一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)。主要職能是擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。受縣政府委托負(fù)責(zé)牽頭縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議,統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。受縣政府委托,向縣人民代表大會(huì)報(bào)告國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策,組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo),提出相關(guān)調(diào)整建設(shè)。統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì),提出宏觀調(diào)控政策建設(shè)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。酉陽(yáng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)內(nèi)設(shè)14個(gè)職能科室,分別是:辦公室、規(guī)劃改革和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展科、行政審批管理科、固定資產(chǎn)投資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和糧油管理科、招商投資促進(jìn)科、社會(huì)事業(yè)發(fā)展科、 社會(huì)信用建設(shè)管理科、能源資源和環(huán)境管理科、價(jià)格調(diào)控和收費(fèi)管理科、公共資源交易監(jiān)督管理科、評(píng)估督導(dǎo)科。下轄價(jià)格認(rèn)證中心、節(jié)能中心、重大項(xiàng)目前期工作服務(wù)中心3個(gè)事業(yè)單位。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括發(fā)展和改革委員會(huì)、重大項(xiàng)目前期工作服務(wù)中心。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)2,147.83萬(wàn)元,支出總計(jì)2,147.83萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù) 減少328.34萬(wàn)元、 下降 13.3%,主要原因是我縣財(cái)力不足,財(cái)政資金優(yōu)先安排“三保”支出。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)2,092.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少377.07萬(wàn)元,下降15.3%,主要原因是我縣財(cái)力不足,財(cái)政資金優(yōu)先安排“三保”支出。其中:財(cái)政撥款收入2,092.83萬(wàn)元,占100%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)867.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少926.94萬(wàn)元,下降51.6%,主要原因是我縣財(cái)力不足,財(cái)政資金優(yōu)先安排“三保”支出。其中:基本支出 606.81萬(wàn)元,占69.9%;項(xiàng)目支出261.02萬(wàn)元,占30.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,280.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加598.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)87.8%,主要原因是儲(chǔ)備糧(油)庫(kù)建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,147.83萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少328.34萬(wàn)元,下降13.3%。主要原因是我縣財(cái)力不足,財(cái)政資金優(yōu)先安排“三保”支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,892.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少577.07萬(wàn)元,下降23.4%。主要原因是我縣財(cái)力不足,財(cái)政資金優(yōu)先安排“三保”支出。較年初預(yù)算數(shù) 減少7,848.68萬(wàn)元,下降80.6%。主要原因是年初預(yù)算的江北對(duì)口幫扶資金、東西扶貧協(xié)作資金在鄉(xiāng)鎮(zhèn)列收。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出667.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,126.94萬(wàn)元,下降62.8%。主要原因是江北對(duì)口幫扶資金、東西扶貧協(xié)作資金在鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支。較年初預(yù)算數(shù) 減少9,755.08萬(wàn)元,下降93.6%。主要原因是年初預(yù)算的江北對(duì)口幫扶資金、東西扶貧協(xié)作資金在鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,280.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加598.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)87.8%,主要原因是儲(chǔ)備糧(油)庫(kù)建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)。
4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出434.25萬(wàn)元,占65%,較年初預(yù)算數(shù)減少310.10萬(wàn) 元,下降41.7%,主要原因是我縣財(cái)力不足,財(cái)政資金優(yōu)先安排“三保”支出。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出84.27萬(wàn)元,占12.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少43.15萬(wàn) 元,下降33.9%,主要原因是財(cái)力不足,部分退休人員經(jīng)費(fèi)列預(yù)撥。
(3)衛(wèi)生健康支出47.66萬(wàn)元,占7.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.72萬(wàn) 元,下降5.4%,主要原因是退休1人。
(4)農(nóng)林水支出61.37萬(wàn)元,占9.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少9,197.44萬(wàn) 元,下降99.3%,主要原因是江北對(duì)口幫扶資金、東西扶貧協(xié)作資金在鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支。
(5)住房保障支出40.28萬(wàn)元,占6%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.67萬(wàn) 元,下降4%,主要原因是退休1人。
(6)糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少200.00萬(wàn)元,下降100%,主要原因是調(diào)整到抗疫特別國(guó)債中安排儲(chǔ)備糧食政策性補(bǔ)貼資金。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出606.81萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)507.43萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少18.44萬(wàn) 元,下降3.5%,主要原因是我縣財(cái)力不足,財(cái)政資金優(yōu)先安排“三保”支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)99.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4.27萬(wàn)元,下降4.1%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入200.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加200.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是抗疫特別國(guó)債中安排儲(chǔ)備糧食政策性補(bǔ)貼資金。本年支出200.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加200.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是抗疫特別國(guó)債中安排儲(chǔ)備糧食政策性補(bǔ)貼資金
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.63萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.37萬(wàn)元,下降6.5%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車(chē)私用,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪。 較上年支出數(shù)增加2.55萬(wàn) 元,增長(zhǎng)14.9%,主要原因是本年度脫貧攻堅(jiān)任務(wù)重,下鄉(xiāng)次數(shù)較多,導(dǎo)致車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.13萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、項(xiàng)目檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.4%,較上年支出數(shù)增加6.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)66.3%,主要原因是本年度脫貧攻堅(jiān)任務(wù)重,下鄉(xiāng)次數(shù)較多,導(dǎo)致車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)增加。
