部 門
鄉(xiāng) 鎮(zhèn)
[ 索引號 ] 11500242009146364T/2024-00127
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 酉陽縣財政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-28
[ 發(fā)布日期 ] 2024-02-28

中共酉陽土家族苗族自治縣委政法委員會2024年部門預算情況說明

字號:

一、單位基本情況

(一)職能職責

深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針和決策部署,統(tǒng)一政法各部門思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導;深入貫徹黨中央決定和市委、縣委工作部署,推進平安建設、法治建設,加強過硬隊伍建設,深化智能化建設,堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè);了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài),分析社會穩(wěn)定形勢,創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制,協(xié)調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險,協(xié)調應對和處置重大突發(fā)事件;加強對政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、有關法律法規(guī)政策的實施工作;組織開展政法領域的調查研究,研究擬訂政法工作的有關具體措施,及時向市委政法委、縣委提出建議;參與有關地方性法規(guī)的起草、修改工作,及時提出立法建議;掌握分析政法輿情動態(tài),指導協(xié)調政法部門媒體網絡宣傳工作,指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作;監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權,指導和協(xié)調政法各部門密切配合,研究和協(xié)調重大、疑難案件,推進嚴格執(zhí)法、公正司法;組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法改革;指導推動政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設。協(xié)助縣委及縣委組織部管理政法部門領導班子和領導干部。代管酉陽自治縣法學會;完成縣委交辦的其他任務。

(二)單位構成

本單位為行政單位,根據中央、市委和縣委有關文件精神,為加強和改進縣委對全縣政法工作的領導,充分發(fā)揮縣委政法委員會的職能作用,對縣委政法委職能職責進行調整。縣委政法委現下設6個科室,含辦公室、政治處、政治安全指導科、維穩(wěn)指導科、平安建設和社會治理指導科、法治建設和執(zhí)法監(jiān)督科。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數1062.57萬元,其中:一般公共預算財政撥款1062.57萬元;上年結轉收入0萬元。收入預算較上年減少374.53萬元,主要是一般公共預算財政撥款較上年減少374.53萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數1062.57萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,公共安全支出914.58萬元,社會保障和就業(yè)支出77.47萬元,衛(wèi)生健康支出29.72萬元,農林水支出8.88萬元,住房保障支出31.92萬元。支出預算較上年減少374.53萬元,主要是基本支出預算減少51.33萬元,項目支出預算減少323.2萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1062.57萬元,一般公共預算財政撥款支出1062.57萬元,比上年減少374.53萬元,其中:基本支出551.89萬元,比上年減少51.33萬元,主要原因是行政參公單位公用經費綜合定額減少21%,預算減少276.28萬元;規(guī)范公務員津貼補貼改革后,公務員基礎績效獎和年度考核獎納入年初預算編制,養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和住房公積金計提基數調整,年終一次性獎金規(guī)范編制等,共計減少276.28萬元;基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員生活補助等保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出510.68萬元,比上年減少323.2萬元,主要原因是精神障礙以獎代補經費減少,項目支出主要用于城區(qū)及重鎮(zhèn)巡邏隊員專職巡邏經費。

中共酉陽土家族苗族自治縣委政法委員會2024年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年財政撥款安排的“三公”經費預算6萬元,比上年減少2萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,比上年增加(減少)0萬元,主要原因是無因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,比上年增加(減少)0萬元,主要原因是堅決執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴格控制公務接待;公務用車運行維護費6萬元,比上年減少2萬元,主要原因是車均公務用車運行維護費標準減少;公務用車購置0萬元,比上年增加(減少)0萬元,主要原因是無公務用車購置。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費50.73萬元,比上年減少47.42萬元,主要原因為行政參公單位公用經費綜合定額減少21%,預算減少47.42萬元;單位在編人員無變動。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。一般公共預算撥款政府采購0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款510.68萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛,2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:陳利華 ??聯(lián)系方式:023-75552094?

掃一掃在手機打開當前頁

HD老熟女BBn老淑女,亚洲色欲色欲WWW,亚洲伊人成无码综合网,久久伊99综合婷婷久久伊 双鸭山市| 东阳市| 南投市| 忻州市| 新源县| 衢州市| 香河县| 九龙县| 伊宁县| 勐海县| 牡丹江市| 台州市| 禄劝| 揭西县| 集贤县| 远安县| 乌拉特中旗| 门源| 乌鲁木齐市| 进贤县| 奉化市| 灵丘县| 天气| 呼和浩特市| 湘潭县| 临夏县| 丘北县| 黑河市| 额济纳旗| 澳门| 博客| 景泰县| 新邵县| 崇左市| 邵武市| 北票市| 武汉市| 隆德县| 行唐县| 南安市| 确山县|