一、單位基本情況
(一)職能職責
綜合管理和從事轄區(qū)學前教育、義務教育等工作,提供相關服務,促進基礎教育發(fā)展。
(二)單位構成
酉陽土家族苗族自治縣板橋鄉(xiāng)教育管理中心是納入酉陽土家族苗族自治縣教育委員會預算編制的二級預算單位,下設中心小學校1所、中心幼兒園1所,以及雙橋小學校、水車壩小學校、井元小學校等3所村完小。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算。2024年年初預算數為1535.58萬元。其中:一般公共預算撥款1517.58萬元,事業(yè)收入18萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少68.78萬元,主要是一般公共預算資金減少59.98萬元、財政專戶管理資金減少8.8萬元。
(二)支出預算。2024年年初預算數為1535.58萬元。其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出預算1165.68萬元,社會保障和就業(yè)支出預算218.91萬元,衛(wèi)生健康支出預算 80.42萬元,住房保障支出預算 70.57萬元。支出預算較2023年減少68.78萬元,主要是基本支出預算減少45.58萬元、項目支出減少23.2萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1517.58萬元,一般公共預算財政撥款支出1517.58萬元,比2023年減少59.98萬元。其中:基本支出1440.74萬元,比2023減少45.58萬元,主要原因是教師、學生人數減少等,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助,以及保障單位正常運轉的各項商品服務支出等;項目支出76.83萬元,比2023年減少14.40萬元,主要原因是學生人數減少、學前教育營養(yǎng)改善計劃資金和食堂從業(yè)人員資金減少等,主要用于食堂從業(yè)人員經費等。
酉陽土家族苗族自治縣板橋鄉(xiāng)教育管理中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.96萬元,比2023年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0 萬元,比2023年增加0萬元;公務接待費0.96萬元,比2023年增加0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費0萬元,比2023年增加0萬元;公務用車購置費0萬元,比2023年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。本單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。其中,一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款76.83萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:楊麗 ?聯系方式:023-75661374