公務(wù)接待費(fèi)4.51萬(wàn)元,主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣發(fā)改委到我委學(xué)習(xí),接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.49萬(wàn)元,下降43.6%,較上年支出數(shù)減少3.47萬(wàn)元,下降43.5%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待55批次546人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)82.51元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.78萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.13萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1.37萬(wàn)元,下降1.4%,,主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出2.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.22萬(wàn)元,下降33.9%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求減少會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 2.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.36萬(wàn)元,下降14.6%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求減少培訓(xùn)。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛4輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、機(jī)要通信用車(chē)2輛。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)3項(xiàng),涉及資金206.02萬(wàn)元。下一步改進(jìn)措施,按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求,建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系,不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表
酉陽(yáng)縣發(fā)改委2020年小車(chē)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 酉陽(yáng)縣發(fā)改委2020年小車(chē)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 | 吳鳳連:15923761666 | ||||
主管部門(mén) | 實(shí)施單位 | 酉陽(yáng)縣發(fā)改委 | |||||
資金情況 | 年度資金總額: | 1 | |||||
其中:財(cái)政撥款 | 1 | ||||||
其他資金 | |||||||
總 | 年度目標(biāo) | ||||||
目標(biāo):完成毛壩村、李溪鎮(zhèn)、蒼嶺鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)檢查工作 | |||||||
績(jī) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效目標(biāo) | 完成目標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 自評(píng)得分 |
合計(jì) | 100 | 100 | |||||
數(shù)量指標(biāo) | 3/輛 | 3/輛 | 30 | 30 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 小車(chē)經(jīng)費(fèi)是否及時(shí)予以支付 | 是 | 是 | 20 | 20 | ||
小車(chē)經(jīng)費(fèi)是否超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍 | 否 | 否 | 10 | 10 | |||
完成扶貧重點(diǎn)工作情況 | 好 | 好 | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 小車(chē)經(jīng)費(fèi)資金支付率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 | 項(xiàng)目區(qū)群眾滿(mǎn)意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |
注:1.“其他資金”是指與財(cái)政撥款共同用于同一項(xiàng)目的單位自有資金、社會(huì)資金等。2.各單位請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況,選擇適合的二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行填報(bào),并細(xì)化為三級(jí)指標(biāo)和指標(biāo)值。3.三級(jí)指標(biāo)為必填指標(biāo)。 |
酉陽(yáng)縣發(fā)改委2020年駐村工作隊(duì)駐村補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2020年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 酉陽(yáng)縣發(fā)改委2020年駐村工作隊(duì)駐村補(bǔ)助項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 | 吳鳳連:15923761666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) | 實(shí)施單位 | 酉陽(yáng)縣發(fā)改委 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金情況 | 年度資金總額: | 5.021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:財(cái)政撥款 | 5.021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總 | 年度目標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)1:指導(dǎo)幫扶毛壩村雙龍村、木葉鄉(xiāng)干田村、南腰界鎮(zhèn)龍溪村脫貧攻堅(jiān)和基層黨建工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績(jī) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效目標(biāo) | 完成目標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 自評(píng)得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量指標(biāo) | 駐村人員數(shù) | 3 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幫扶貧困戶(hù)數(shù) | 560 | 560 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月駐村天數(shù) | 22 | 22 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 駐村補(bǔ)助是否及時(shí)予以?xún)冬F(xiàn) | 是 | 是 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐村補(bǔ)助是否超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍 | 否 | 否 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否制定幫扶計(jì)劃 | 是 | 是 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成扶貧重點(diǎn)工作情況 | 好 | 好 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 駐村補(bǔ)助資金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 貧困戶(hù)脫貧率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貧困戶(hù)返貧率 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貧困戶(hù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)覆蓋率 | 90% | 90% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響 | 貧困戶(hù)年人均純收入增長(zhǎng)率 | 4% | 4% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否建立長(zhǎng)效幫扶機(jī)制 | 是 | 是 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)對(duì)象 | 駐村扶貧工作隊(duì)滿(mǎn)意率 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系單位滿(mǎn)意率 | 98% | 98% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.“其他資金”是指與財(cái)政撥款共同用于同一項(xiàng)目的單位自有資金、社會(huì)資金等。2.各單位請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況,選擇適合的二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行填報(bào),并細(xì)化為三級(jí)指標(biāo)和指標(biāo)值。3.三級(jí)指標(biāo)為必填指標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例(無(wú))
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果(無(wú))
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-75552347