部 門
鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號(hào) ] 11500242009146364T/2021-00676
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 酉陽(yáng)縣財(cái)政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-09-14
[ 發(fā)布日期 ] 2021-09-14

重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))2020年度部門決算情況說(shuō)明

字號(hào):

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。主要職能是擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。受縣政府委托負(fù)責(zé)牽頭縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議,統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。受縣政府委托,向縣人民代表大會(huì)報(bào)告國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策,組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo),提出相關(guān)調(diào)整建設(shè)。統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì),提出宏觀調(diào)控政策建設(shè)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。酉陽(yáng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)內(nèi)設(shè)14個(gè)職能科室,分別是:辦公室、規(guī)劃改革和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展科、行政審批管理科、固定資產(chǎn)投資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和糧油管理科、招商投資促進(jìn)科、社會(huì)事業(yè)發(fā)展科、 社會(huì)信用建設(shè)管理科、能源資源和環(huán)境管理科、價(jià)格調(diào)控和收費(fèi)管理科、公共資源交易監(jiān)督管理科、評(píng)估督導(dǎo)科。下轄價(jià)格認(rèn)證中心、節(jié)能中心2個(gè)事業(yè)單位。

(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括發(fā)展和改革委員會(huì)。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)2,131.21萬(wàn)元,支出總計(jì)2,131.21萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少317.74萬(wàn)元、 下降 13%,主要原因是我縣財(cái)力不足,財(cái)政資金優(yōu)先安排“三保”支出。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)2,076.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少366.65萬(wàn)元,下降15%,主要原因是我縣財(cái)力不足,財(cái)政資金優(yōu)先安排“三保”支出。其中:財(cái)政撥款收入2,076.21萬(wàn)元,占100%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)851.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少916.34萬(wàn)元,下降51.8%。主要原因是我縣財(cái)力不足,財(cái)政資金優(yōu)先安排“三保”支出。其中:基本支出 590.19萬(wàn)元,占69.3%;項(xiàng)目支出261.02萬(wàn)元,占30.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,280.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加598.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)87.8%,主要原因是儲(chǔ)備糧(油)庫(kù)建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,131.21萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少317.74萬(wàn) 元,下降13%。主要原因是我縣財(cái)力不足,財(cái)政資金優(yōu)先安排“三保” 支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,876.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少566.65萬(wàn)元,下降23.2%。主要原因是我縣財(cái)力不足,財(cái)政資金優(yōu)先安排“三保”支出。較年初預(yù)算數(shù) 減少7,841.22萬(wàn)元,下降80.7%。主要原因是年初預(yù)算的江北對(duì)口幫扶資金、東西扶貧協(xié)作資金在鄉(xiāng)鎮(zhèn)列收入。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出651.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,116.34萬(wàn)元,下降63.2%。主要原因是江北對(duì)口幫扶資金、東西扶貧協(xié)作資金在鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支出。較年初預(yù)算數(shù) 減少9,747.62萬(wàn) 元,下降93.7%。主要原因是江北對(duì)口幫扶資金、東西扶貧協(xié)作資金在鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,280.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加598.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)87.8%,主要原因是儲(chǔ)備糧(油)庫(kù)建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出421.75萬(wàn)元,占64.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少302.26萬(wàn) 元,下降41.7%,主要原因是我縣財(cái)力不足,財(cái)政資金優(yōu)先安排“三保”支出。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出82.33萬(wàn)元,占12.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少43.19萬(wàn) 元,下降34.4%,主要原因是部分退休人員經(jīng)費(fèi)列預(yù)撥。

(3)衛(wèi)生健康支出46.73萬(wàn)元,占7.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.73萬(wàn) 元,下降5.5%,主要原因是退休1人。

(4)農(nóng)林水支出61.02萬(wàn)元,占9.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少9,197.79萬(wàn) 元,下降99.3%,主要原因是江北對(duì)口幫扶資金、東西扶貧協(xié)作資金在鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支。

