部 門(mén)
鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號(hào) ] 11500242709477420M/2020-00002
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 酉陽(yáng)縣公安局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2019-09-06
[ 發(fā)布日期 ] 2020-09-04

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣公安局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

字號(hào):

 一、部門(mén)基本情況
??(一)職能職責(zé)。
??1.貫徹執(zhí)行公安工作的路線、方針、政策以及與公安工作相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章,制定并組織實(shí)施全縣公安規(guī)定、措施;
??2.研究新時(shí)期公安工作中的各類新情況、新問(wèn)題;負(fù)責(zé)全縣公安情報(bào)信息工作,構(gòu)建大情報(bào)體系,做好情報(bào)信息的分析、整合、研判、傳輸、應(yīng)用等工作,為縣委、縣政府及市公安局提供決策依據(jù)并提出處理意見(jiàn);
??3.規(guī)劃和組織實(shí)施全縣公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè),堅(jiān)持政治建警、從嚴(yán)治警與從優(yōu)待警相結(jié)合,加強(qiáng)全縣公安民警隊(duì)伍建設(shè);
??4.組織實(shí)施“金盾工程”,負(fù)責(zé)全縣公安科技通訊工作,負(fù)責(zé)全縣公共視頻圖像監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)及管理,加強(qiáng)公安信息化建設(shè)及刑事科學(xué)技術(shù)建設(shè);
??5.負(fù)責(zé)全縣范圍危害國(guó)家安全案件和公安管轄刑事犯罪案件的預(yù)防、制止和偵查,負(fù)責(zé)打擊全縣范圍內(nèi)的涉黑涉惡犯罪,組織或積極協(xié)同打擊跨區(qū)域犯罪;
??6.在縣委、縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)及市公安局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,積極做好信訪穩(wěn)定工作,妥善處置群體性事件及治安災(zāi)害事件;
??7.負(fù)責(zé)公安法制建設(shè),加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),辦理法定范圍內(nèi)的行政復(fù)議、行政訴訟案件、國(guó)家賠償案件;
??8.負(fù)責(zé)全縣治安行政管理工作。依法管理全縣社會(huì)治安秩序,管理戶政、居民身份證、出入境事務(wù)、非軍事槍支及爆炸危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)、出租汽車、犬只、水上治安、復(fù)雜場(chǎng)所、群眾性文體活動(dòng)等的治安管理,負(fù)責(zé)巡邏防控工作;
??9.加強(qiáng)和諧警民關(guān)系建設(shè),積極推進(jìn)社區(qū)警務(wù)戰(zhàn)略,健全完善公安民警大走訪工作長(zhǎng)效機(jī)制;
??10.組織指揮全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、撲救等工作;
??11.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部單位安全保衛(wèi)工作和群防群治工作;指導(dǎo)和監(jiān)督保安服務(wù)行業(yè)依法開(kāi)展工作;
??12.管理全縣道路交通安全,維護(hù)交通秩序,處理交通事故;委托和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展鄉(xiāng)村道路交通秩序管理;
??13.負(fù)責(zé)全縣計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全監(jiān)察管理;
??14.組織實(shí)施專項(xiàng)安全保衛(wèi)工作及其他警衛(wèi)目標(biāo)的安全警衛(wèi)工作;
??15.負(fù)責(zé)管理縣看守所、拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所;
??16.規(guī)劃并組織實(shí)施全縣公安裝備及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),做好公安后勤保障工作;
??17.指導(dǎo)森林公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)工作;
??18.組織協(xié)調(diào)人民武裝警察部隊(duì)執(zhí)行法定公安保衛(wèi)工作;
??19.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
??(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
??酉陽(yáng)土家族苗族自治縣公安局為縣政府組成部門(mén)其中內(nèi)設(shè)綜合管理機(jī)構(gòu)5個(gè)、執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)15個(gè),監(jiān)管場(chǎng)所3個(gè),派出機(jī)構(gòu)39個(gè)。??
??二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
??(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
??1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計(jì)15,204.35萬(wàn)元,支出總計(jì)15,204.35萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少6,462.67萬(wàn)元、下降29.83%,主要原因是收支結(jié)構(gòu)調(diào)整,財(cái)力不足,尚未列支。 本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入合計(jì)14,921.35萬(wàn)元,較上年決算減少6,082.05萬(wàn)元,下降28.96%,主要原因是收入結(jié)構(gòu)調(diào)整。其中:財(cái)政撥款收入14,921.35萬(wàn)元,占100.00%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余283.00萬(wàn)元。
??3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計(jì)13,557.33萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7,826.69萬(wàn)元,下降36.60%,主要原因是財(cái)力不足,尚未列支。其中:基本支出11,237.48萬(wàn)元,占82.89%;項(xiàng)目支出2,319.85萬(wàn)元,占17.11%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,647.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,364.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)481.99%,主要原因是財(cái)力不足,尚未列支。
??(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
??1.收入情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入14,921.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少6,082.05萬(wàn)元,下降28.96%。主要原因是收入結(jié)構(gòu)調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)減少5,434.50萬(wàn)元,下降26.70%。主要原因是收入結(jié)構(gòu)調(diào)整。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余283.00萬(wàn)元。
??2.支出情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出13,557.33萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7,826.69萬(wàn)元,下降36.60%。主要原因是財(cái)力不足,尚未列支。較年初預(yù)算數(shù)減少7,081.52萬(wàn)元,下降34.31%。主要原因是財(cái)力不足,尚未列支。
??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,647.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,364.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)481.99%,主要原因是財(cái)力不足,尚未列支。
??4.比較情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面: ?
??(1)公共安全支出9,783.00萬(wàn)元,占72.16%,較年初預(yù)算數(shù)減少5,661.61萬(wàn)元,下降36.66%,主要原因是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整,財(cái)力不足,尚未列支。
??(2)教育支出1,247.19萬(wàn)元,占9.20%,較年初預(yù)算數(shù)減少1,268.40萬(wàn)元,下降50.42%,主要原因是結(jié)構(gòu)調(diào)整,財(cái)力不足,尚未列支。 ?
??(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出1,491.10萬(wàn)元,占11.00%,較年初預(yù)算數(shù)減少124.01萬(wàn)元,下降7.68%,主要原因是結(jié)構(gòu)調(diào)整,財(cái)力不足,尚未列支。
