部 門(mén)
鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號(hào) ] 115002420091461616/2023-00030
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 酉陽(yáng)縣發(fā)展改革委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-07
[ 發(fā)布日期 ] 2023-09-07

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣節(jié)能中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

字號(hào):

一、部門(mén)基本情況

負(fù)責(zé)對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的預(yù)測(cè)和監(jiān)測(cè)。參與全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域布局等具有全局性、綜合性、戰(zhàn)略性的重大問(wèn)題研究,提出前瞻性的政策思路。

負(fù)責(zé)對(duì)各種經(jīng)濟(jì)信息進(jìn)行收集、整理并研究提出應(yīng)對(duì)對(duì)策和措施。

負(fù)責(zé)開(kāi)展渝鄂湘黔毗鄰地區(qū)、渝東南武陵山城鎮(zhèn)群等合作發(fā)展研究,牽頭推動(dòng)區(qū)域合作交流,建立并運(yùn)行政產(chǎn)學(xué)研協(xié)同互動(dòng)的機(jī)制。收集整理周邊區(qū)縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況,組織經(jīng)濟(jì)合作領(lǐng)域?qū)<议_(kāi)展學(xué)術(shù)研討交流,舉辦區(qū)域合作大講堂。圍繞區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)開(kāi)展學(xué)術(shù)研究,為縣委、縣政府提供決策咨詢建議。

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)<翌檰?wèn)管理及合作交流活動(dòng)。聘請(qǐng)國(guó)家、重慶市及周邊省市有關(guān)領(lǐng)域?qū)<覔?dān)任縣政府經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)或區(qū)域發(fā)展研究中心特約專家。與國(guó)家相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)和科研院所、重慶市及周邊省市相關(guān)高校和企業(yè)建立合作關(guān)系。 ?

??完成縣發(fā)展改革委交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

酉陽(yáng)縣節(jié)能中心會(huì)內(nèi)設(shè)1個(gè)職能科室,即節(jié)能中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)155.71萬(wàn)元,支出總計(jì)155.71萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加155.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于調(diào)整部分股級(jí)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)規(guī)格的通知》(酉陽(yáng)委編委發(fā)〔202155號(hào))文件,我單位為發(fā)改委的下屬單位,2022獨(dú)立核算、編報(bào)決算,因此上年無(wú)數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)155.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加155.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為發(fā)改委的下屬單位,2022獨(dú)立核算、編報(bào)決算,上年無(wú)數(shù)據(jù)。其中:財(cái)政撥款收入155.71萬(wàn)元,占100%

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)155.71萬(wàn)元,較上年決算增加155.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為發(fā)改委的下屬單位,2022獨(dú)立核算、編報(bào)決算,上年無(wú)數(shù)據(jù)。其中:基本支出155.71萬(wàn)元,占100%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)155.71萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加155.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是我單位為發(fā)改委的下屬單位,2022獨(dú)立核算、編報(bào)決算,上年無(wú)數(shù)據(jù)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入155.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加155.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是我單位為發(fā)改委的下屬單位,2022獨(dú)立核算、編報(bào)決算,上年無(wú)數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)減少18.38萬(wàn)元,下降10.6%。主要原因是減少在職人員2名。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出155.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加155.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是我單位為發(fā)改委的下屬單位,2022獨(dú)立核算、編報(bào)決算,上年無(wú)數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)減少18.38萬(wàn)元,下降10.6%。主要原因是減少在職人員2名。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出123.09萬(wàn)元,占79.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少16.1萬(wàn)元,下降11.6%,主要原因是減少在職人員2名。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出16.13萬(wàn)元,占10.4%,較年初預(yù)算數(shù)下降1.36萬(wàn)元,下降7.8%,主要原因是減少在職人員2名。

3)衛(wèi)生健康支出8.78萬(wàn)元,占5.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬(wàn)元,下降1.8%,主要原因是減少在職人員2名。

4)住房保障支出7.7萬(wàn)元,占4.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.76萬(wàn)元,下降9%,主要原因是減少在職人員2名。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出155.71萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)132.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加132.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為發(fā)改委的下屬單位,2022獨(dú)立核算、編報(bào)決算,上年無(wú)數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出公用經(jīng)費(fèi)22.72萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加22.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位為發(fā)改委的下屬單位,2022獨(dú)立核算、編報(bào)決算,上年無(wú)數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況???

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

(三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20221231日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

我單位無(wú)項(xiàng)目支出,未開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

無(wú)

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無(wú)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

無(wú)

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

冉琳 ??023-75552347

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