(5)住房保障支出39.38萬(wàn)元,占6%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.66萬(wàn)元,下降4%,主要原因是退休1人。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出590.19萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)496.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少10.75萬(wàn)元,下降2.1%,主要原因是我縣財(cái)力不足,財(cái)政資金優(yōu)先安排“三保”支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)94.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.37萬(wàn)元,下降1.4%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入200.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加200.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是抗疫特別國(guó)債中安排儲(chǔ)備糧食政策性補(bǔ)貼資金。本年支出200.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加200.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是抗疫特別國(guó)債中安排儲(chǔ)備糧食政策性補(bǔ)貼資金。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15.73萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬(wàn)元,下降1.7%,較上年支出數(shù)減少0.40萬(wàn)元,下降2.5%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.23萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、項(xiàng)目檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.4%,較上年支出數(shù)增加3.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.8%,主要原因是本年度脫貧攻堅(jiān)任務(wù)重,下鄉(xiāng)次數(shù)較多,導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)增加。

公務(wù)接待費(fèi)4.51萬(wàn)元,主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣發(fā)改委到我委學(xué)習(xí),接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.49萬(wàn)元,下降43.6%,較上年支出數(shù)減少3.47萬(wàn)元,下降43.5%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待55批次546人,其中:國(guó)內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)82.51元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)3.74萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.13萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1.37萬(wàn)元,下降1.4%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.22萬(wàn)元,下降33.9%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求減少會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 2.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.36萬(wàn)元,下降14.6%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求減少培訓(xùn)。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車2輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)3項(xiàng),涉及資金206.02萬(wàn)元。下一步改進(jìn)措施,按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求,建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系,不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

酉陽(yáng)縣發(fā)改委2020年小車經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

(2020年度)

項(xiàng)目名稱

酉陽(yáng)縣發(fā)改委2020年小車經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話

吳鳳連:15923761666

主管部門


實(shí)施單位

酉陽(yáng)縣發(fā)改委

資金情況
?? (萬(wàn)元)

年度資金總額:

1

其中:財(cái)政撥款

1

其他資金



?? 體
?? 目
?? 標(biāo)

年度目標(biāo)

目標(biāo):完成毛壩村、李溪鎮(zhèn)、蒼嶺鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)檢查工作
??

績(jī)
?? 效
?? 指
?? 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

績(jī)效目標(biāo)

完成目標(biāo)

指標(biāo)分值

自評(píng)得分

合計(jì)



100

100


數(shù)量指標(biāo)

檢查車輛數(shù)量

3/輛

3/輛

30

30

質(zhì)量指標(biāo)

小車經(jīng)費(fèi)是否及時(shí)予以支付

20

20

小車經(jīng)費(fèi)是否超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍

10

10

完成扶貧重點(diǎn)工作情況

10

10

時(shí)效指標(biāo)

小車經(jīng)費(fèi)資金支付率

100%

100%

20

20

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象
?? 滿意度指標(biāo)

項(xiàng)目區(qū)群眾滿意度

≥80%

≥80%

10

10

注:1.“其他資金”是指與財(cái)政撥款共同用于同一項(xiàng)目的單位自有資金、社會(huì)資金等。2.各單位請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況,選擇適合的二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行填報(bào),并細(xì)化為三級(jí)指標(biāo)和指標(biāo)值。3.三級(jí)指標(biāo)為必填指標(biāo)。

酉陽(yáng)縣發(fā)改委2020年駐村工作隊(duì)駐村補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

(2020年度)

項(xiàng)目名稱

酉陽(yáng)縣發(fā)改委2020年駐村工作隊(duì)駐村補(bǔ)助項(xiàng)目

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話

吳鳳連:15923761666

主管部門


實(shí)施單位

酉陽(yáng)縣發(fā)改委

資金情況
?? (萬(wàn)元)

年度資金總額:

5.021

其中:財(cái)政撥款

5.021

其他資金



?? 體
?? 目
?? 標(biāo)

年度目標(biāo)

