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[ 索引號(hào) ] 11500242009146364T/2022-00267
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政
[ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 酉陽(yáng)縣財(cái)政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-08-23
[ 發(fā)布日期 ] 2022-08-23

重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣重大項(xiàng)目前期工作辦公室2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

字號(hào):

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)。

我單位主要職能職責(zé)包括:

一是組織協(xié)調(diào)開(kāi)展交通、能源、生態(tài)環(huán)境等重大項(xiàng)目策劃包裝論證,其中:以鐵路、高速公路、通用航空機(jī)場(chǎng)等為主的交通領(lǐng)域單個(gè)項(xiàng)目總投資10億元以上及跨區(qū)縣行政范圍的重大交通項(xiàng)目,能源、生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域單個(gè)項(xiàng)目總投資5億元以上;二是配合行業(yè)主管部門(mén),積極爭(zhēng)取將策劃包裝的重大項(xiàng)目納入中、市各級(jí)有關(guān)規(guī)劃;三是以交通重大項(xiàng)目為主,協(xié)調(diào)推進(jìn)和配合開(kāi)展重大項(xiàng)目前期工作;四是承辦縣委、縣政府臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)縣編制委員會(huì)核定,我單位共有財(cái)政全額撥款事業(yè)編制5名,設(shè)中心主任1名(副處級(jí),由縣發(fā)改委黨組成員兼任),副主任1名(正科級(jí)),下設(shè)綜合科,綜合科科長(zhǎng)1名。

(三)單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位是縣發(fā)展改革委下屬正科級(jí)財(cái)政全額撥款公益一類(lèi)獨(dú)立法人事業(yè)單位。納入本單位2021年度決算編制的預(yù)算單位主要包括重大項(xiàng)目前期工作服務(wù)中心一個(gè)單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)15.54萬(wàn)元,支出總計(jì)15.54萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1.08萬(wàn)元、下降6.5%,主要原因是我縣財(cái)力不足,核減部分公用經(jīng)費(fèi)。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)15.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.08萬(wàn)元,下降6.5%,主要原因是我縣財(cái)力不足,核減部分公用經(jīng)費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入15.54萬(wàn)元,占100%

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)15.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.08萬(wàn)元,下降6.5%,主要原因是我縣財(cái)力不足,核減部分公用經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出15.54萬(wàn)元,占100%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15.54萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1.08萬(wàn)元,下降6.5%。主要原因是我縣財(cái)力不足,核減部分公用經(jīng)費(fèi)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.08萬(wàn)元,下降6.5%。主要原因是我縣財(cái)力不足,核減部分公用經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少8.68萬(wàn)元,下降35.8%。主要原因是我縣財(cái)力不足,本年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)、平時(shí)考核和部分公用經(jīng)費(fèi)未列支。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.08萬(wàn)元,下降6.5%。主要原因是我縣財(cái)力不足,核減部分公用經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少8.68萬(wàn)元,下降35.8%。主要原因是我縣財(cái)力不足,本年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)、平時(shí)考核和部分公用經(jīng)費(fèi)未列支。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出11.76萬(wàn)元,占75.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少8.67萬(wàn)元,下降42.4%,主要原因是我縣財(cái)力不足,本年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)、平時(shí)考核和部分公用經(jīng)費(fèi)未列支。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出1.92萬(wàn)元,占12.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元,下降0.5%,主要原因是職工正常調(diào)整社保費(fèi)。

3)衛(wèi)生健康支出0.94萬(wàn)元,占6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

4)住房保障支出0.92萬(wàn)元,占5.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出15.54萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)11.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.4%,主要原因是職工正常增加薪級(jí)工資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資福利支出(含基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社保費(fèi)、住房公積金等)。公用經(jīng)費(fèi)4.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.24萬(wàn)元,下降23.6%,主要原因是我縣財(cái)力不足,核減部分公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品和服務(wù)支出(含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)等)。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬(wàn)元,下降40%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)今日子政策,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.90萬(wàn)元,下降23.1%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)緊日子政策,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元,主要用于本單位公務(wù)用車(chē)維護(hù)維修費(fèi),費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬(wàn)元,下降40%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)緊日子政策,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.90萬(wàn)元,下降23.1%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)緊日子政策,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待支出費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至20211231日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

我單位無(wú)項(xiàng)目支出,未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入

(四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-75566006


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