一、單位基本情況
(一)職能職責
主要職能:承擔公路管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等工作。
1、貫徹執(zhí)行公路建設(shè)、養(yǎng)護、路政、運營相關(guān)政策、制度、技術(shù)標準。承擔行業(yè)發(fā)展研究、有關(guān)規(guī)劃編制和組織實施的事務(wù)性工作。
2、參與全縣公路建設(shè)、養(yǎng)護計劃的編制和組織實施工作。
3、承擔有關(guān)國省道公路和全縣農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護和管理的事務(wù)工作。
4、承擔公路建設(shè)、養(yǎng)護資金及相關(guān)專項資金的經(jīng)費支付、計劃編制并組織實施。負責中心國有資產(chǎn)管理。
5、承擔全縣公路路網(wǎng)運行管理、公路行業(yè)安全和應(yīng)急管理、公路戰(zhàn)備的事務(wù)工作。負責公路養(yǎng)護安全生產(chǎn)管理等工作。
6、承擔公路行業(yè)有關(guān)重大科技項目研究、技術(shù)引進與開發(fā)、轉(zhuǎn)化、應(yīng)用工作。負責擬訂和實施公路行業(yè)科技信息工作中(長)期發(fā)展規(guī)劃、公路行業(yè)數(shù)據(jù)庫、電子地圖等信息系統(tǒng)的建設(shè)、管理和應(yīng)用。
7、承擔公路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護、節(jié)能減排和行業(yè)信息化工作。
8、承擔公路行業(yè)扶貧、鄉(xiāng)村振興工作。負責公路行業(yè)人才隊伍建設(shè)和教育培養(yǎng)工作。
9、承擔公路服務(wù)質(zhì)量評價、行業(yè)信用體系建設(shè)、公路政務(wù)服務(wù)和行業(yè)統(tǒng)計等事務(wù)性工作。
10、承擔公路行業(yè)精神文明建設(shè)工作。
11、完成縣交通局交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
本單位為獨立核算的事業(yè)單位 1 個,內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事科、安全應(yīng)急科、財務(wù)科、建管科、普通干線公路養(yǎng)護科、農(nóng)村公路養(yǎng)護科、橋隧維護科、科技信息科9個科室。縣公路事務(wù)中心下設(shè)26個一線養(yǎng)護站(普通干線公路22個,縣鄉(xiāng)道3個)快速通道1個)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)5501.43萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款5501.43萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少471.33萬元,主要是快速通道路燈電費、人員經(jīng)費減少。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)5501.43 萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0 萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1069.74萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算293.38萬元,住房保障支出預(yù)算230.48萬元,農(nóng)林水支出預(yù)算31.27萬元,交通運輸支出預(yù)算3876.55萬元。支出預(yù)算較2023年減少471.33萬元,主要是基本支出預(yù)算減少368.02萬元,項目支出預(yù)算減少103.31萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入5501.43萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出5501.43萬元,比2023年減少471.33萬元。其中:基本支出5330.15萬元,比2023年減少368.02萬元,主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休、退休人員死亡等,主要用于保障機關(guān)在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出171.27萬元,比2023年減少103.31萬元,主要原因是快速通道路燈電費減少及遺屬人員生活補助項目調(diào)整為基本支出,主要用于保障鄉(xiāng)村振興駐村人員補助及快速通道道路照明、景觀照明、設(shè)施正常運行。
酉陽土家族苗族自治縣公路事務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算45萬元,比2023年減少5.4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元;公務(wù)接待費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元;公務(wù)用車運行維護費45萬元,比2023年減少5.4萬元,主要原因是持續(xù)深化黨政機關(guān)過緊日子要求,厲行節(jié)儉;公務(wù)用車購置費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款171.27萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛18輛,其中一般公務(wù)用車18輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:張麗? 聯(lián)系方式:電話:023-75552822
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