一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)各類(lèi)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。擬訂教育工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)學(xué)校的布局結(jié)構(gòu)調(diào)整。組織實(shí)施公共教育資源進(jìn)一步向農(nóng)村傾斜的政策措施。
4.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。綜合管理和宏觀指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)前教育、義務(wù)教育等工作。負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)語(yǔ)言文字工作。負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)學(xué)籍管理工作。
5.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育體制改革工作。
6.全面實(shí)施素質(zhì)教育。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全鎮(zhèn)各類(lèi)學(xué)校的德育、智育、體育、美育、勞動(dòng)教育工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)遠(yuǎn)程教育和教育信息化工作。指導(dǎo)教育教研和科研工作,組織學(xué)校承擔(dān)國(guó)家、省、市、縣下達(dá)的科研項(xiàng)目,推動(dòng)科研成果的轉(zhuǎn)化和推廣。
7.統(tǒng)籌管理民辦教育、社區(qū)教育,規(guī)范辦學(xué)行為,擬訂民辦教育管理的政策措施并組織實(shí)施。承擔(dān)民辦教育、社區(qū)教育監(jiān)管的責(zé)任。
8.負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理、內(nèi)審監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)教育資助的管理。監(jiān)督檢查學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支情況。參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌集、教育撥款、教育基建投資政策。指導(dǎo)所屬學(xué)校后勤管理。負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)分析。
9.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃、管理工作。負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)(含學(xué)前教育)干部、教師隊(duì)伍建設(shè)和教師繼續(xù)教育工作。負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)校務(wù)公開(kāi)工作。按管理權(quán)限負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制、人事和社會(huì)保障及教育培訓(xùn)、人事調(diào)配、職稱(chēng)評(píng)定等工作。
10.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)校(含學(xué)前教育)招生工作。承擔(dān)全鎮(zhèn)各類(lèi)教育招生、考試、錄取管理工作。
11.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、應(yīng)急工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好學(xué)校安全、學(xué)校及周邊環(huán)境治理、預(yù)防青少年犯罪工作。依法組織或參與組織有關(guān)安全事故的調(diào)查處理。
12.負(fù)責(zé)對(duì)全鎮(zhèn)各類(lèi)學(xué)校的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行宏觀管理。指導(dǎo)學(xué)校建設(shè)、教育裝備、學(xué)校后勤服務(wù)改革工作。
13.負(fù)責(zé)教育行政執(zhí)法、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴等法律事務(wù)等工作。
14.負(fù)責(zé)貧困學(xué)生資助和教育扶貧等工作。
15.負(fù)責(zé)對(duì)外教育交流和合作工作。
16.完成縣教委交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣李溪鎮(zhèn)教育管理中心為酉陽(yáng)縣教委下屬二級(jí)預(yù)算單位,下轄1所中心校、3所完全小學(xué)、5個(gè)教學(xué)點(diǎn)、1所中心幼兒園、5所民辦幼兒園,2所民辦中學(xué)。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)4,515.26萬(wàn)元,支出總計(jì)4,515.26萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加190.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.4%,主要原因是本年度工資基數(shù)上調(diào),社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加等導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加;同時(shí)2022年課后服務(wù)收入較上年增加79.84萬(wàn)元。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)4,515.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加581.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.8%,主要原因是本年度社會(huì)保險(xiǎn)、工資基數(shù)上調(diào),單位在職人數(shù)有所增加等導(dǎo)致財(cái)政撥款收入較上年度增加542.92萬(wàn)元;同時(shí),2022年課后服務(wù)收入較上年增加79.84萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入4408.14萬(wàn)元,占97.63%;事業(yè)收入27.27萬(wàn)元,占0.6%;其他收入79.8435萬(wàn)元,占1.77%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)4,427.57萬(wàn)元,較上年決算增加102.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.4%,主要原因是本年度社會(huì)保險(xiǎn)、工資基數(shù)上調(diào)導(dǎo)致支出增大。其中:基本支出3,941.24萬(wàn)元,占89%;項(xiàng)目支出486.33萬(wàn)元,占11%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余87.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加87.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)未實(shí)現(xiàn)支付結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,408.14萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加162.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.8%。主要原因是本年度工資基數(shù)上調(diào),社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等增加導(dǎo)致財(cái)政撥款收入較上年度增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,408.