一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行公安工作的路線(xiàn)、方針、政策以及與公安工作相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章,制定并組織實(shí)施全縣公安規(guī)定、措施;
2.研究新時(shí)期公安工作中的各類(lèi)新情況、新問(wèn)題;負(fù)責(zé)全縣公安情報(bào)信息工作,構(gòu)建大情報(bào)體系,做好情報(bào)信息的分析、整合、研判、傳輸、應(yīng)用等工作,為縣委、縣政府及市公安局提供決策依據(jù)并提出處理意見(jiàn);
3.規(guī)劃和組織實(shí)施全縣公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè),堅(jiān)持政治建警、從嚴(yán)治警與從優(yōu)待警相結(jié)合,加強(qiáng)全縣公安民警隊(duì)伍建設(shè);
4.組織實(shí)施“金盾工程”,負(fù)責(zé)全縣公安科技通訊工作,負(fù)責(zé)全縣公共視頻圖像監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)及管理,加強(qiáng)公安信息化建設(shè)及刑事科學(xué)技術(shù)建設(shè);
5.負(fù)責(zé)全縣范圍危害國(guó)家安全案件和公安管轄刑事犯罪案件的預(yù)防、制止和偵查,負(fù)責(zé)打擊全縣范圍內(nèi)的涉黑涉惡犯罪,組織或積極協(xié)同打擊跨區(qū)域犯罪;
6.在縣委、縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)及市公安局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,積極做好信訪(fǎng)穩(wěn)定工作,妥善處置群體性事件及治安災(zāi)害事件;
7.負(fù)責(zé)公安法治建設(shè),加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),辦理法定范圍內(nèi)的行政復(fù)議、行政訴訟案件、國(guó)家賠償案件;
8.負(fù)責(zé)全縣治安行政管理工作。依法管理全縣社會(huì)治安秩序,管理戶(hù)政、居民身份證、出入境事務(wù)、非軍事槍支及爆炸危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)、出租汽車(chē)、犬只、水上治安、復(fù)雜場(chǎng)所、群眾性文體活動(dòng)等的治安管理,負(fù)責(zé)巡邏防控工作;
9.加強(qiáng)和諧警民關(guān)系建設(shè),積極推進(jìn)社區(qū)警務(wù)戰(zhàn)略,健全完善公安民警大走訪(fǎng)工作長(zhǎng)效機(jī)制;
10.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部單位安全保衛(wèi)工作和群防群治工作;指導(dǎo)和監(jiān)督保安服務(wù)行業(yè)依法開(kāi)展工作;
11.管理全縣道路交通安全,維護(hù)交通秩序,處理交通事故;委托和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展鄉(xiāng)村道路交通秩序管理;
12.負(fù)責(zé)全縣計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全監(jiān)察管理;
13.組織實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)安全保衛(wèi)工作及其他警衛(wèi)目標(biāo)的安全警衛(wèi)工作;
14.負(fù)責(zé)管理縣看守所、拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所;
15.規(guī)劃并組織實(shí)施全縣公安裝備及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),做好公安后勤保障工作;
16.組織協(xié)調(diào)人民武裝警察部隊(duì)執(zhí)行法定公安保衛(wèi)工作;
17.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣公安局為縣政府組成部門(mén)其中內(nèi)設(shè)綜合管理機(jī)構(gòu)5個(gè)、執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)15個(gè),監(jiān)管場(chǎng)所3個(gè),派出機(jī)構(gòu)39個(gè)。
(三)單位構(gòu)成
本部門(mén)不涉及單位構(gòu)成。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)21,023.76萬(wàn)元,支出總計(jì)21,023.76萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加3,855.24萬(wàn)元、 增長(zhǎng) 22.5%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)19,211.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3,689.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.8%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)。其中:財(cái)政撥款收入19,211.10萬(wàn)元,占100%,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,812.66萬(wàn)元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)19,152.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3,796.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.7%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)。其中:基本支出 16,845.19萬(wàn)元,占88%;項(xiàng)目支出2,307.57萬(wàn)元,占12%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,871.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加58.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.2%,主要原因是財(cái)力不足,尚未列支。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21,023.76萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3,855.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.5%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19,211.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3,689.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.8%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)。較年初預(yù)算數(shù) 減少4,821.20萬(wàn)元,下降20.1%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,812.66萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,152.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3,796.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.7%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)。較年初預(yù)算數(shù)減少6,692.20萬(wàn)元,下降25.9%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,871.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加58.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.2%,主要原因是財(cái)力不足,尚未列支。
4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出7.53萬(wàn)元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.53萬(wàn) 元,增長(zhǎng)100%,主要原因是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。