??(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出436.25萬(wàn)元,占3.22%,較年初預(yù)算數(shù)減少30.00萬(wàn)元,下降6.43%,主要原因是結(jié)構(gòu)調(diào)整,財(cái)力不足,尚未列支。
??(5)節(jié)能環(huán)保支出2.50萬(wàn)元,占0.02%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
??(6)住房保障支出597.29萬(wàn)元,占4.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
??(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
??本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出11,237.48萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)10,155.77萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少301.37萬(wàn)元,下降2.88%,主要原因是財(cái)力不足,尚未列支。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他人員經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)1,081.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少352.15萬(wàn)元,下降24.56%,主要原因是財(cái)力不足,尚未列支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、部分日常出差差旅費(fèi)。
??(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
??2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
??三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
??(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
??2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)611.01萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加196.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.23%,主要原因是部分車輛已到報(bào)廢年限,新購(gòu)置18臺(tái)執(zhí)勤執(zhí)法車輛及1臺(tái)囚車。較上年支出數(shù)增加207.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.50%,主要原因是部分車輛已到報(bào)廢年限,新購(gòu)置18臺(tái)執(zhí)勤執(zhí)法車輛及1臺(tái)囚車。
??(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
??2018年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,本單位2018年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,與上年一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,與上年一致。
??公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)219.81萬(wàn)元,主要用于購(gòu)置18臺(tái)執(zhí)勤執(zhí)法車輛及1臺(tái)囚車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加219.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是部分車輛已到報(bào)廢年限,新購(gòu)置18臺(tái)執(zhí)勤執(zhí)法車輛及1臺(tái)囚車。較上年支出數(shù)增加219.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是部分車輛已到報(bào)廢年限,新購(gòu)置18臺(tái)執(zhí)勤執(zhí)法車輛及1臺(tái)囚車。
??公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)341.24萬(wàn)元,主要用于公安業(yè)務(wù)工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少19萬(wàn)元,下降5.21%,主要原因是我部門(mén)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少10.56萬(wàn)元,下降3.00%,主要原因是我部門(mén)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
??公務(wù)接待費(fèi)49.96萬(wàn)元,主要用于接待市局檢查業(yè)務(wù)工作和其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研工作,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.04萬(wàn)元,下降9.16%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)減少1.54萬(wàn)元,下降2.99%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。
??(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
??2018年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置19輛,公務(wù)車保有量為122輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待210批次6,200人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)80.57元,車均購(gòu)置費(fèi)11.57萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.80萬(wàn)元。
??四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
??(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,081.71萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、通訊費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少352.15萬(wàn)元,下降24.56%,主要原因是財(cái)力不足,尚未列支。
??(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日,本部門(mén)共有車輛122輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車92輛,特種專業(yè)技術(shù)用車30輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
??(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額747.70萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出723.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出24.06萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
??五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
??(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
??根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及資金0萬(wàn)元。對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金0萬(wàn)元。
??(二)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果(無(wú))。
??(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果(無(wú))。
??(四)以市財(cái)政局為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果(無(wú))。
??六、專業(yè)名詞解釋
??(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
??(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
??(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
??(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
??(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
??(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
??(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
??(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
??(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
??(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
??(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
??(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
??(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-75413552。

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