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加542.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)14%。主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)收入增加;社會(huì)保險(xiǎn)、工資基數(shù)上調(diào)等導(dǎo)致財(cái)政撥款收入較上年度增加。較年初預(yù)算數(shù)增加593.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.6%。主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)收入增加;本年年初預(yù)算在教育系統(tǒng)的學(xué)生資助、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃等專(zhuān)項(xiàng)資金年中安排到單位導(dǎo)致收入增加。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,408.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加162.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.8%。主要原因是本年度社會(huì)保險(xiǎn)、工資基數(shù)上調(diào)導(dǎo)致支出增大。較年初預(yù)算數(shù)增加593.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.6%。主要原因是本年度社會(huì)保險(xiǎn)、工資基數(shù)上調(diào)導(dǎo)致支出增大,同時(shí)本年支出了追加安排的學(xué)生資助、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助等專(zhuān)項(xiàng)資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出3473.20萬(wàn)元,占78.79%,較年初預(yù)算數(shù)增加527.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.9%,主要原因是教職工人數(shù)增加、工資調(diào)增等人員支出增加;本年支出了追加安排的學(xué)生資助、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助等專(zhuān)項(xiàng)資金。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出582.75萬(wàn)元,占13%,較年初預(yù)算數(shù)增加47.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)9%,主要原因是教職工增加,繳費(fèi)增加;社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)等。
(3)衛(wèi)生健康支出202.22萬(wàn)元,占5%,較年初預(yù)算數(shù)減少11.63萬(wàn)元,下降5.43%,主要原因是本年教職工在職轉(zhuǎn)導(dǎo)致退休人員增加,減少了繳費(fèi)支出。
(4)住房保障支出169.40萬(wàn)元,占3.84%,較年初預(yù)算數(shù)減少7.21萬(wàn)元,下降4.09%,主要原因是本年教職工在職轉(zhuǎn)導(dǎo)致退休人員增加,減少了繳費(fèi)支出。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,941.24萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)3,566.94萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加875.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.5%,主要原因是正常晉升工資和績(jī)效工資調(diào)標(biāo)等,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)374.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少226.11萬(wàn)元,下降37.7%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少,生均公用經(jīng)費(fèi)減少等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.50萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.80萬(wàn)元,下降78.3%。較上年支出減少0.15萬(wàn)元,下降23.1%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元,主要用于接待主要用于因公接待行業(yè)主管部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)檢查及片區(qū)學(xué)科競(jìng)賽教師等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.80萬(wàn)元,下降78.3%,較上年支出減少0.15萬(wàn)元,下降23.1%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),控措效果明顯。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次83人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)60.46元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.76萬(wàn)元,下降42.2%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央相關(guān)文件精神,精減了會(huì)議,減少了支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.34萬(wàn)元,下降23.3%,主要原因是2022年將部分線(xiàn)下培訓(xùn)轉(zhuǎn)移了線(xiàn)上培訓(xùn)減少了培訓(xùn)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)農(nóng)村學(xué)前教育燃料運(yùn)行成本、鄉(xiāng)村教師崗位生活補(bǔ)助等32個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)32項(xiàng),涉及資金1260.63萬(wàn)元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。(附件2)
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。(無(wú))
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,各項(xiàng)資金均發(fā)揮了應(yīng)有的作用,對(duì)保障學(xué)校運(yùn)行、促進(jìn)教育發(fā)展、滿(mǎn)足人民教育需求提供了重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。(無(wú))
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以 外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映 在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi): 指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通 費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē) 燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu) 買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:秦沖 ?????聯(lián)系電話(huà):023-75813009