(2)公共安全支出12,878.59萬(wàn)元,占67.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少6,640.76萬(wàn)元,下降34%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,財(cái)力不足,部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)尚未列支。
(3)教育支出2,735.38萬(wàn)元,占14.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn) 元,增長(zhǎng)0%,主要原因是較上年無(wú)變化。
(4)社會(huì)保障與就業(yè)支出1,795.33萬(wàn)元,占9.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少157.13萬(wàn) 元,下降8%,主要原因是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。
(5)衛(wèi)生健康支出917.24萬(wàn)元,占4.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加98.17萬(wàn) 元,增長(zhǎng)12%,主要原因是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。
(6)住房保障支出818.69萬(wàn)元,占4.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn) 元,增長(zhǎng)0%,主要原因是較上年無(wú)變化。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出16,845.19萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)15,646.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5,213.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)50%,主要原因是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整,本年度平時(shí)考核獎(jiǎng)及時(shí)兌現(xiàn)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他人員經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)1,198.90萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少657.81萬(wàn)元,下降35.4%,主要原因是財(cái)力不足,部分公務(wù)支出尚未列支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、部分日常出差差旅費(fèi)。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)564.01萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加172.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.2%,主要原因是2020年新冠疫情防控、大案要案、重要節(jié)點(diǎn)安保、基層維穩(wěn)等工作較多,增加了車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。 較上年支出數(shù)減少7.06萬(wàn) 元,下降1.2%,主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年一致。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年一致。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)515.51萬(wàn)元,主要用于公安業(yè)務(wù)工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加174.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.1%,主要原因是2020年新冠疫情防控、大案要案、重要節(jié)點(diǎn)安保、基層維穩(wěn)等工作較多,增加了車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。 較上年支出數(shù)減少5.65萬(wàn)元,下降1.1%,主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)48.49萬(wàn)元,主要用于接待市局檢查業(yè)務(wù)工作和其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研工作,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.47萬(wàn)元,下降2.9%,主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少1.42萬(wàn)元,下降2.8%,主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為134輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待120批次2,886人,其中:國(guó)內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)168.03元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.85萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,198.90萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、通訊費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少657.81萬(wàn)元,下降35.4%,主要原因是公務(wù)經(jīng)費(fèi)較上年減少。
本年度會(huì)議費(fèi)支出50.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.1%,主要原因是因新冠疫情,防控疫情會(huì)議增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 114.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加44.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.9%,主要原因是培訓(xùn)增多。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛134輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)104輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)30輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額310.22萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出249.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出60.57萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額145.31萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的46.8%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 91.88萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的29.6%。主要用于采購(gòu)日常辦公設(shè)備。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng),涉及資金100萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,順利完成新型冠狀病毒防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、新冠肺炎疫情防控期間駐江北機(jī)場(chǎng)工作小組工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元,執(zhí)行100萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表
