因是本年度新進(jìn)4名人員。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出14.51萬元,占8.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.22萬元,下降1.5%,主要原因是社會保險(xiǎn)基數(shù)發(fā)生調(diào)整。
(2)衛(wèi)生健康支出7.22萬元,占4.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬元,下降5.2%,主要原因是在職人員體檢費(fèi)未支出。
(3)農(nóng)林水支出135.63萬元,占82.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.27萬元,增長12.7%,主要原因是本年度新進(jìn)4名人員。
(4)住房保障支出7.81萬元,占4.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.68萬元,增長9.5%,主要原因是本年度新進(jìn)4名人員。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出165.16萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)145萬元,較上年決算數(shù)增加145.00萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(酉陽編委發(fā)〔2020〕33號)文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)20.16萬元,較上年決算數(shù)增加20.16萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(酉陽編委發(fā)〔2020〕33號)文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、生活費(fèi)等費(fèi)用支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.32萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.32萬元,增長100%,主要原因是年初未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.32萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(酉陽編委發(fā)〔2020〕33號)文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元,主要用于接待其他區(qū)縣同部門到我單位考察調(diào)研林業(yè)工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.32萬元,增長100%,主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.32萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(酉陽編委發(fā)〔2020〕33號)文件,我單位為酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局的下屬單位,2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無數(shù)據(jù),無法進(jìn)行上下年比較。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待5批次41人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)78.2元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算口徑列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
由于本單位無項(xiàng)目支出,所以未開展績效自評。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表。(無)
2.績效自評報(bào)告或案例。(無)
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。(無)
(三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果 (無)
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
熊海濤 023-75552798