目標(biāo)1:指導(dǎo)幫扶毛壩村雙龍村、木葉鄉(xiāng)干田村、南腰界鎮(zhèn)龍溪村脫貧攻堅(jiān)和基層黨建工作
????目標(biāo)2:幫扶毛壩鄉(xiāng)雙龍村貧困戶99戶415人、木葉鄉(xiāng)干田村168戶702人貧困戶、南腰界鎮(zhèn)龍溪村貧困戶168戶818人穩(wěn)定脫貧不返貧。
????目標(biāo)3:助推毛壩村雙龍村、木葉鄉(xiāng)干田村、南腰界鎮(zhèn)龍溪村基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、組織建設(shè)、公共服務(wù)、環(huán)境保護(hù)等進(jìn)一步發(fā)展。

績(jī)
?? 效
?? 指
?? 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

績(jī)效目標(biāo)

完成目標(biāo)

指標(biāo)分值

自評(píng)得分

合計(jì)



100

100


數(shù)量指標(biāo)

駐村人員數(shù)

3

3

10

10

幫扶貧困戶數(shù)

560

560

10

10

每月駐村天數(shù)

22

22

10

10

質(zhì)量指標(biāo)

駐村補(bǔ)助是否及時(shí)予以兌現(xiàn)

5

5

駐村補(bǔ)助是否超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍

5

5

是否制定幫扶計(jì)劃

5

5

完成扶貧重點(diǎn)工作情況

10

10

時(shí)效指標(biāo)

駐村補(bǔ)助資金到位率

100%

100%

5

5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
?? 指標(biāo)

貧困戶脫貧率

100%

100%

5

5

貧困戶返貧率

0

0

5

5

貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)覆蓋率

90%

90%

5

5

可持續(xù)影響
?? 指標(biāo)

貧困戶年人均純收入增長(zhǎng)率

4%

4%

5

5

是否建立長(zhǎng)效幫扶機(jī)制

5

5

服務(wù)對(duì)象
?? 滿意度指標(biāo)

駐村扶貧工作隊(duì)滿意率

95%

95%

10

10

聯(lián)系單位滿意率

98%

98%

5

5

注:1.“其他資金”是指與財(cái)政撥款共同用于同一項(xiàng)目的單位自有資金、社會(huì)資金等。2.各單位請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況,選擇適合的二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行填報(bào),并細(xì)化為三級(jí)指標(biāo)和指標(biāo)值。3.三級(jí)指標(biāo)為必填指標(biāo)。

儲(chǔ)備糧食政策性補(bǔ)貼資金項(xiàng)目績(jī)效 目標(biāo)自評(píng)表

(2020年度)

項(xiàng)目名稱

儲(chǔ)備糧食政策性補(bǔ)貼資金

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話

吳鳳連:15923761666

主管部門


實(shí)施單位

酉陽(yáng)縣發(fā)改委

資金情況
???? (萬(wàn)元)

年度資金總額:

200

其中:財(cái)政撥款

200

其他資金



???? 體
???? 目
???? 標(biāo)

年度目標(biāo)

目標(biāo):完成中央市縣交辦的糧食儲(chǔ)備任務(wù)

績(jī)
???? 效
???? 指
???? 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

績(jī)效目標(biāo)

完成目標(biāo)

指標(biāo)分值

自評(píng)得分

合計(jì)



100

100


數(shù)量指標(biāo)

市上下達(dá)儲(chǔ)備計(jì)劃

6500

6500

20

20

質(zhì)量指標(biāo)

是否及時(shí)予于兌現(xiàn)

15

15

是否超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍

15

15

實(shí)行專款專用

10

10

時(shí)效指標(biāo)

目標(biāo)完成率

20

20

效益指標(biāo)

成本指標(biāo)

糧食儲(chǔ)備年度總費(fèi)用

30萬(wàn)元

30萬(wàn)元

10

10

服務(wù)對(duì)象
???? 滿意度指標(biāo)

糧食市場(chǎng)滿意度

90%

90%

10

10

注:1.“其他資金”是指與財(cái)政撥款共同用于同一項(xiàng)目的單位自有資金、社會(huì)資金等。2.各單位請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況,選擇適合的二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行填報(bào),并細(xì)化為三級(jí)指標(biāo)和指標(biāo)值。3.三級(jí)指標(biāo)為必填指標(biāo)。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例(無(wú))

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果(無(wú))

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-75552347

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