部 門(mén)
鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號(hào) ] 11500242009146364T/2021-00680
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政
[ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 酉陽(yáng)縣財(cái)政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-09-14
[ 發(fā)布日期 ] 2021-09-14

重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣規(guī)劃和自然資源局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

字號(hào):

一、部門(mén)基本情況

縣規(guī)劃和自然資源局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于規(guī)劃和自然資源工作的方針政策、決策部署和市委、市政府及縣委、縣政府的工作部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)規(guī)劃和自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

(一)職能職責(zé)

履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé),負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià),負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作,負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用,負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施貫徹執(zhí)行國(guó)土空間用途管制制度和中、市城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)自然資源文化的挖掘、研究、保護(hù)和利用工作負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作,負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作承擔(dān)空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

酉陽(yáng)縣規(guī)劃和自然資源局為縣政府組成部門(mén),內(nèi)設(shè)辦公室、國(guó)土空間規(guī)劃編制科、行政審批科、地理信息與測(cè)繪管理科、法規(guī)監(jiān)察科、自然資源確權(quán)登記科、自然資源開(kāi)發(fā)利用科、國(guó)土空間用途管制科、生態(tài)修復(fù)與耕地保護(hù)科、地質(zhì)和礦產(chǎn)資源科(安全科)、計(jì)劃財(cái)務(wù)科等11個(gè)職能科室。下屬事業(yè)單位由農(nóng)村土地整治開(kāi)發(fā)中心、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)辦公室二級(jí)單位構(gòu)成。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括規(guī)劃和自然資源局局本級(jí)、農(nóng)村土地整治開(kāi)發(fā)中心、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)辦公室。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)37,917.71萬(wàn)元,支出總計(jì)37,917.71萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加9,830.43萬(wàn)元、增長(zhǎng) 35%,主要原因是一是2019年財(cái)力緊張,部分經(jīng)費(fèi)在2020年支付,二是農(nóng)林水支出及應(yīng)急災(zāi)害防治支出較上年增加。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)37,641.77萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加10,188.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.1%,主要原因一是以前年度項(xiàng)目預(yù)撥經(jīng)費(fèi)在今年列支。二是農(nóng)林水支出及應(yīng)急災(zāi)害防治支出較上年增加,其中,其中:財(cái)政撥款收入37,641.77萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余275.94萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)17,963.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5,007.77萬(wàn)元,下降21.8%,主要原因是2019年財(cái)力緊張,部分經(jīng)費(fèi)在2020年支付,其中:基本支出1,638.46萬(wàn)元,占9.1%;項(xiàng)目支出16,324.57萬(wàn)元,占90.9%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19,954.67萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加14,838.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)290%,主要原因是2019年財(cái)力緊張,部分經(jīng)費(fèi)在2020年支付。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)37,917.71萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加9,830.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)35%。主要原因一是2019年財(cái)力緊張,部分經(jīng)費(fèi)在2020年支付,二是部分地質(zhì)災(zāi)害專(zhuān)項(xiàng)資金及本年跨省交易復(fù)墾項(xiàng)目資金應(yīng)支未支。三是城鄉(xiāng)社區(qū)支出以及災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入30,389.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加11,020.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.9%。較年初預(yù)算數(shù)增加10,243.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.8%。主要原因一是2019年財(cái)力緊張,部分經(jīng)費(fèi)在2020年支付,二是部分地質(zhì)災(zāi)害專(zhuān)項(xiàng)資金及本年跨省交易復(fù)墾項(xiàng)目資金應(yīng)支未支。三是城鄉(xiāng)社區(qū)支出以及災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.94萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,001.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7,982.98萬(wàn)元,下降42%。主要原因是財(cái)力緊張,部分經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目資金達(dá)到支付條件而未支付。較年初預(yù)算數(shù)減少9,933.56萬(wàn)元,下降47.4%。主要原因是財(cái)力緊張,部分經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目資金達(dá)到支付條件,結(jié)轉(zhuǎn)到下年支付。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19,648.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加18,858.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)2388.4%,主要原因是項(xiàng)目資金本年應(yīng)支未支,結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:??

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出248.84萬(wàn)元,占2.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少14.98萬(wàn)元,下降5.7%,主要原因是2020年在職人員調(diào)出,支出減少。

(2)衛(wèi)生健康支出121.25萬(wàn)元,占1.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬(wàn)元,下降0.2%,主要原因是2020年在職人員調(diào)出,支出減少。

(3)農(nóng)林水支出7,568.85萬(wàn)元,占68.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少9,788.09萬(wàn)元,下降56.4%,主要原因是本年跨省交易復(fù)墾項(xiàng)目資金本年應(yīng)支未支,結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

(4)自然資源海洋氣象等支出1,153.01萬(wàn)元,占10.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少1,218.47萬(wàn)元,下降51.4%,主要原因是財(cái)力緊張,部分資金未支付以及認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

(5)住房保障支出115.35萬(wàn)元,占1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.3%,主要原因是在職人員增加,經(jīng)費(fèi)增加。

(6)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,794.53萬(wàn)元,占16.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,087.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)154%,主要原因是財(cái)力緊張,部分地質(zhì)災(zāi)害工程達(dá)到支付條件而未支付。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,638.46萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,437.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少208.33萬(wàn)元,下降12.7%,主要原因是主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)201.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少138.82萬(wàn)元,下降40.8%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,故公用經(jīng)費(fèi)較上年減少,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余306.32萬(wàn)元。本年收入7,252.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少831.72萬(wàn)元,下降10.3%,主要原因是本年基本農(nóng)田有償調(diào)劑費(fèi)未安排給我單位,財(cái)政統(tǒng)籌以及地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目資金應(yīng)支未支。本年支出6,961.20萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2,975.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)74.6%,主要原因是部分地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目資金應(yīng)支未支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)23.34萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少33.56萬(wàn)元,下降59%,較上年支出數(shù)減少0.53萬(wàn)元,下降2.2%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪(fǎng)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.07萬(wàn)元,主要用于下鄉(xiāng)扶貧、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急管理及市內(nèi)因公出行的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18.03萬(wàn)元,下降49.9%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,嚴(yán)禁私車(chē)公用,進(jìn)而公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)1%。主要原因是加大力度對(duì)地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)隱患排查及加大扶貧力度,進(jìn)而導(dǎo)致公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本上升。

公務(wù)接待費(fèi)5.28萬(wàn)元,主要用于接待市規(guī)資局、巡查組到我單位檢查工作的費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.52萬(wàn)元,下降74.6%,較上年支出數(shù)減少0.71萬(wàn)元,下降11.9%,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)減少的主要原因是公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)較上年支出數(shù)有所下降。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為7輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待134批次1,021人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)51.69元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.58萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.03萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少154.48萬(wàn)元,下降49.3%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少6.88萬(wàn)元,下降72.3%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。本年度培訓(xùn)費(fèi)

支出3.43萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少11.60萬(wàn)元,下降77.2%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛7輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)3輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額35.40萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出35.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額35.40萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額35.40萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)、辦公桌,檔案柜等辦公用品以及土地、礦山執(zhí)法檢查儀。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

應(yīng)根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)15項(xiàng),涉及資金14712.816萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

詳見(jiàn)附件2

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位2020年度無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位2020年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-75555625.

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