新冠肺炎疫情防控期間駐江北機(jī)場(chǎng)工作小組工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 新冠肺炎疫情防控期間駐江北機(jī)場(chǎng)工作小組工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話(huà) | 劉明紅13896890313 | ||||
主管部門(mén) | 酉陽(yáng)縣公安局 | 實(shí)施單位 | 酉陽(yáng)縣公安局 | ||||
資金情況 | 年度資金總額: | 5 | |||||
其中:財(cái)政撥款 | 5 | ||||||
其他資金 | |||||||
總 | 年度目標(biāo) | ||||||
目標(biāo)1:抓好新冠肺炎疫情防控工作,確保社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定,把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位。 | |||||||
績(jī) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效目標(biāo) | 完成目標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 自評(píng)得分 |
合計(jì) | 100 | 100 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:防控工作開(kāi)展時(shí)間2020年3月12日至4月8日 | 28日 | 28日 | 10 | 10 | |
指標(biāo)2:接回境外返酉人員接受醫(yī)學(xué)觀(guān)察 | 24人 | 24人 | 10 | 10 | |||
指標(biāo)3:工作小組由縣公安局、縣衛(wèi)生健康衛(wèi)、桃花源旅投集團(tuán)構(gòu)成 | 3個(gè)單位 | 3個(gè)單位 | 8 | 8 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:確保境外人員返渝得到有效安置 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
指標(biāo)2:防止境外疫情輸入擴(kuò)撒 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
指標(biāo)3:線(xiàn)索核查 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||
指標(biāo)4:保障工作小組生活、住宿、來(lái)返差旅 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
指標(biāo)4:矛盾糾紛化解 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 指標(biāo)1:確保酉陽(yáng)縣政治大局穩(wěn)定,社會(huì)和諧平安,人民群眾身體健康。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1:建立防控境外疫情輸入機(jī)制,對(duì)后期工作起指導(dǎo)作用。 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 指標(biāo)1:境外輸入人員滿(mǎn)意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
指標(biāo)2:人民群眾滿(mǎn)意度 | 100% | 100% | 6 | 6 | |||
注:1.“其他資金”是指與財(cái)政撥款共同用于同一項(xiàng)目的單位自有資金、社會(huì)資金等。2.各單位請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況,選擇適合的二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行填報(bào),并細(xì)化為三級(jí)指標(biāo)和指標(biāo)值。3.三級(jí)指標(biāo)為必填指標(biāo)。 |
新型冠狀病毒防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 新型冠狀病毒防控經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話(huà) | 劉明紅13896890313 | ||||
主管部門(mén) | 酉陽(yáng)縣公安局 | 實(shí)施單位 | 酉陽(yáng)縣公安局 | ||||
資金情況 | 年度資金總額: | 95 | |||||
其中:財(cái)政撥款 | 95 | ||||||
其他資金 | |||||||
總 | 年度目標(biāo) | ||||||
目標(biāo)1:抓好新冠肺炎疫情防控工作,確保社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定,把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位。 | |||||||
績(jī) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效目標(biāo) | 完成目標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 自評(píng)得分 |
合計(jì) | 100 | 100 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:支持政法部門(mén)辦案(業(yè)務(wù))數(shù)量 | 200 | 200 | 10 | 10 | |
指標(biāo)2:支持政法部門(mén)疫情物資采購(gòu)數(shù)量 | 5000以上 | 5000以上 | 10 | 10 | |||
指標(biāo)3:疫情防控期間安保執(zhí)勤 | 疫情防控期間轄區(qū)內(nèi)安保 | 疫情防控期間轄區(qū)內(nèi)安保 | 10 | 10 | |||
指標(biāo)4:巡邏防控 | 100人次/天 | 100人次/天 | 10 | 10 | |||
指標(biāo)5:外地返渝人員摸排穩(wěn)控 | 5000次/月以上 | 5000次/月以上 | 10 | 10 | |||
指標(biāo)6: 疫情防控宣傳 | 400-500次/月 | 500次/月 | 5 | 5 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:確保各類(lèi)警情得到及時(shí)處置 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
指標(biāo)2:疫情穩(wěn)控處置 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
指標(biāo)3:從鄂返渝人員實(shí)時(shí)監(jiān)控測(cè)量體溫 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
指標(biāo)4:矛盾糾紛化解 | 99.60% | 99.60% | 5 | 5 | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 指標(biāo)1:確保疫情防控期間酉陽(yáng)縣政治大局穩(wěn)定,社會(huì)和諧平安,把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位。 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1:建立長(zhǎng)效機(jī)制,對(duì)后期工作起指導(dǎo)作用。 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 指標(biāo)1:人民群眾滿(mǎn)意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | |
指標(biāo)2:報(bào)案人滿(mǎn)意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | |||
注:1.“其他資金”是指與財(cái)政撥款共同用于同一項(xiàng)目的單位自有資金、社會(huì)資金等。2.各單位請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況,選擇適合的二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行填報(bào),并細(xì)化為三級(jí)指標(biāo)和指標(biāo)值。3.三級(jí)指標(biāo)為必填指標(biāo)。 |
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例(無(wú))
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果(無(wú))
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-75413552。